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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中草药提取物饲料项目立项申请报告中草药提取物饲料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33903.61平方米(折合约50.83亩),其中:净用地面积33903.61平方米(红线范围折合约50.83亩)。项目规划总建筑面积43735.66平方米,其中:规划建设主体工程30053.33平方米,计容建筑面积43735.66平方米;预计建筑工程投资3122.56万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中草药提取物饲料,根据市场情况,预计年产值20744.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9204.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3122.563836.56181.099204.801.1工程费用万元3122.563836.5613375.951.1.1建筑工程费用万元3122.563122.5625.87%1.1.2设备购置及安装费万元3836.563836.5631.78%1.2工程建设其他费用万元2245.682245.6818.60%1.2.1无形资产万元946.88946.881.3预备费万元1298.801298.801.3.1基本预备费万元561.87561.871.3.2涨价预备费万元736.93736.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元9204.809204.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2867.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13375.958430.6710431.3313375.9513375.9513375.951.1应收账款万元4012.782207.032808.954012.784012.784012.781.2存货万元6019.183310.554213.426019.186019.186019.181.2.1原辅材料万元1805.75993.161264.031805.751805.751805.751.2.2燃料动力万元90.2949.6663.2090.2990.2990.291.2.3在产品万元2768.821522.851938.182768.822768.822768.821.2.4产成品万元1354.32744.87948.021354.321354.321354.321.3现金万元3343.991839.192340.793343.993343.993343.992流动负债万元10508.375779.607355.8610508.3710508.3710508.372.1应付账款万元10508.375779.607355.8610508.3710508.3710508.373流动资金万元2867.581577.172007.312867.582867.582867.584铺底流动资金万元955.85525.72669.10955.85955.85955.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12072.38万元,其中:固定资产投资9204.80万元,占项目总投资的76.25%;流动资金2867.58万元,占项目总投资的23.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3122.56万元,占项目总投资的25.87%;设备购置费3836.56万元,占项目总投资的31.78%;其它投资2245.68万元,占项目总投资的18.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9204.80+2867.58=12072.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12072.38131.15%131.15%100.00%2项目建设投资万元9204.80100.00%100.00%76.25%2.1工程费用万元6959.1275.60%75.60%57.64%2.1.1建筑工程费万元3122.5633.92%33.92%25.87%2.1.2设备购置及安装费万元3836.5641.68%41.68%31.78%2.2工程建设其他费用万元946.8810.29%10.29%7.84%2.2.1无形资产万元946.8810.29%10.29%7.84%2.3预备费万元1298.8014.11%14.11%10.76%2.3.1基本预备费万元561.876.10%6.10%4.65%2.3.2涨价预备费万元736.938.01%8.01%6.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9204.80100.00%100.00%76.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2867.5831.15%31.15%23.75%7铺底流动资金万元955.8610.38%10.38%7.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.92%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度181.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16520.0216520.0230053.3330053.332360.261.1主要生产车间9912.019912.0118032.0018032.001463.361.2辅助生产车间5286.415286.419617.079617.07755.281.3其他生产车间1321.601321.601743.091743.09141.622仓储工程3504.963504.968893.518893.51507.972.1成品贮存876.24876.242223.382223.38126.992.2原料仓储1822.581822.584624.634624.63264.142.3辅助材料仓库806.14806.142045.512045.51116.833供配电工程186.93186.93186.93186.9312.013.1供配电室186.93186.93186.93186.9312.014给排水工程214.97214.97214.97214.9710.744.1给排水214.97214.97214.97214.9710.745服务性工程2219.812219.812219.812219.81126.795.1办公用房1080.551080.551080.551080.5559.585.2生活服务1139.261139.261139.261139.2675.206消防及环保工程626.22626.22626.22626.2240.246.1消防环保工程626.22626.22626.22626.2240.247项目总图工程93.4793.4793.4793.47-7.207.1场地及道路硬化5893.591276.961276.967.2场区围墙1276.965893.595893.597.3安全保卫室93.4793.4793.4793.478绿化工程2050.1371.75合计23366.3743735.6643735.663122.56(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3836.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量667282.57千瓦时,折合82.01吨标准煤。2、项目年总用水量13032.73立方米,折合1.11吨标准煤。3、“中草药提取物饲料项目投资建设项目”,年用电量667282.57千瓦时,年总用水量13032.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.12吨标准煤/年。达产年综合节能量30.74吨标准煤/年,项目总节能率26.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“中草药提取物饲料项目”主要从事中草药提取物饲料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中草药提取物饲料项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污

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