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泓域咨询MACRO/ 高端玻璃原料项目立项申请报告高端玻璃原料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42214.43平方米(折合约63.29亩),其中:净用地面积42214.43平方米(红线范围折合约63.29亩)。项目规划总建筑面积63321.65平方米,其中:规划建设主体工程47250.18平方米,计容建筑面积63321.65平方米;预计建筑工程投资5652.11万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高端玻璃原料,根据市场情况,预计年产值20427.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10552.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5652.114008.74166.7310552.341.1工程费用万元5652.114008.7416120.371.1.1建筑工程费用万元5652.115652.1141.79%1.1.2设备购置及安装费万元4008.744008.7429.64%1.2工程建设其他费用万元891.49891.496.59%1.2.1无形资产万元361.29361.291.3预备费万元530.20530.201.3.1基本预备费万元277.53277.531.3.2涨价预备费万元252.67252.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元10552.3410552.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2973.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16120.378388.019206.6116120.3716120.3716120.371.1应收账款万元4836.112901.673627.084836.114836.114836.111.2存货万元7254.174352.505440.627254.177254.177254.171.2.1原辅材料万元2176.251305.751632.192176.252176.252176.251.2.2燃料动力万元108.8165.2981.61108.81108.81108.811.2.3在产品万元3336.922002.152502.693336.923336.923336.921.2.4产成品万元1632.19979.311224.141632.191632.191632.191.3现金万元4030.092418.063022.574030.094030.094030.092流动负债万元13146.597887.959859.9413146.5913146.5913146.592.1应付账款万元13146.597887.959859.9413146.5913146.5913146.593流动资金万元2973.781784.272230.342973.782973.782973.784铺底流动资金万元991.25594.76743.44991.25991.25991.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13526.12万元,其中:固定资产投资10552.34万元,占项目总投资的78.01%;流动资金2973.78万元,占项目总投资的21.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5652.11万元,占项目总投资的41.79%;设备购置费4008.74万元,占项目总投资的29.64%;其它投资891.49万元,占项目总投资的6.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10552.34+2973.78=13526.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13526.12128.18%128.18%100.00%2项目建设投资万元10552.34100.00%100.00%78.01%2.1工程费用万元9660.8591.55%91.55%71.42%2.1.1建筑工程费万元5652.1153.56%53.56%41.79%2.1.2设备购置及安装费万元4008.7437.99%37.99%29.64%2.2工程建设其他费用万元361.293.42%3.42%2.67%2.2.1无形资产万元361.293.42%3.42%2.67%2.3预备费万元530.205.02%5.02%3.92%2.3.1基本预备费万元277.532.63%2.63%2.05%2.3.2涨价预备费万元252.672.39%2.39%1.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10552.34100.00%100.00%78.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2973.7828.18%28.18%21.99%7铺底流动资金万元991.269.39%9.39%7.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度166.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17656.6617656.6647250.1847250.184639.321.1主要生产车间10594.0010594.0028350.1128350.112876.381.2辅助生产车间5650.135650.1315120.0615120.061484.581.3其他生产车间1412.531412.532740.512740.51278.362仓储工程3746.113746.1110446.4610446.46745.962.1成品贮存936.53936.532611.612611.61186.492.2原料仓储1947.981947.985432.165432.16387.902.3辅助材料仓库861.61861.612402.692402.69171.573供配电工程199.79199.79199.79199.7916.053.1供配电室199.79199.79199.79199.7916.054给排水工程229.76229.76229.76229.7614.364.1给排水229.76229.76229.76229.7614.365服务性工程2372.542372.542372.542372.54169.425.1办公用房1293.991293.991293.991293.9987.165.2生活服务1078.551078.551078.551078.5578.886消防及环保工程669.30669.30669.30669.3053.776.1消防环保工程669.30669.30669.30669.3053.777项目总图工程99.9099.9099.9099.90-87.077.1场地及道路硬化6747.021432.031432.037.2场区围墙1432.036747.026747.027.3安全保卫室99.9099.9099.9099.908绿化工程2865.67100.30合计24974.0663321.6563321.655652.11(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4008.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1240668.77千瓦时,折合152.48吨标准煤。2、项目年总用水量12690.81立方米,折合1.08吨标准煤。3、“高端玻璃原料项目投资建设项目”,年用电量1240668.77千瓦时,年总用水量12690.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.56吨标准煤/年。达产年综合节能量43.31吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高端玻璃原料项目”主要从事高端玻璃原料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高端玻璃原料项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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