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文档简介

1、.物资请购及委托单位请示审批业务流程物资请购及委托单位请示审批业务流程不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段上级公司总经理财务总监XXXXXX7批复文件领导审批企管部意见总经办意见权限内权限外843审核审核审批审批审核审核记入台账记入台账汇总意见走公司OA发文流程否采购权限内汇总、整理检查库存物资储存情况编写请示报告1096512是询价及编制询价报告”提供相关费用预算清单”提出采购申请或委托单位申请结束与采购或委托单位联系后续采购流程编写采购会议纪要”开始D1D2D3D4物资请购及委托单位请示审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11工程管理部兼职采购员根据公司相关规定及

2、实际需求提出采购申请D22采购员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。3工程部物资管理员核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在公司采购权限以内。4如果不在公司采购权限以内,则编写请示报告发往上级领导审批。在公司采购权限以内则告知工程部采购员直接走询价流程。D35如果在采购权限之外的请示报告应由工程部负责人、财务总监、总经理逐级审核,最终发往上级公司相关部门询问意见。6汇总各方意见后走公司OA发文流程,并记入请示台账,发往上级公司批复。D47上级公司在走批复流程,发文人应保持跟

3、踪、催促,争取早日拿到批复文件。8收到批复文件后立即存档、记入台账并通知工程管理部采购员走询价流程。9工程管理部采购员完成询价后编制询价报告,并由工程部负责人、财务总监、总经理逐级审核。10审核通过后立即编写会议纪要存档,并与采购或委托单位联系,走后续采购流程。相关规范应建规范1 采购申请制度1 请购审批制度参照规范1XX有限公司制度体系汇编文件资料1 采购申请单 1 采购清单 1请示及批复台账1请示及批复文件 1询价报告 1采购会议纪要责任部门及责任人1 采购、财务、工程、仓储1 总经理、财务总监、工程管理部负责人、采购员物资采购或委托单位招标流程物资采购或委托单位招标流程不相容责任部门/责

4、任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理招标小组工程部招标负责人供应单位审批审批审批8765宣布中标单位10出评标报告9确定资格合格的供应商进行资格审查初步评审组织招标小组论证提供相关资料121审核结束签订合同接收招标书发送招标书114编制招标结果会议纪要编制招标书准备招标文件发布招标信息索取资格审查文件采购预算开始32签订合同填报资格审查文件采购预算获取标书填报标书D1D2D3D4招标业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11工程管理部根据工程需求,编制需求计划,并取得采购预算。2招标负责人根据需求计划,准备招标文件。3招标负责人编制招标文件,经工程管理部负责人签字确认后,报财务总监审核

5、、总经理审批后严格执行风险事项:招标工作中,如果违反国家法律、法规,企业会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失D24发布招标信息,包括招标方式、招标项目(含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模)、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容。5收到供应商的资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面进行审查。6通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商。风险事项:招标过程如果违反法律、法规及企业规章制度的规定,企业可能会受到有关部门的处罚,造成资产损失D37向合格的供应商发售标书,供应商填报完毕后递交到招标负责人。8招标负责人对

6、供应商的投标书进行初步审核,淘汰明显不符合要求的供应商。9工程管理部组织需招标小组等相关人员对筛选通过的投标书进行评分论证,选出最终的中标者。D410最终中标者产生后由招标小组编制评标报告,并经总经理审批后,由招标小组宣布中标单位。11招标负责人编制招标结果会议纪要,并存档。12工程管理部相关人员进行后续的合同签订流程风险事项:采购招标评审不规范、选择了不合格的供应商或签订的合同不符合国家相关法律、法规,可能给企业带来不必要的损失参照规范1XX公司制度体系汇编招标管理办法(试行)文件资料1“招标计划书”1“投标书”1“评标报告”1“评标结果会议纪要”责任部门及责任人1 工程管理部、招标小组1

7、总经理、财务总监、招标负责人合同签订审批业务流程合同签订审批业务流程不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段上级公司总经理财务总监财务部综合管理部XX部XX3企管部合同 备案OA合同会签法律意见书发企管部 彭江丽走法律意见盖章签订OA合同会签OA合同会签OA合同会签审批8通知采购人员合同会签完成1权限外权限内OA合同会签提供相关合同文件76存档备案 记入台账542结束权限会签完毕OA合同会签按法律意见修改与乙方沟通”开始获取合同文件审核合同相关文件内容”D1D2D3合同会签流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11工程管理部提供相关合同文件。2审核合同相关的文件内容是否齐全,审核合同条款,送总经理审核并说明该项合同的相关内容。3发企管部审核合同条款,出具法律意见。4获取法律意见后根据意见进行合同修改,并与乙方联系沟通。注意法律意见要存档。D25合同审核无误后,走公司OA合同会签程序。逐级由工程管理部、综合管理部、财务部、财务总监审核,最后由总经理审批。6公司合同会签程序完成后,根据权限区分,权限内的直接至总经理处签订盖章。权限外的走能源投资公司合同会签程序,完成后至总经理处签订盖章。D37合同签订完成后,记入合同台账,合同要扫描备案并发至

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