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文档简介

1、关于共享充电宝项目申请报告一、建设背景从国际看,全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动,中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破,新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略,有利于深层次转变经济发展方式,实现经济社会转型发展。同时,全球经济依然处于后危机时代,全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧,发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略,贸易保护主义抬头,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”

2、的严峻挑战,区域必须放眼全球,加紧战略转型,加快固本培元,化挑战为机遇,抢占新一轮竞争制高点。从国内看,中国经济步入新常态,经济增长从高速转为中高速,“三期叠加”矛盾凸显,投资和出口增速明显放缓,全要素生产率出现下滑,产能过剩有所加剧,社会矛盾逐步累积,整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下,提出中国制造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领,这将进一步推动体制机制变革,深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐,才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看,区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期,区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开

3、放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现,为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到,经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力,经济增长支撑不足,城市功能有待提升,空间结构亟待优化,人口老龄化程度加剧,社会矛盾压力增大,各种要素对经济增长的约束进一步显现。所有这些表明,传统发展模式已不可持续,保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨,因此,深刻把握国际国内发展基本趋势,谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。共享充电宝是指运营商在特定的场景中提供的租赁充电设备,消费者通过缴纳一定的押金或凭借芝麻信用分免押金成为注册用户,再扫描设备

4、屏幕上的二维码后,即可租借一个充电宝获得充电服务,多以小时计费,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。目前共享充电宝有桌面固定式、小机柜移动式和大机柜移动式三大产品形态,分别应用于不同的场景,以满足用户应急充电和移动充电的需求。国内共享充电宝产业投放产能主要集中在四大企业,怪兽充电、小电科技、街电、来电科技。2019年四家企业共享充电宝共投放共享充电宝1350万台。其中,怪兽充电500万台,小电科技400万台,街电300万台,来电科技150万台。共享充电宝正在占领商场。用户扫码,就可以租借一个充电宝,或者实现付费快速充电。2017年我国共享充电宝用户数量0.8亿人,到2019年增长到了2

5、.5亿人。从行业市场价格来看,随着行业的市场竞争逐渐放缓,部分中小规模企业退出市场,头部企业建立了较为明显的优势,且用户的使用习惯逐渐形成,行业也逐步进入提价周期,单次租赁价格显著上升。同时行业内企业对各点位的共享充电宝租赁价格也设置了不同的价格区间,以覆盖更多差异化的需求。2017年我国共享充电宝行业交易规模9.9亿元,到2019年增长到了78.8亿元。商场、餐厅、机场、火车站等场景的充电宝渗透率已经超过50%,酒店、景区等低频场景渗透率也超过20%。目前国内共享充电宝市场发展迅猛,市场集中度较高,经历三年多的探索,共享充电宝的商业模式也逐渐清晰起来。随着行业内竞争格局趋于固定,一二线城市的

6、投放量已经趋于饱和,共享充电宝企业开始积极开拓三线城市以及四、五线城市市场。2019年,共享充电宝的使用用户中多集中于二线城市。在市场初期发展阶段,共享充电宝平台有效利用餐饮、娱乐等场景需求,实现对餐饮、KTV、影院等场所的覆盖。未来随着平台运营能力的进一步提升,包括在景区、交通枢纽、公共服务场所等场景将成为市场后续布局开拓的重要渠道。同时随着一二线城市的人口红利转弱,下沉市场的仍然面临较大的市场空白,三四线城市也将成为平台服务覆盖拓展的重要市场。二、项目名称及性质项目名称:共享充电宝项目项目性质:新建项目联系人:姜xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35亩1

7、.1总建筑面积37002.38容积率1.591.2基底面积13999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩338.512总投资万元14894.342.1建设投资万元12369.902.1.1工程费用万元10747.632.1.2工程建设其他费用万元1342.312.1.3预备费万元279.962.2建设期利息万元278.492.3流动资金万元2245.953资金筹措万元14894.343.1自筹资金万元9210.713.2银行贷款万元5683.634营业收入万元27200.00正常运营年份5总成本费用万元21706.146利润总额万元5354.327净利润万元4015.748所得税万

8、元1338.589增值税万元1162.8110税金及附加万元139.5411纳税总额万元2640.9312工业增加值万元8955.7713盈亏平衡点万元11165.01产值14回收期年5.90含建设期24个月15财务内部收益率20.57%所得税后16财务净现值万元5993.71所得税后三、项目承办单位公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。四、投资原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合

9、作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。3、政府引导,市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。4、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主

10、动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业创新中心。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积37002.38,其中:生产工程24460.46,仓储工程6406.31,行政办公及生活服务设施3351.05,公共工程2784.56。六、项目定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,围绕产业先行示范区和新型城镇化建设,围绕努力全面建成小康社会,进一步树立可持续发展理念。七、建设周期24个月。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资12369.90万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按

11、照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款5683.63万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息278.49万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为2245.95万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资148

12、94.34万元,其中:建设投资12369.90万元,占项目总投资的83.05%;建设期利息278.49万元,占项目总投资的1.87%;流动资金2245.95万元,占项目总投资的15.08%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资14894.34万元,其中申请银行长期贷款5683.63万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):27200.00万元。2、综合总成本费用(TC):21706.14万元。3、净利润(NP):4015.74万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.90年。2、财务内部收益率:20.57%。3、财务

13、净现值:5993.71万元。十、保障措施(一)强化规划指导各地区要结合当地实际,制定产业发展专项规划,明确发展方向和目标,合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件,强化规划指导,加强协调配合,规范管理。加强产业市场监管,净化产业市场。(二)强化政策指导贯彻执行相关产业政策,研究制定区域行业准入条件,严格设施区域制定的相关产业政策,加强产业政策与其他经济政策的系统配合,确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实

14、现突破,合作取得积极成效。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用5075.605339.86332.1710747.6390.71%1.1建筑工程费5075.605075.6042.84%1.2设备购置费5339.865339.8645.07%1.3安装工程费332.17332.172.80%2固定资产其他费用541.75541.754.57%3预备费279.96279.962.36%3.1基本预备费135.62135.621.14%3.2涨价预备费144.34144.341.22%4建设期利息278.49278.492.35%

15、5固定资产投资11847.83100.00%6固定资产投资合计11847.83100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资14894.34100.00%1.1建设投资12369.9083.05%1.1.1工程费用10747.6372.16%1.1.1.1建筑工程费5075.6034.08%1.1.1.2设备购置费5339.8635.85%1.1.1.3安装工程费332.172.23%1.1.2工程建设其他费用1342.319.01%1.1.2.1土地出让金800.565.37%1.1.2.2其他前期费用541.753.64%1.2.3预备费279.961.88%1

16、.2.3.1基本预备费135.620.91%1.2.3.2涨价预备费144.340.97%1.2建设期利息278.491.87%1.3流动资金2245.9515.08%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0020400.0023120.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.002增值税0.001001.631135.181162.811162.811162.811162.811162.811162.812.1销项税0.002652.003005.603536.003536.003536.003536.003536.003536.002.2进项税0.001650.371870.42237

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