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文档简介
1、xx县牵引变流器项目申请报告一、项目建设背景加快培育和发展战略性新兴产业,是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期,战略性新兴产业以价值链为纽带,形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。牵引变流器是列车关键部件之一,安装在列车动车底部,其主要功能是转换直流制和交流制间的电能量,把来自接触网上的1500V直流电转换为01150V的三相交流电,通过调压调频控制实现对交流牵引电动机起动、制动、调速控制。轨道交通牵引变流器作为列车关键部件之一,主要功能是转换直流制和交流制间的电能量。轨道交通牵引变流器产业链上游行业为各类配件行业,主要包括电子元器件和金属材料件,其中电子元
2、器件主要包括普通电子元器件(如电解电容)和核心功率器件IGBT。相对其他原材料供应商来说,轨道交通牵引变流器行业对IGBT供应商议价能力较弱,对企业成本控制产生一定影响。不过,随着IGBT产品技术和市场的发展,更多企业参与IGBT的研发与生产,国内IGBT生产商也已逐步开始规模生产。近几年,我国轨道交通牵引变流器市场规模整体呈现增长态势,2013年国内轨道交通牵引变流器市场规模约21.36亿元,到2019年增长到了47.94亿元。2019年高铁及动车牵引变流器市场规模为33.54,规模占比达70%;其他轨道交通牵引变流器市场规模为14.4亿元,规模占比为30%。2019年我国轨道交通牵引变流器
3、应用于高铁领域的市场规模为22.62亿元,应用于动车领域的市场规模为10.92亿元,应用于地铁领域的市场规模为10.11亿元,应用于其他领域的市场规模为4.29亿元。由于我国的轨道交通牵引变流器行业发展相对成熟,上游原材料供应充分,同时近几年行业技术取得进展,行业内企业在国际上市场竞争力显著增强,行业的市场化程度较高,目前行业基本已将不需要依靠地方政府和中央财政的资金支持,依靠企业自有的和市场手段筹集的资金已经基本能够满足企业生存、发展的需要。2019年轨道交通牵引变流器行业投资规模为29.75亿元。轨道交通牵引变流器需要通过中铁铁路产品认证中心(CRCC)认证作为产品准入方式。轨道交通牵引变
4、流器需要按照铁道部运输局装备部及下设的机联办和动联办下发的关于零部件供应商资质的管理文件通过资质审核后方能向机车主机企业和动车组主机企业提供牵引变流器产品。因此,拟进入轨道交通牵引变流器行业的企业在取得CRCC认证并能够向各组机厂供货前,必须先实现牵引变流器批量生产、具备供货能力,从而形成牵引变流器行业的准入壁垒。二、项目名称及性质(一)项目名称牵引变流器项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目建设单位公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最
5、高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。四、项目建设原则1、因地制宜,科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件,分地区、分类型制定科学合理的工作路线,指导推动产业现代化发展。2、坚持合理布局。统筹兼顾
6、集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系,引导产业有序转移,防止过度集中。3、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用,促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革,从提高供给质量出发,用新的思路推进产业结构调整,切实转变发展方式,不断优化产业结构和产业布局。4、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx牵引变流器的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面
7、积188612.03,其中:生产工程124410.00,仓储工程31382.64,行政办公及生活服务设施19456.19,公共工程13363.20。六、发展思路产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资68891.20万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个
8、月,其中申请银行贷款36963.61万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1811.21万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为21868.33万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资92570.74万元,其中:建设投
9、资68891.20万元,占项目总投资的74.42%;建设期利息1811.21万元,占项目总投资的1.96%;流动资金21868.33万元,占项目总投资的23.62%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资92570.74万元,其中申请银行长期贷款36963.61万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入201200.00万元,综合总成本费用165839.94万元,税金及附加910.60万元,净利润25837.10万元,财务内部收益率20.56%,财务净现值22165.31万元,全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投
10、资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度,加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才。(二)加强工作协调建立产业部门协调机制,形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用,支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与,形成合力。(三)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新,促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品
11、等方面的开发,增强自主创新能力。(四)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任,严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济,大力发展民营经济,进一步增强市场主体活力。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用24459.9734154.532170.4460784.9488.23%1.1建筑工程费24459.9724459.9735.51%1.2设备购置费34154.5334154.5349.58%1.3安装工程费2170.442170.443.15%2工程建设其他费用6127.446127.448.89%2.1土地出让金2965.342
12、965.344.30%2.2其他前期费用3162.103162.104.59%3预备费1978.821978.822.87%3.1基本预备费808.72808.721.17%3.2涨价预备费1170.101170.101.70%4建设投资合计68891.20100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00111792.27135747.76159703.25159703.25159703.25159703.25159703.25159703.251.1应收账款0.0050306.5261086.4971866.467
13、1866.4671866.4671866.4671866.4671866.461.2存货0.0039127.3047511.7255896.1455896.1455896.1455896.1455896.1455896.141.2.1原辅材料0.0011738.1914253.5116768.8416768.8416768.8416768.8416768.8416768.841.2.2燃料动力0.00586.91712.67838.44838.44838.44838.44838.44838.441.2.3在产品0.0017998.5521855.3925712.2225712.2225712.
14、2225712.2225712.2225712.221.2.4产成品0.008803.6410690.1412576.6312576.6312576.6312576.6312576.6312576.631.3现金0.008943.3810859.8212776.2612776.2612776.2612776.2612776.2612776.261.4预付账款0.0013415.0716289.7319164.3919164.3919164.3919164.3919164.3919164.392流动负债0.0096484.44117159.68137834.92137834.92137834.9
15、2137834.92137834.92137834.922.1应付账款0.0034734.4042177.4849620.5749620.5749620.5749620.5749620.5749620.572.2预收账款0.0061750.0474982.2088214.3588214.3588214.3588214.3588214.3588214.353流动资金0.0015307.8318588.0821868.3321868.3321868.3321868.3321868.3321868.334流动资金增加0.0015307.833280.253280.255铺底流动资金0.0033537
16、.6840724.3247910.9747910.9747910.9747910.9747910.9747910.97营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00140840.00171020.00201200.00201200.00201200.00201200.00201200.00201200.002增值税0.006021.487311.807588.317588.317588.317588.317588.317588.312.1销项税0.0018309.2022232.6026156.0026156
17、.0026156.0026156.0026156.0026156.002.2进项税0.0012287.7214920.8018567.6918567.6918567.6918567.6918567.6918567.693税金及附加0.00722.57877.42910.60910.60910.60910.60910.60910.603.1城市维护建设税0.00421.50511.83531.18531.18531.18531.18531.18531.183.2教育费附加0.00180.64219.35227.65227.65227.65227.65227.65227.653.3地方教育附加0.
18、00120.43146.24151.77151.77151.77151.77151.77151.77利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00140840.00171020.00201200.00201200.00201200.00201200.00201200.00201200.002税金及附加0.00722.57877.42910.60910.60910.60910.60910.60910.603总成本费用0.00125330.99145585.46165839.94165839.94165839.94165839.94165839.94165839.944补贴收入5利润总额0.0014786.4424557.1234449.4634449.4634449.4634449.4634449.4634449.466弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0014786.4424557.1234449.4634449.4634449.4634449.4634449.4634449.468所得税0.003696.616139.288612.368612.368612.368612.368612.368612.369净利润0.0011089.83184
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