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文档简介

泓域咨询MACRO/ 麻织品项目立项申请报告麻织品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45962.97平方米(折合约68.91亩),其中:净用地面积45962.97平方米(红线范围折合约68.91亩)。项目规划总建筑面积72161.86平方米,其中:规划建设主体工程54821.34平方米,计容建筑面积72161.86平方米;预计建筑工程投资5948.89万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为麻织品,根据市场情况,预计年产值34956.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13332.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5948.894325.30193.4813332.711.1工程费用万元5948.894325.3023534.411.1.1建筑工程费用万元5948.895948.8933.41%1.1.2设备购置及安装费万元4325.304325.3024.29%1.2工程建设其他费用万元3058.523058.5217.18%1.2.1无形资产万元1571.211571.211.3预备费万元1487.311487.311.3.1基本预备费万元740.26740.261.3.2涨价预备费万元747.05747.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元13332.7113332.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4471.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23534.4116810.9818163.8123534.4123534.4123534.411.1应收账款万元7060.324589.214942.237060.327060.327060.321.2存货万元10590.486883.817413.3410590.4810590.4810590.481.2.1原辅材料万元3177.142065.142224.003177.143177.143177.141.2.2燃料动力万元158.86103.26111.20158.86158.86158.861.2.3在产品万元4871.623166.553410.134871.624871.624871.621.2.4产成品万元2382.861548.861668.002382.862382.862382.861.3现金万元5883.603824.344118.525883.605883.605883.602流动负债万元19063.3712391.1913344.3619063.3719063.3719063.372.1应付账款万元19063.3712391.1913344.3619063.3719063.3719063.373流动资金万元4471.042906.183129.734471.044471.044471.044铺底流动资金万元1490.33968.721043.241490.331490.331490.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17803.75万元,其中:固定资产投资13332.71万元,占项目总投资的74.89%;流动资金4471.04万元,占项目总投资的25.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5948.89万元,占项目总投资的33.41%;设备购置费4325.30万元,占项目总投资的24.29%;其它投资3058.52万元,占项目总投资的17.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13332.71+4471.04=17803.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17803.75133.53%133.53%100.00%2项目建设投资万元13332.71100.00%100.00%74.89%2.1工程费用万元10274.1977.06%77.06%57.71%2.1.1建筑工程费万元5948.8944.62%44.62%33.41%2.1.2设备购置及安装费万元4325.3032.44%32.44%24.29%2.2工程建设其他费用万元1571.2111.78%11.78%8.83%2.2.1无形资产万元1571.2111.78%11.78%8.83%2.3预备费万元1487.3111.16%11.16%8.35%2.3.1基本预备费万元740.265.55%5.55%4.16%2.3.2涨价预备费万元747.055.60%5.60%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13332.71100.00%100.00%74.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4471.0433.53%33.53%25.11%7铺底流动资金万元1490.3511.18%11.18%8.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.87%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度193.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17505.5017505.5054821.3454821.344971.311.1主要生产车间10503.3010503.3032892.8032892.803082.211.2辅助生产车间5601.765601.7617542.8317542.831590.821.3其他生产车间1400.441400.443179.643179.64298.282仓储工程3714.043714.0411271.3411271.34743.352.1成品贮存928.51928.512817.842817.84185.842.2原料仓储1931.301931.305861.105861.10386.542.3辅助材料仓库854.23854.232592.412592.41170.973供配电工程198.08198.08198.08198.0814.703.1供配电室198.08198.08198.08198.0814.704给排水工程227.79227.79227.79227.7913.154.1给排水227.79227.79227.79227.7913.155服务性工程2352.222352.222352.222352.22155.135.1办公用房1372.721372.721372.721372.7262.325.2生活服务979.50979.50979.50979.5090.306消防及环保工程663.57663.57663.57663.5749.236.1消防环保工程663.57663.57663.57663.5749.237项目总图工程99.0499.0499.0499.04-75.577.1场地及道路硬化6815.961481.431481.437.2场区围墙1481.436815.966815.967.3安全保卫室99.0499.0499.0499.048绿化工程2216.7277.59合计24760.2572161.8672161.865948.89(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费4325.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量721472.32千瓦时,折合88.67吨标准煤。2、项目年总用水量36568.83立方米,折合3.12吨标准煤。3、“麻织品项目投资建设项目”,年用电量721472.32千瓦时,年总用水量36568.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.79吨标准煤/年。达产年综合节能量37.49吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“麻织品项目”主要从事麻织品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性麻织品项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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