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文档简介

1、xx市陶瓷砖项目立项报告一、建设背景2019年受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战,在多种因素作用下,陶瓷砖行业日渐进入下行通道。2017-2019年我国规模以上企业呈现出逐年下滑的趋势。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局,亏损企业数量221家,比2018年增加2家。整体看,行业加速洗牌了进程。2010-2019年我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升,中期发展态势平稳,后期逐年下滑的走势。2010-2014

2、年期间,国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展,进入2015年后,供给侧改革、去产能政策初见成效,行业走势趋于平稳;2018-2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,行业进入了下行通道。2019年,全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”,房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起,消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素,让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。进一步观察各地区产量,重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、

3、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑,其中四川为-1.56%,广东-5.75%,江西-7.58%,山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长,湖北产量增长4.94%,其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后:一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升,以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间;第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投

4、入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级。2019年国家标准化管理委员会、民政部联合印发团体标准管理规定,规范引导团体标准发展,以满足市场和创新需要为目标,聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,填补标准空白;另外,在2019年制定协会团体标准过程中,标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见,对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用,鼓励生产企业提升产品质量,补齐短板,调整结构等方面都起到了积极地推动作用。2010-2019年我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升,再逐年下滑的趋势,2015年出口量为11.38亿立方米,出口额为83.26亿美元

5、;出口单价为7.31美元/平方米,整体看,出口金额以及单价均达到历年最高值。进入2016后,陶瓷出口进入了下行通道,2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米,同比下降8.45%,出口额45.55亿美元,同比增长5.83%,陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米,比2018年提高0.79美元。2019年我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬,出口量达9623万件,同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件,同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。卫生陶瓷出口

6、欧、美、日等发达国家和地区的份额约占出口总量的二分之一。向前十个主要国家或地区的出口占卫生陶瓷总出口量的61.43%,其中向前5个国家或地区的出口量占总量的48.40%。2019年陶瓷色釉料产品出口总量为28.81万吨,同比增长6.78%,出口额1.97亿美元,同比增长0.68%。出口到亚洲国家或地区的陶瓷色釉料类产品约占出口额的68.18%,前十个主要出口流向国家或地区占出口额的70.14%。随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变,大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此,加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年,一批数字化、智能化、环保技术和

7、装备相继问世,以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术,实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展,生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障。整体看,中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键,势在必行。二、项目名称1、项目名称:陶瓷砖项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联

8、系人:叶xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积3333.00约5亩1.1总建筑面积5937.38容积率1.781.2基底面积2133.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩441.882总投资万元2873.722.1建设投资万元2311.232.1.1工程费用万元1967.952.1.2工程建设其他费用万元281.672.1.3预备费万元61.612.2建设期利息万元26.472.3流动资金万元536.023资金筹措万元2873.723.1自筹资金万元1793.373.2银行贷款万元1080.354营业收入万元4600.00正常运营年份5总成本费用万元3524.116利润

9、总额万元1050.567净利润万元787.928所得税万元262.649增值税万元211.0910税金及附加万元25.3311纳税总额万元499.0612工业增加值万元1712.4613盈亏平衡点万元1516.57产值14回收期年5.56含建设期12个月15财务内部收益率21.24%所得税后16财务净现值万元1008.23所得税后三、项目建设单位企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。

10、遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企

11、业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、项目建设原则1、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模

12、式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。2、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业创新中心。3、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发展新格局。4、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键核心内容,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。5、开放融

13、合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx陶瓷砖的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积5937.38,其中:生产工程4239.56,仓储工程777.52,行政办公及生活服务设施606.73,公共工程313.57。六、发展思路推动产业转型升级,发展壮大新兴产业,全面提升产业整体发展水平。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设

14、周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、投资规划方案(一)建设投资估算本期项目建设投资2311.23万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款1080.35万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息26.47万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特

15、点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为536.02万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2873.72万元,其中:建设投资2311.23万元,占项目总投资的80.43%;建设期利息26.47万元,占项目总投资的0.92%;流动资金536.02万元,占项目总投资的18.65%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资2873.72万元,其中申请银行长期贷款1080.35万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营

16、业收入4600.00万元,综合总成本费用3524.11万元,税金及附加25.33万元,净利润787.92万元,财务内部收益率21.24%,财务净现值1008.23万元,全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用,加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设,提高研发投入水平,加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求,挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系,建立产学研结合机制和产业技术联盟,研究解决

17、产业的共性技术和关键技术难题,增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新,提升行业、企业的运营水平,规范市场竞争秩序,提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(二)加强组织领导充分发挥企业在规划实施中的主体作用,支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与,在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用,加强行业自律,强化企业社会责任,促进公平竞争,优胜劣汰。加强舆论宣传引导,提高社会公众积极性和参与度,凝心聚力推进规划实施。(三)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系,加强行业运行监测,强化信息监测分析,定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推

18、动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用775.301128.5464.111967.9589.07%1.1建筑工程费775.30775.3035.09%1.2设备购置费1128.541128.5451.08%1.3安装工程费64.1164.112.90%2固定资产其他费用153.39153.396.94%3预备费61.6161.612.79%3.1基本预备费23.4523.451.06%3.2涨价预备费38.1638.161.73%4建设期利息26.4726.471.20%5固定资产

19、投资2209.42100.00%6固定资产投资合计2209.42100.00%综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费1688.851970.322251.802814.752814.752814.752814.752814.752814.752工资及福利费180.19180.19180.19180.19180.19180.19180.19180.19180.193修理费65.9565.9565.9565.9565.9565.9565.9565.9565.954其他费用283.88283.88283.88283.8

20、8283.88283.88283.88283.88283.884.1其他制造费用18.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.8018.804.2其他管理费用26.6826.6826.6826.6826.6826.6826.6826.6826.684.3其他营业费用238.40238.40238.40238.40238.40238.40238.40238.40238.405经营成本2218.872500.342781.823344.773344.773344.773344.773344.773344.776折旧费123.83123.83123.83123.8312

21、3.83123.83123.83123.83123.837摊销费2.572.572.572.572.572.572.572.572.578利息支出52.9452.9452.9452.9452.9452.9452.9452.9452.949总成本费用2398.212679.682961.163524.113524.113524.113524.113524.113524.119.1其中:固定成本529.17529.17529.17529.17529.17529.17529.17529.17529.179.2可变成本1869.042150.512431.992994.942994.942994.942994.942994.942994.94项目投资现金流量表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.002760.003220.003680.004600.004600.004600.004600.004600.00NaN1.1营业收入0.002760.00

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