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文档简介

贵阳市第一人民医院2018年度预算一、医院基本情况贵阳市第一人民医院始建于1919年7月,经90余年的奋斗与发展,现已成为集医疗、科研、教学、预防、保建、康复和急救于一体的市属首家三级甲等综合医院。目前,院年门诊量约64万人次,年出院约3.1万人次,年手术台数2.1万台次,承担着贵阳市广大市民的基本医疗保险定点任务,是贵州省卫生厅批准的省外转诊医院之一,同时也是省市医保定点向省外转诊的四家医院之一。2011年6月,贵阳市委、市政府做出“继续巩固完善院本部,加快建设一分院”的重要决定,在贵阳市龙洞堡新城规划筹建我院分院。龙洞堡分院编制床位1000张,拟建为生态型、园林式、现代化,具有世界水平、国内一流的三级甲等综合性医院。目前龙洞堡分院建设主体工程已完成,住院大楼已投入使用,部分病区已经收治病人。二、2018年预算申报情况(一)预算申报总体情况2018年度申报总收入783,324,060.25元(其中:医疗收入723,967,260.21元、财政补助收入49,306,800.04元、其他收入7,000,000.00元、财政项目补助收入2,650,000.00元、科研项目收入400,000.00元)与上年度总收入667,638,516.09元(其中:医疗收入603,105,355.24元、财政补助收入28,323,900.00元、其他收入18,544,562.18元、财政项目补助收入17,444,698.67、科研项目311,000.00元)相比增加115,685,544.16元增涨17.33%;2018年度申报总成本767,002,649.09元,与上年度总支出675,477,878.59元相比增加91,524,770.05元增长13.55%;2018年度预算收支结余为16,281,411.16元,比2017年收支结余-1,843,880.21元增加18,125,291.37元。(二)预算收入情况1、医疗收入门诊收入说明:预计2018年度门诊收入296,647,910.15元,其中门诊服务收入162,206,875.00元,较上年度125,587,931.00增加36,618,944.00元,主要系预计门诊人次为760,400较上年度门诊人次645,234增加115,166人次、门诊次均收费213.00元较上年度门诊次均收费195元增加6.13元产生,增加主要原因系2017年部分医疗收费价格调整。预计2018年门诊药品收入116,910,201.00元,占门诊收入比率为50.69%,较上年度119,965,679.00元减少3,055,478.00元。卫生材料收入8,042,552.00元占门诊收入比率为3.48%,分别较上年度7,435,493.00增加607,059.00%。住院收入说明:预计2018年度住院服务类收入181,458,649.00元,较上年度157,716,71.00元增加23,741,939.00元,主要系预计2018年出院人次为29311人次、住院人均收费6190.80元分别较上年度26694人次及5930元增加了2617人次及260.80元,增加主要原因系2018年调整了医疗收费价格。预计2018年住院药品收入112,627,575.00元,占住院收入比率为32.42%,较上年度102,316,859.00元增加10,310,716.00元。卫生材料收入53,287,062.00元占住院收入比率为15.34%,分别较上年度47,115,372.00增加6,171,690.00元。2、财政补助收入2018年度预算财政补助收入66,497,656.00元,其中:财政基本补助收入64,497,656.00元,主要为离退休人员费用34,883,200.00元及一分院贷款财务费用29,614,456.00元,财政项目补助收入2,000,000.00元,主要为购置颈部血管设备项目拨款。3、科教项目收入2018年度预算科教项目收入400,000.00元。4、其他收入2018年度预算其他收入6,800,000.00元,包含:食堂收入、培训收入、租金收入、银行存款利息收入、社区收入及其他收入。(三)预算支出情况1、人员经费支出2017年度医院总人数为1963人,共计支付人员经费222,275,908.95元,其中:医疗人员1247人,支付人员经费160,855,366.27元,人均128,993.88元;管理人员227人,支付人员经费29,281,610.38元,人均128,993.88元;离退休人员489人,支付人员经费32,138,932.30元。2018年度预计医院总人数为1981人,较上年增加18人,预算支付人员经费232,373,200.00元,较上年增加10,097,291.05元,其中(就2016年度预计医院总数进行说明):医疗人员1260人,支付人员经费167,878,279.00元,人均133,236.73元;管理人员232人,支付人员经费30,910,921.00元,人均133,236.73元;离退休人员489人,支付人员经费33,584,000.00元。2、医疗成本支出(费用类) 2018年预算医疗成本(费用类)45,063,357.50元,较上年度38,976,388.40元增加6,086,969.10元,主要预算支出为:固定资产折旧23,657,964.00元、无形资产摊销400,000.00元、提取医疗风险基金1,600,000.00元、其他费用19,405,393.50元(其中:维修费7,361,535.50元、委托业务费4,873,000.00元、其他费用5,446,499.37元等)。 3、管理费用支出(费用类)2018年预算管理费用(费用类)18,046,804.50元,较上年度15,516,715.94元增加2,530,088.56元,主要预算支出为:固定资产折旧1,422,036.00元、其他费用16,624,768.50元(其中:电费2,954,100.00元、物业管理费4,437,900.00元、维修费1,793,464.50元、工会经费1,400,000.00元、其他费用4,152,000。00元等)。4、借款及借款费用2017年末医院短期借款余额为22,000,000.00元,2018年预计增加短期借款42,000,000,.00元,偿还短期借款22,000,000.00元,2018年医院短期借款余额预计为42,000,000.00元。2018年预计支出短期借款利息1,953,056.00元。2017年末医院长期借款余额为325,500,000.00元,2018年预计增加长期借款216,900,000.00元,偿还长期借款42,000,000.00元,2018年末医院长期借款余额预计为499,000,000.00元。2018年预计支出长期借款利息23,952,500.00元,其中:资本化利息23,952,500.00元。2017年度医院融资租赁应付款余额44,335,550.00元,2018年度预计增加融资租赁6,956,000.00元,偿还融资租赁款15,882,999.96元,2018年末医院融资租赁款余额为35,408,550.04元。5、重大资本支出2018年预计医院重大资本支出为666,406,000.00元,其中:(1)设备购置支出295,900,000.00元,主要为购置一分院医疗设备,预计支付250,000,000.00元;购置一分院家具设备,预计支付45,900,000.00元;(2)工程类项目支出370,506,000.00元,其中涉及金额较大的有:一分院项目,该项目于2012年开始建设,建设期5年,预计2016年完工,项目预算总投资703,000,000.00元,截至2017年已投入333,100,000.00元,预计2018年投入370,506,000.00元。三、其他重大事项说明1、“三公经费”及会议费预测说明预测2018年度医院“三公经费”支出合计为337,096.00元,会议费支出100,000.00元。其中:招待费测算说明 :预测2018年度医院招待费支出77,099.00元,系根据上年预测;公务用车使用费测算说明 :预测2018年度医院公务用车使用费支出260,000.00元,系根据2015年数据预测;公务出国费测算说明 :预测2018年度医院公务出国费支

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