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文档简介
1、xx县鸡精项目立项申请报告一、项目建设背景鸡精是味精的一种,其主要成分都是由谷氨酸钠发展而来。鸡精是一种复合鲜味剂,是日常使用的调味品,有增鲜作用,鸡精具有开胃、助消化之功效,所含营养价值比味精更高。从产业链来看,鸡精行业上游为原材料市场,主要有味精、食糖、鸡肉粉、白砂糖等,上游产品价格的波动将影响到鸡精的生产成本。鸡精行业下游为消费市场,餐饮行业、家庭消费和食品制造行业是我国鸡精市场需求的主要来源。鸡精产品的大规模使用始于餐饮领域,其后逐步向发达地区家庭消费领域渗透。作为目前发展较快的食品加工行业,对复合调味料的需求也呈现出日益增长趋势,作为味道和口感都十分出众的鸡精产品也成为食品加工中的一
2、种配料出现。当前,全球味精产能主要集中在中国。我国味精行业从20世纪80年代开始进入规模化发展,目前我国已经成为味精的第一大生产国和消费国。数据显示,2018年我国味精产量为220万吨,2019年降为205万吨。从区域来看,我国味精生产加工企业主要集中在东北、内蒙古和西北地区。内蒙古是我国味精的主要生产区域,产能占我国味精总产能的50%,产量占全国味精总产量的66%。味精是比较常见的调味品,鸡精成分中约40%是味精。味精下游用户主要集中在食品加工业、餐饮业与居民家庭消费,三者比例约为5:3:2。近年来,随着居民消费升级趋势加快,调味品的替代效应不断增强,餐饮业和居民家庭消费的味精需求有所减少,
3、而酱油、鸡精等调味料的快速增长使得用于食品加工业的味精需求增多。根据中国海关统计数据:按照同期汇率折算2019年我国味精出口金额为1.50亿元,进口金额为0.43亿元,2019年我国味精消费市场规模为505.47亿元。从供需情况来看,近几年我国鸡精行业产量和需求量快速增长。2019年我国鸡精(鸡粉)产量为43.42万吨,同比增长10.04%;2019年鸡精(鸡粉)需求量为43.14万吨,同比增长10.19%,其中鸡精需求量。近年来,在国家产业政策扶持下,我国食品工业得到了迅猛的发展,鸡精逐渐成为食品行业中新的增长点,使得越来越多的地方政府对鸡精行业给予大力支持,产业规模不断增长。数据显示,20
4、18年我国鸡精(鸡粉)市场规模为38.98亿元,2019年达到44.95亿元,同比增长15.32%。当前,我国鸡精市场正处于快速成长阶段,以生产鸡精、鸡粉为主的企业超千余家,而规模以上企业则不足200家,鸡精市场品牌繁杂,良莠不齐。行业发展已逐步进入成熟阶段,市场由单纯的数量扩张转向结构优化,向规模化、集中化、专业化方向发展。在欧美发达国家,鸡精、鸡粉的消费量在调味品中的比重较高,而我国鸡精、鸡粉作为鲜味调味品的消费比例还较低。现阶段虽然味精是我国最主要的鲜味调味品,市场规模较大,但作为第三代鲜味调味品的鸡精、鸡粉产品优势比较明显,市场认同度正快速提升,市场发展空间十分广阔。未来,随着居民收入
5、水平的提升、消费观念升级,对调味品的口感和健康要求不断提高,天然美味、富含营养、无副作用等特点的鸡精(鸡粉)将会被越来越多的消费者所接受。二、项目名称及性质项目名称:鸡精项目项目性质:新建项目联系人:李xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积73333.00约110亩1.1总建筑面积121099.15容积率1.651.2基底面积41066.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩298.172总投资万元46364.032.1建设投资万元34978.662.1.1工程费用万元29612.052.1.2工程建设其他费用万元4533.472.1.3预备费万元833.142.2建设期
6、利息万元861.192.3流动资金万元10524.183资金筹措万元46364.033.1自筹资金万元28788.823.2银行贷款万元17575.214营业收入万元92400.00正常运营年份5总成本费用万元73762.796利润总额万元18194.217净利润万元13645.668所得税万元4548.559增值税万元3691.6510税金及附加万元443.0011纳税总额万元8683.2012工业增加值万元29398.9313盈亏平衡点万元31563.24产值14回收期年5.84含建设期24个月15财务内部收益率22.50%所得税后16财务净现值万元16721.58所得税后三、公司基本情况
7、公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、项目建设原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、坚持创新发展。开发高效适用新技术,拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。3、加强引导,市场推动。完善法规和标准,规范产业市场主体行为,建
8、立公平的市场环境;综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,激发企业发展的内生动力。4、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。五、项目建设规模(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx鸡精的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积121099.15,其中:生产工程67480.44,仓储工程29362.53,行政办公及生活服务设施10063.60,公共工程14192.58。六、项目定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”
9、发展理念,围绕产业先行示范区和新型城镇化建设,围绕努力全面建成小康社会,进一步树立可持续发展理念。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资34978.66万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款17575.21万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息861.19万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金
10、。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为10524.18万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资46364.03万元,其中:建设投资34978.66万元,占项目总投资的75.44%;建设期利息861.19万元,占项目总投资的1.86%;流动资金10524.18万元,占项目总投资的22.70%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资46364.03万元
11、,其中申请银行长期贷款17575.21万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):92400.00万元。2、综合总成本费用(TC):73762.79万元。3、净利润(NP):13645.66万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.84年。2、财务内部收益率:22.50%。3、财务净现值:16721.58万元。十、实施建议(一)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。开展国际技术、
12、标准、品牌等交流,培养复合型人才。加强国别产业政策研究,搭建海外资源开发、项目建设、品牌营销和技术标准体系的专业化服务平台。(二)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制,加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作,将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划,对规划确定的重点工作任务,制定完善相关配套政策和措施。(三)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系,强化行业运行监测,定期发布行业运行信息。加强行业管理,及时协调解决行业发展中出现的重大问题,促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。流动资金估算
13、表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0047420.3453743.0563227.1263227.1263227.1263227.1263227.1263227.121.1应收账款0.0021339.1524184.3728452.2028452.2028452.2028452.2028452.2028452.201.2存货0.0016597.1218810.0722129.4922129.4922129.4922129.4922129.4922129.491.2.1原辅材料0.004979.145643.026638.856638
14、.856638.856638.856638.856638.851.2.2燃料动力0.00248.95282.15331.94331.94331.94331.94331.94331.941.2.3在产品0.007634.688652.6310179.5710179.5710179.5710179.5710179.5710179.571.2.4产成品0.003734.364232.274979.144979.144979.144979.144979.144979.141.3现金0.003793.634299.445058.175058.175058.175058.175058.175058.171
15、.4预付账款0.005690.446449.167587.257587.257587.257587.257587.257587.252流动负债0.0039527.2144797.5052702.9452702.9452702.9452702.9452702.9452702.942.1应付账款0.0014229.8016127.1018973.0618973.0618973.0618973.0618973.0618973.062.2预收账款0.0025297.4128670.4033729.8833729.8833729.8833729.8833729.8833729.883流动资金0.0078
16、93.148945.5510524.1810524.1810524.1810524.1810524.1810524.184流动资金增加0.007893.141052.421578.635铺底流动资金0.0014226.1016122.9218968.1418968.1418968.1418968.1418968.1418968.14总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资46364.03100.00%1.1建设投资34978.6675.44%1.1.1工程费用29612.0563.87%1.1.1.1建筑工程费15062.2932.49%1.1.1.2设备购置费13798.
17、0729.76%1.1.1.3安装工程费751.691.62%1.1.2工程建设其他费用4533.479.78%1.1.2.1土地出让金3041.206.56%1.1.2.2其他前期费用1492.273.22%1.2.3预备费833.141.80%1.2.3.1基本预备费473.841.02%1.2.3.2涨价预备费359.300.77%1.2建设期利息861.191.86%1.3流动资金10524.1822.70%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0069300.0078540.0092400.00
18、92400.0092400.0092400.0092400.0092400.002增值税0.003081.893492.813691.653691.653691.653691.653691.653691.652.1销项税0.009009.0010210.2012012.0012012.0012012.0012012.0012012.0012012.002.2进项税0.005927.116717.398320.358320.358320.358320.358320.358320.353税金及附加0.00369.83419.14443.00443.00443.00443.00443.00443.0
19、03.1城市维护建设税0.00215.73244.50258.42258.42258.42258.42258.42258.423.2教育费附加0.0092.46104.78110.75110.75110.75110.75110.75110.753.3地方教育附加0.0061.6469.8673.8373.8373.8373.8373.8373.83综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0045593.1351672.2160790.8460790.8460790.8460790.8460790.8460790
20、.842工资及福利费0.003302.623302.623302.623302.623302.623302.623302.623302.623修理费0.001057.141057.141057.141057.141057.141057.141057.141057.144其他费用0.005901.885901.885901.885901.885901.885901.885901.885901.884.1其他制造费用0.00589.07589.07589.07589.07589.07589.07589.07589.074.2其他管理费用0.00505.18505.18505.18505.18505
21、.18505.18505.18505.184.3其他营业费用0.004807.634807.634807.634807.634807.634807.634807.634807.635经营成本0.0055854.7761933.8571052.4871052.4871052.4871052.4871052.4871052.486折旧费0.001788.301788.301788.301788.301788.301788.301788.301788.307摊销费0.0060.8260.8260.8260.8260.8260.8260.8260.828利息支出0.00861.19861.19861.
22、19861.19861.19861.19861.19861.199总成本费用0.0058565.0864644.1673762.7973762.7973762.7973762.7973762.7973762.799.1其中:固定成本0.009669.339669.339669.339669.339669.339669.339669.339669.339.2可变成本0.0048895.7554974.8364093.4664093.4664093.4664093.4664093.4664093.46利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0069300.0078540.0092400.0092400.0092400.0092400.0092400.0092400.002税金及附加0.00369.83419.14443.00443.00443.00443.00443.00443.003总成本费用0.0058565.0864644.1673762.7973762.7973762.7973762.7973762.7973762.794补贴收入5利润总额0.0010365.0913476.7018194.2118194.2118194.2118194.2118194.2118194.216弥补以前年度亏损7应纳所得税额
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