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泓域咨询MACRO/ 医用缝合针投资建设项目立项申请报告医用缝合针投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15754.54平方米(折合约23.62亩),其中:净用地面积15754.54平方米(红线范围折合约23.62亩)。项目规划总建筑面积23474.26平方米,其中:规划建设主体工程18660.08平方米,计容建筑面积23474.26平方米;预计建筑工程投资2009.07万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用缝合针,根据市场情况,预计年产值9023.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4334.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2009.071964.41183.514334.511.1工程费用万元2009.071964.416412.711.1.1建筑工程费用万元2009.072009.0735.46%1.1.2设备购置及安装费万元1964.411964.4134.67%1.2工程建设其他费用万元361.03361.036.37%1.2.1无形资产万元158.74158.741.3预备费万元202.29202.291.3.1基本预备费万元120.51120.511.3.2涨价预备费万元81.7881.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元4334.514334.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1331.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6412.712483.734667.546412.716412.716412.711.1应收账款万元1923.81865.721539.051923.811923.811923.811.2存货万元2885.721298.572308.582885.722885.722885.721.2.1原辅材料万元865.72389.57692.57865.72865.72865.721.2.2燃料动力万元43.2919.4834.6343.2943.2943.291.2.3在产品万元1327.43597.341061.941327.431327.431327.431.2.4产成品万元649.29292.18519.43649.29649.29649.291.3现金万元1603.18721.431282.541603.181603.181603.182流动负债万元5081.092286.494064.875081.095081.095081.092.1应付账款万元5081.092286.494064.875081.095081.095081.093流动资金万元1331.62599.231065.301331.621331.621331.624铺底流动资金万元443.87199.74355.10443.87443.87443.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5666.13万元,其中:固定资产投资4334.51万元,占项目总投资的76.50%;流动资金1331.62万元,占项目总投资的23.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2009.07万元,占项目总投资的35.46%;设备购置费1964.41万元,占项目总投资的34.67%;其它投资361.03万元,占项目总投资的6.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4334.51+1331.62=5666.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5666.13130.72%130.72%100.00%2项目建设投资万元4334.51100.00%100.00%76.50%2.1工程费用万元3973.4891.67%91.67%70.13%2.1.1建筑工程费万元2009.0746.35%46.35%35.46%2.1.2设备购置及安装费万元1964.4145.32%45.32%34.67%2.2工程建设其他费用万元158.743.66%3.66%2.80%2.2.1无形资产万元158.743.66%3.66%2.80%2.3预备费万元202.294.67%4.67%3.57%2.3.1基本预备费万元120.512.78%2.78%2.13%2.3.2涨价预备费万元81.781.89%1.89%1.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4334.51100.00%100.00%76.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1331.6230.72%30.72%23.50%7铺底流动资金万元443.8710.24%10.24%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.93%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度183.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5784.205784.2018660.0818660.081756.751.1主要生产车间3470.523470.5211196.0511196.051089.181.2辅助生产车间1850.941850.945971.235971.23562.161.3其他生产车间462.74462.741082.281082.28105.412仓储工程1227.201227.203129.223129.22214.252.1成品贮存306.80306.80782.30782.3053.562.2原料仓储638.14638.141627.191627.19111.412.3辅助材料仓库282.26282.26719.72719.7249.283供配电工程65.4565.4565.4565.455.043.1供配电室65.4565.4565.4565.455.044给排水工程75.2775.2775.2775.274.514.1给排水75.2775.2775.2775.274.515服务性工程777.23777.23777.23777.2353.225.1办公用房451.07451.07451.07451.0727.045.2生活服务326.16326.16326.16326.1631.786消防及环保工程219.26219.26219.26219.2616.896.1消防环保工程219.26219.26219.26219.2616.897项目总图工程32.7332.7332.7332.73-72.217.1场地及道路硬化2152.08373.69373.697.2场区围墙373.692152.082152.087.3安全保卫室32.7332.7332.7332.738绿化工程874.9430.62合计8181.3323474.2623474.262009.07(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1964.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量632620.65千瓦时,折合77.75吨标准煤。2、项目年总用水量6835.38立方米,折合0.58吨标准煤。3、“医用缝合针投资建设项目投资建设项目”,年用电量632620.65千瓦时,年总用水量6835.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.33吨标准煤/年。达产年综合节能量26.11吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用缝合针投资建设项目”主要从事医用缝合针项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用缝合针投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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