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文档简介
1、热电联产设备项目立项申请报告一、项目提出的理由以国家自主创新示范区建设为龙头,深入推进创新驱动发展,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,完善科技创新体制机制,构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系,加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。(一)建设国家自主创新示范区完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力,重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试,在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用,加快形成创新发展新格局。(二)提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划,进一步推动创新资源、创新人才
2、、创新政策、创新服务向企业集聚,支持企业开展创新活动,提升企业技术创新能力和水平,培育拥有国际竞争力的创新型领军企业,推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力,鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构,发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构,增强其整合利用全球创新资源能力。近年来,全国掀起了一轮热电联产建设热潮。2009年,我国热电联产装机规模约为1.45亿千瓦,到2016年热电联产装机规模已达3.56亿千瓦,2018年或达到4.3亿千瓦。热电联产是一项综合利用能源的技术,其涉及
3、的主要设备包括燃煤锅炉、余热锅炉、背压式汽轮机、余热溴冷机等,在热电联产行业快速发展下,这些主要设备市场也显著受益。其中,燃煤锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界上锅炉生产和使用最多的国家。不过,量大面广的工业燃煤锅炉要消耗大量的煤炭,同时也是我国主要的煤烟型污染源。随着环保政策逐步加深,煤改清洁能源进一步推广,2014年以来,工业锅炉产量逐步下降。2015-2017年,全国工业锅炉产量维持在43-46万蒸发量吨之间。2018年,工业锅炉产量进一步下降至32.23万蒸发量吨,同比降幅达25.69%。余热锅炉主要是利用燃气轮机烟气余热来加热水,成为高压高温的水蒸汽进入汽轮机做功,是一种联合发
4、电机组。除此以外,余热锅炉在钢铁、有色、水泥、化工等行业也有广泛应用。国内余热锅炉主要生产商为杭州锅炉集团股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、盐城市锅炉制造有限公司、江西江联能源环保股份有限公司和无锡华光锅炉股份有限公司等。近年来,随着国家积极推行节能减排以及提高能源利用效率,余热利用步入黄金发展期,余热锅炉市场获得加速发展。2017年,余热锅炉市场销售收入约为74.35亿元,同比增长4.02%;预计2018年,余热锅炉市场销售收入在77.79亿元左右。背压式汽轮机排汽压力高,通流部分的级数少,结构简单,同时不需要庞大的凝汽器和冷却水系统,机组轻小,造价低。其中,发电用的背压式汽轮机通常都
5、与凝汽式汽轮机或抽汽式汽轮机并列运行或并入电网,用其他汽轮机调整和平衡电负荷;对于驱动泵和通风机等机械的背压式汽轮机,则用其他汽源调整和平衡热负荷。供热用的背压式汽轮机用于驱动发电机时,发电量取决于供热所需的蒸汽量;用于驱动泵、鼓风机等机械时,则供热的蒸汽量取决于被驱动机械的功耗。溴冷机可以有效的利用工业废热制取冷水,即可以满足工艺需要,也可以应用在空调系统中。由此可以实现提高能源利用率、优化用能结构、节能降耗、保护环境等目的,具有十分显著的经济效益、社会效益和环保效益。国内溴冷机主要生产商为双良节能、大连三洋、烟台荏原、长沙远大及美国开利等公司,合计占据国内80%以上的市场份额。其中,余热溴
6、冷机是溴冷机的主要发展趋势之一。不过,余热溴冷市场刚刚起步,产值约5亿元,市场潜在空间超过百亿元,预计未来随着节能减排的深入,市场有望迎来30-50%的爆发式增长。随着经济的持续快速增长和居民生活水平的日益提高,我国未来的工业和居民采暖热力需求仍将保持快速增长态势。这意味着热电联产集中供热仍然存在着巨大的市场发展潜力,相关设备市场前景同样可期。以余热锅炉为例,随着能源供应的紧张以及国家政策大力支持和推广,使一些锅炉企业不断提高“节能高效、降耗增产”的意识,因此余热锅炉作为“降耗、增效”的首选设备不断在能源消耗大的钢铁、化工、建材等行业得到用户青睐,工业余热资源丰富,余热资源利用提升空间大。目前
7、中国余热资源利用比例低,大型钢铁企业余热利用率约在30-50%,其他企业则更低,未来余热资源利用提升空间大。余热锅炉的利用前景广泛,其可发展潜力巨大。当前时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。(一)发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革,制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化,制造业加快向高端化、智能化、绿色化方
8、向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下,传统制造业不断向产业链高端延伸,制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势,加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署,在国家、省的大力推动下,全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施,将进一步引导社会各类资源向制造业集聚,也有利于激发制造业发展的活力和动力,为打造经济升级版提供了较好的政策环境。城市发展战略持续优化。大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济,将进一步发挥丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发
9、展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展,为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。(二)面临挑战国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略,新兴经济体积极参与全球产业再分工,国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态,经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化,消费需求升级速度逐步加快,部分行业产能过剩严重,这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投
10、入、需求拉动的方式转变,未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期,传统因素消退与新兴力量成长并行,行业和区域走势分化,结构调整面临多重压力和调整。二、项目及性质(一)项目名称热电联产设备项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目投资主体公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心
11、,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,
12、依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、项目建设原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、依法推进,规范
13、管理。推动产业发展必须依据各项法律法规和有关规定,严格执行产业有关技术标准,增强管理工作的透明度和规范化程度,不断提升产业管理水平。积极完善政策制度体系,以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,激发市场主体内生动力。3、坚持创新发展。开发高效适用新技术,拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。4、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。5、机
14、制创新,部门协同。创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。五、选址及建设规模(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx热电联产设备的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积40307.14,其中:生产工程25397.30,仓储工程6820.71,行政办公及生活服务设施4601.69,公共工程3487.44。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足国内需求,严格控制总量扩张,着力调整优化结构,大力发展高端产品,推进一体化发展,延伸产业链,增加产品技术含量和附加值,提升发展质量和效益,促进产业加快转型升级。七、建设期安排12个月
15、。八、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资12882.47万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款6943.72万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息170.12万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为3810.43万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16863.02万元,其中:建设投资12882.47万元,占项目总投资的76.39%;建设期利息170.12万元,占项目总投资的1.01%;流动资金3810.43万元,占
16、项目总投资的22.60%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资16863.02万元,其中申请银行长期贷款6943.72万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):35000.00万元。2、综合总成本费用(TC):28020.35万元。3、净利润(NP):5101.83万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.38年。2、财务内部收益率:23.50%。3、财务净现值:9691.97万元。十、实施建议(一)健全组织体系进一步发挥产业带动作用,统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施,系统推进本地区产业发展。支
17、持产业协会、学会、促进会等社会组织发展,推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织,加强行业自律、规范行业发展,开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。(三)加强宣传培训,提升各方意识积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发
18、展水平。(四)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合,细化落实规划确定的主要目标和重点任务,统筹协调推进重大项目,完善相关配套政策措施,确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价,开展规划实施第三方评估,确保规划的落实。(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用,建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(六)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度,加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才
19、。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产16349.2918864.5721379.8525152.7625152.7625152.7625152.7625152.7625152.761.1应收账款7357.188489.069620.9311318.7411318.7411318.7411318.7411318.7411318.741.2存货5722.266602.607482.958803.478803.478803.478803.478803.478803.471.2.1原辅材料1716.681980.782244.882
20、641.042641.042641.042641.042641.042641.041.2.2燃料动力85.8399.04112.24132.05132.05132.05132.05132.05132.051.2.3在产品2632.243037.203442.164049.604049.604049.604049.604049.604049.601.2.4产成品1287.511485.591683.661980.781980.781980.781980.781980.781980.781.3现金1307.941509.161710.392012.222012.222012.222012.2220
21、12.222012.221.4预付账款1961.912263.752565.583018.333018.333018.333018.333018.333018.332流动负债13872.5116006.7518140.9821342.3321342.3321342.3321342.3321342.3321342.332.1应付账款4994.115762.436530.757683.247683.247683.247683.247683.247683.242.2预收账款8878.4110244.3211610.2313659.0913659.0913659.0913659.0913659.091
22、3659.093流动资金2476.782857.823238.873810.433810.433810.433810.433810.433810.434流动资金增加2476.78381.04381.04571.565铺底流动资金4904.795659.376413.967545.837545.837545.837545.837545.837545.83总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资16863.02100.00%1.1建设投资12882.4776.39%1.1.1工程费用10722.3563.58%1.1.1.1建筑工程费5328.4731.60%1.1.1.2设备
23、购置费5109.5530.30%1.1.1.3安装工程费284.331.69%1.1.2工程建设其他费用1826.1310.83%1.1.2.1土地出让金1006.665.97%1.1.2.2其他前期费用819.474.86%1.2.3预备费333.991.98%1.2.3.1基本预备费188.611.12%1.2.3.2涨价预备费145.380.86%1.2建设期利息170.121.01%1.3流动资金3810.4322.60%利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入22750.0026250.0029750.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.0035000.002税金及附加105.91126.29146.65177.21177.21177.21177.21177.21177.213总成本费用20340.6122534.8224729.0328020.3528020.3528020.3528020.3528020.3528020.354补贴收入5利润总额2303.483588.894874.326802.446802.446802.4468
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