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文档简介
1、工商所财务管理制度 为了规范财务工作,加强财务和提高资金的使用效益,保障工商行政管理工作任务的顺利完成,结合我所实际,制定本。 一、每月20日所财务人员将当月行政处罚案件上交罚没款、各项支出及原始单据上报县局财务室。 二、所内每项经费开支须经所长事先批准,事后将指出原始凭证及发票交所长签字审批,报县局统一报销。 三、付款凭证须有经办人的签字,由所长审核签字后,会计员方可付款报帐。 四、经费开支在县局规定的范围内执行,严禁超出规定支出费用。 五、证照办理费用在证照大厅统一收取,当日存入县局帐户,罚没款当日缴交建行代收网点帐户。 六、因特殊情况确需借用公-款的,必须经所长批准,并在限期内归还,逾期
2、从其工资中扣还。借用公-款的,应在返回后5日内办理报帐及还款手续。 七、对违反财务管理有关规定,坐支、挪用、截留、私存公-款的,视情节予以行政处分,触犯刑律者移送司法机关处理。 工商局领导分工财务管理规定xx-06-28 19:44 | #2楼 为认真贯彻落实会计法,落实“红盾风采-财务管理规范化”的要求,切实做好财务收支两条线管理工作,进一步加强和完善财务管理制度,严格规范财务行为,切实加强经费管理,合理保障经费供应,提高资金使用效益,保障工商各项业务的开展和职能到位,推动和促进财务管理工作,现结合本局实际,对财务管理作如下规定: 一、财务管理的基本原则 执行国家有关法律、法规和财务规章制度
3、;严格收支管理,合理调控资金;量入为出,保证重点;厉行节约,制止奢侈浪费;注重资金使用效益。 二、财务管理的职责和范围 (一)财务制度统一按照省 _浙财行199871号关于转发财政部行政单位财务规则等两个文件 _执行。会计制度统一按照省 _浙财预199826号转发财政部行政单位会计制度等两个文件 _和国家工商局工商行政管理系统会计制度执行。 (二)按照“统一核算,分级管理”的财务体系进行管理。 实行县局、工商所财务分级管理制,在各自职责及授权范围内行使职权,并接受监督。 全局财务管理实行局党委领导下的局长负责制,局办公室为 主要职能科室承办各项经费的收支管理,其他科室在各自职责范围内进行配合。
4、 主要职责:管理全局的行政性收费收费和罚没收入;合理编制本级预算,统筹安排、节约使用各项资金;定期编制财务报告,如实反映单位预算执行情况,进行财务活动分析;建立、健全内部财务管理制度,对单位财务活动进行控制和监督;加强国有资产管理,防止资产流失;对工商所及所属单位的财务活动进行监督和管理;接受国家有关部门、上级财务部门和内部审计部门的财务监督。 县局的派出机构实行报账制。严格按照国家规定的执收、执罚规定收取各项行政性收费和罚没收入,做到应收尽收,应缴尽缴;负责对县局核定的各项经费进行使用、核算和管理,并不断提高经费管理水平,保障财产物资的安全,按月向县局结报收支。 各所属独立核算的企事业单位(
5、事务所、协会、学会等)执行相应的财务会计制度。根据本单位的行业特点,依法、认真组织各项收支活动;认真编制收支计划和有关报表;执行县局的有关规定、制度,并接受县局的业务指导、管理和监督。 三、经费管理办法 县局办公室会同有关科室、所、队、所属单位在各自职责及授权范围内行使职权进行管理。 (一)经费管理的范围 1工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。具体范围包 括:基本工资、各类津补贴、住房公积金、社会保障缴费等。 2其他资本性支出。具体范围包括:基本建设支出、大型修缮支出、固定资产购置支出等。 3商品和服务支出。具体范围包括:办公费、印刷费、水电费、交通费、差旅费、费、招待费等 4各项专项及经常
6、性项目的经费支出。 (二)经费支出审核程序 1日常办公用品的购置实行局、所分别采购领用制。局机关由办公室负责集中采购及保管发放,工商所应指定办公用品采购人员,自行组织采购。 2职工差旅费支出需先经科室领导审核,科室领导差旅费需支出需先经分管局领导审核。 3职工探亲、考察学习等费用支出,需先经人教科审核,开支标准应严格按财政部门的有关规定执行。 4各类会议费用的审批。会议费用支出要有计划,严格执行局会议制度。全局性会议由办公室填报会议经费预算,分管财务的局领导和局长审批;省市局和政府部门在我局召开的会议,由办公室会同相关科室填报会议经费预算,分管局长审核,局长审批。 5招待用餐的审批。根据局公务
7、招待制度的规定,对招待费用实行定点、定标准和预先申请的管理措施。经办公室批准后到指定地点按标准用餐,未经批准或超标准用餐的费用由接待人 员自负。 6印刷品的印制,由各科室提出申请,填制印刷品印制审批表,经办公室审核后,报分管局领导审定;印刷费用预计在1000元以上的印刷品印制,须经局长审定。印制审批表审定后,由办公室承办。 7培训费的审批。由各科室提出计划,报分管局领导、局长同意。如属干部高等学历教育的费用支出,须先经人教科审核。 8职工子女医疗费的超支补助审批。职工子女医疗费实行包干的管理办法,超支部分报销范围参照公费医疗管理办法执行。 9交通费的审批。车辆的定点维修保养由使用部门提出申请,
8、报车队长审核;车辆的燃料费、保险费等由办公室按规定统一办理。 各项经费支出属于政府采购目录范围的,统一由办公室按相关规定办理。 (三)经费审批权限 各项经费实际额在1000元以内的由办公室主任审批报销;超过1000元的由分管财务的局领导审批;超过10000元的,须经局长审批。 办公室主任在上述规定的审批权限外,负责审核由银行托收的水电费、通讯费等常规性费用;其他在1000元以内另星费用的审批报销。 (四)派出机构的经费管理 县局的派出机构实行报帐制,由负责人在核定的经费范围内进行管理。各项收支按月结报,年终结清,实行收支两条线管理。 1对基建支出、1000元以上的修缮支出、设备购置支出、专项业
9、务支出及不纳入经费包干范围的1000元以上的一次性开支实行请示报告制,履行审批程序。 根据职能范围,各报账单位的经费支出报告由县局办公室归口办理。县局办公室在接到报告后,应会同有关科室提出相应意见,并根据审批权限进行审批,及时办理执行。 2临时工费用、日常公用经费、日常办案经费包干使用。包干经费的使用必须符合国家有关财经政策的规定和相关要求,由负责人按职责及授权行使审批权,包干范围内的大额支出须经所务会审定。 (1)临时工费用按照县局办公室和人教科共同核定的人数和标准,在核定的额度内包干使用。 (2)日常办案经费(除举报奖外)实行包干使用。局办公室根据各单位实际情况核定办案经费,由局领导审定下
10、达指标。 (3)办公费、水电费、邮电费、差旅费、招待费等经费实行定额包干使用。定额标准由局办公室统一核定公布,包干经费原则上可统筹使用。其中招待费不允许超过额定指标,节余部分可统筹使用。经费结余部分结转下年度使用,超支部分抵扣下年度的包干经费。 经费指标核定办法另行下发。 (五)有关举报奖、罚没(暂扣)财物和固定资产的管理办法,按县局有关规定执行。 四、大额经费支出的管理与审批权限 建立和完善经费使用 _度,行政一把手对本局的财务管理工作负责,坚持“一支笔”审批,同时要切实加强重大开支的集体讨论决定制度,提高资金的使用效益。 对基建、大宗设备购置三万元以上、业务建设支出五万元以上的支出,须经局长办 _或局党委会审定。 投资项目必须经发改委立项审批,并实行公开招投标,要加强对项目实施的控制,不得突破投资概算;在工程完工后要及时进行竣工决算。 各所定额包干范围内的大额开支须经所务会议讨论通过。 五、加强票据管理 县局办公室统一归口管理本局所有收支票据,并指导、监督下属单位的票
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