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文档简介
1、碳纳米管项目申请报告一、建设背景碳纳米管(CarbonNanotubes,CNTs)是一种同轴管状结构的碳原子簇,其管径与管之间相互交错的缝隙都属于纳米数量级,根据管壁的层数可以将CNTs分为单壁碳纳米管(SWCNTs)和多壁碳纳米管(MWCNTs)。碳纳米管自被发现以来就因为其优异的电学、力学、化学等性能,在多项领域中显示出巨大应用潜力。(1)在锂电池领域,碳纳米管凭借优异导电性能,被广泛应用于锂电池新型导电剂。(2)在导电塑料领域,碳纳米管凭借其优越的导电性能和力学性能,用来提升导电塑料的导电性和结构强度,已经显现出巨大的应用价值。在实际应用中,多组分混合型导电剂显现出较单一组分导电剂更多
2、的优势,目前CNT+SP、CNT+KB等多组分导电剂成为CNT大批量导入实际生产的主要形式,显现出更优异的性能表现。实际使用中,点状结构的SP比较廉价,与线状的CNTs或面状的石墨烯组合使用,可发挥点、线、面的协同作用,使电池性能更好,实际应用中包括SP+KB、CNT+SP以及CNT+GN等多种多组分导电剂成为重要的实际应用方案。截止目前碳纳米管的制备方法主要包括电弧放电法、激光烧灼法和化学气相沉积法(ChemicalVaporDeposition,CVD)等。在CVD机制中,碳源在催化剂表面发生吸附、反应;反应形成的碳原子溶解到催化剂中,当其达到饱和后,碳原子不断析出形成碳纳米管;并且CVD
3、工艺可在低温、常压下低成本的制备,并可在生长过程中对碳纳米管壁数、直径、长度、以及取向进行控制,成为目前为止最具潜力的工业化量产工艺。对于碳纳米管行业,新进入者主要面临技术壁垒、客户和市场开发壁垒、资金壁垒。目前碳纳米管虽然在理论上和实验室中已经证实有广泛的应用空间,但由于专利保护、与下游应用对接难度大等因素,碳纳米管规模化量产短期内还无法实现;碳纳米管生产企业如果没有制备、提取、分散等相应的核心技术或生产工艺,将难以生产具备竞争力的产品。其次,导电剂作为锂电池电池的关键辅材之一,其质量与锂电池的性能、安全性息息相关,下游锂电池企业对导电剂供应商有严格的考察程序,考察周期长。再者,碳纳米管行业
4、作为新兴行业,初创企业在技术研发、生产设备购置等方面的资金需求大。行业壁垒限制新进入者,龙头企业不断扩产规模化发展,品牌效应建立增强客户之间的信任度,未来行业集中度有望提高。截止目前全球主流碳纳米管生产商包括天纳科技、三顺纳米、青岛昊鑫以及韩国LGchem等,各自均已在碳纳米管领域提前规划深厚的专利布局。具体来看,碳纳米管制备领域的主要专利壁垒主要体现在催化剂制备、宏量连续生产设备、分散设备、分散浆料&复合导电剂配方等方面。LGchem的专利申请数为43,位居第一,天奈科技、三顺纳米、青岛昊鑫分列二到四位;其中,天奈科技的发明申请与实用新型专利申请均位居行业第一位。受益于CNT导电剂带来的导电
5、剂用量减少、电池带电量提升,以及性能方面的改善(低温性能、散热性能等提升),碳纳米管导电剂在动力锂电领域得到了快速应用和发展。预计2019-2025年全球动力锂电领域CNT导电剂浆料用量将从2.7万吨快速提升至35.4万吨,2019-2025年需求复合增速约54%。按照单吨CNT导电剂浆料3-4万元/吨计算,市场规模将从2019年约9.5亿元快速增长至约124亿元。2019年全球动力锂电领域碳纳米管需求量约1081吨,预计至2025年全球动力锂电领域碳纳米管需求量将达到约14156吨,2019-2025年CAGR约54%。相较动力电池领域,3C领域近年来对快充功能提出了更多需求。CNT导电剂通
6、过构建线状导电网络,在减少导电剂用量、提升电池带电量基础上更进一步提升了电池快速充放电性能,近年来在高端3C数码领域取得了快速发展。预计2019-2025年锂电池储能领域的CNT需求量占比将从16%提升至40%、成为非动力锂电领域的最大增量,其他领域方面,预计2025年,其他3C等需求占比约34%,手机领域需求占比约17%,笔记本领域需求占比约5%。2019-2025年,非动力电池领域对碳纳米管的需求增量或为1230吨,其中手机(183吨)、锂电池储能(614吨)、TWS全套和电子烟(34吨)、笔记本电脑(35吨)、其他(346吨)和平板电脑(18吨)。锂电池储能为非动力电池领域碳纳米管需求增
7、量的核心。当前时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。(一)发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革,制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化,制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下,传统制造业不断向产业链高端延伸,制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势,
8、加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署,在国家、省的大力推动下,全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施,将进一步引导社会各类资源向制造业集聚,也有利于激发制造业发展的活力和动力,为打造经济升级版提供了较好的政策环境。城市发展战略持续优化。大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济,将进一步发挥丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展,为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。(二)面临挑战国际
9、国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略,新兴经济体积极参与全球产业再分工,国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态,经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化,消费需求升级速度逐步加快,部分行业产能过剩严重,这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继,以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变,未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标,对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前正处于新旧产业和发展
10、动能转换的接续关键期,传统因素消退与新兴力量成长并行,行业和区域走势分化,结构调整面临多重压力和调整。二、项目名称及性质1、项目名称:碳纳米管项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:张xx三、项目承办单位公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、投资原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发
11、展。2、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业创新中心。3、深化改革,开放发展。加快重点产业领域的供给侧改革,充分发挥市场对产业资源配置的决定性作用。探索建区域产业协同发展的体制机制,积极参与“一带一路”建设,鼓励企业“走出去”,发展更高层次的开放型经济。五、选址、建设规模和方案(一)项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约245亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公
12、用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx碳纳米管的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积272166.43,其中:生产工程181868.68,仓储工程44363.53,行政办公及生活服务设施26703.39,公共工程19230.83。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。七、建设周期及实施进度12个月。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资78000.83万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二
13、)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款31823.31万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息779.67万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为16432.03万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算
14、,项目总投资95212.53万元,其中:建设投资78000.83万元,占项目总投资的81.92%;建设期利息779.67万元,占项目总投资的0.82%;流动资金16432.03万元,占项目总投资的17.26%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资95212.53万元,其中申请银行长期贷款31823.31万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入(SP):163900.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):139733.06万元。3、项目达产年净利润(NP):17593.85万元。4、财务内部收益率(FIRR):11.90%。5、全部投资回收期(Pt):6.
15、85年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):82264.66万元(产值)。十、实施建议(一)加大投入力度,拓宽融资渠道创新产业投融资体制机制,引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度,吸引社会资本投入产业建设,积极稳妥推进经营性产业项目进行市场融资,推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。(二)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制,营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台,实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作,积极参与国际
16、标准研究、制定,申请国际专利。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级。(四)加强组织领导定期召开的产业发展和应用推动工作联席会议机制,加强区域产业发展应用,统筹协调产业发展、应用、标准、评价等环节,加强信息沟通、政策衔接,强化部门联动,组织实施相关行动,督促落实重点任务,协调完善推进措施。积极开展产业标识评价工作。 (五)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和
17、实施“走出去”战略等方面的政策支持。(六)加强宣传培训,提升各方意识积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发展水平。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用34525.4632202.321949.0968676.8790.19%1.1建筑工程费34525.4634525.4645.34%1.2设备购置费32202.3232202.3242.29%1.3安装工程费194
18、9.091949.092.56%2固定资产其他费用4559.964559.965.99%3预备费2133.262133.262.80%3.1基本预备费1186.321186.321.56%3.2涨价预备费946.94946.941.24%4建设期利息779.67779.671.02%5固定资产投资76149.76100.00%6固定资产投资合计76149.76100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产81863.0194457.32107051.63125943.09125943.09125943.09125943.0
19、9125943.09125943.091.1应收账款36838.3542505.7948173.2356674.3956674.3956674.3956674.3956674.3956674.391.2存货28652.0533060.0637468.0744080.0844080.0844080.0844080.0844080.0844080.081.2.1原辅材料8595.619918.0111240.4213224.0213224.0213224.0213224.0213224.0213224.021.2.2燃料动力429.78495.90562.02661.20661.20661.206
20、61.20661.20661.201.2.3在产品13179.9515207.6317235.3120276.8420276.8420276.8420276.8420276.8420276.841.2.4产成品6446.717438.528430.329918.029918.029918.029918.029918.029918.021.3现金6549.047556.598564.1310075.4510075.4510075.4510075.4510075.4510075.451.4预付账款9823.5611334.8812846.1915113.1715113.1715113.171511
21、3.1715113.1715113.172流动负债71182.1982133.2993084.40109511.06109511.06109511.06109511.06109511.06109511.062.1应付账款25625.5929567.9933510.3839423.9839423.9839423.9839423.9839423.9839423.982.2预收账款45556.6052565.3159574.0270087.0870087.0870087.0870087.0870087.0870087.083流动资金10680.8212324.0213967.2316432.0316
22、432.0316432.0316432.0316432.0316432.034流动资金增加10680.821643.201643.202464.805铺底流动资金24558.9028337.2032115.4937782.9337782.9337782.9337782.9337782.9337782.93总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资95212.53100.00%1.1建设投资78000.8381.92%1.1.1工程费用68676.8772.13%1.1.1.1建筑工程费34525.4636.26%1.1.1.2设备购置费32202.3233.82%1.1.1.
23、3安装工程费1949.092.05%1.1.2工程建设其他费用7190.707.55%1.1.2.1土地出让金2630.742.76%1.1.2.2其他前期费用4559.964.79%1.2.3预备费2133.262.24%1.2.3.1基本预备费1186.321.25%1.2.3.2涨价预备费946.940.99%1.2建设期利息779.670.82%1.3流动资金16432.0317.26%综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费71439.8182430.5593421.29109907.40109907.4
24、0109907.40109907.40109907.40109907.402工资及福利费5472.425472.425472.425472.425472.425472.425472.425472.425472.423修理费2285.552285.552285.552285.552285.552285.552285.552285.552285.554其他费用16297.9016297.9016297.9016297.9016297.9016297.9016297.9016297.9016297.904.1其他制造费用1356.251356.251356.251356.251356.251356.
25、251356.251356.251356.254.2其他管理费用1032.821032.821032.821032.821032.821032.821032.821032.821032.824.3其他营业费用13908.8313908.8313908.8313908.8313908.8313908.8313908.8313908.8313908.835经营成本95495.68106486.42117477.16133963.27133963.27133963.27133963.27133963.27133963.276折旧费4157.844157.844157.844157.844157.84
26、4157.844157.844157.844157.847摊销费52.6152.6152.6152.6152.6152.6152.6152.6152.618利息支出1559.341559.341559.341559.341559.341559.341559.341559.341559.349总成本费用101265.47112256.21123246.95139733.06139733.06139733.06139733.06139733.06139733.069.1其中:固定成本24353.2424353.2424353.2424353.2424353.2424353.2424353.2424
27、353.2424353.249.2可变成本76912.2387902.9798893.71115379.82115379.82115379.82115379.82115379.82115379.82利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入106535.00122925.00139315.00163900.00163900.00163900.00163900.00163900.00163900.002税金及附加413.69497.92582.14708.48708.48708.48708.48708.48708.483总成本费用101265.47112256.21123246.95139733.06139733.06139733.06139733.06139733
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