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医院年度审计计划书医院年度审计计划书 新的一年 新的计划 医院审计年度工作计划怎么制定呢 下面是小编收集整理的医院年度审计计划 欢迎阅读 医院年度审计计划篇一医院年度审计计划篇一 20xx 年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和 三个 代表 重要思想为指导 深入贯彻落实科学发展观 紧紧围绕卫 生中心工作 以创新的工作思路 科学的工作方法 务求实效 的工作态度 切实履行监督职责 充分发挥医院内部审计作用 促进我县卫生事业又好又快发展 今年重点做好以下几项工作 一 突出财务收支和项目资金审计 切实发挥审计监督职 能 全年计划对 4 个乡镇卫生院实施常规审计 对财务收支 项目资金管理 政府采购 国有资产管理及票据 物价等就地 开展绩效审计 从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面 入手 检查工作中不规范的做法和存在的问题 提出建议和整 改措施 建立长效管理机制 规范管理 增强领导干部的财经 法规意识和经济责任意识 二 运用审计成果 加强对审计发现问题的督促整改 科学分析和梳理审计结果 有效发挥监督与服务职能 立 足发展 着眼整改 充分运用好审计结果 加大审计后续跟踪 力度 及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况 在整改过程中 注重加强内控制度建设 不断完善财务管理制 度 确保内部管理规范有序 同时督促未被审计的单位对照其 它被审计单位暴露出的问题 组织自查整改 三 推动内部审计交流 提升内部审计效率 加大对本系统内审工作的力度 深入进行调查研究 总结 交流经验 促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高 加强单位之间相互学习和交流 不断提高本系统内部审计的能 力 加强与审计机关之间的沟通与交流 创新审计思路 改进 审计方法 努力提高卫生系统内部审计工作效率 今年计划请 审计部门对公立医院进行内部审计工作 四 强化内审队伍建设 加大业务培训力度 提高审计人 员政治素质和业务水平 加强审计人员政治思想教育 提高审计人员的综合素质和 业务水平 组织审计人员认真学习 不断提高业务能力 提高审 计人员职业道德 树立强烈的事业心和责任感 积极而公正地 履行审计职责 医院年度审计计划篇二医院年度审计计划篇二 医院内部审计作为医院的经济监督部门 构建和谐社会 和谐医院都与内部审计工作息息相关 深入地把握审计工作的 基本思路 认真履行好自已的职能 积极为促进医院和谐发展 服务是关健 我室 20xx 年工作计划如下 一 提高审计质量 发挥审计监督作用 1 全面履行审计职责 提高审计监督能力 在工作中要自 觉遵守 严格执行审计工作要求和审计程序 克服审计过程中 的随意性 2 坚持 全面审计 突出重点 的审计思路 医院由于经营 规模的扩大 经营业务的日趋复杂 使得内审对象及内审面逐 步扩展 因此 医院内审工作要从医院的经济工作中心出发 重点着眼于对加强各类资金管理能力 提高经济效益与社会效 益等事项 3 改进审计计划管理 使审计年度计划要和我院的经济工 作计划在时间上错位半年 使审计计划能确实落到实处 建立 健全规章制度 提高财务管理水平 4 提高审计人员素质 不断更新审计人员整体知识结构 提高综合素质 做好审计人员的教育培训 只有审计人员综合 素质提高了 审计质量才能得到保证 二 更新审计理念 提高审计工作层次 内部审计对所审查的活动向院领导提供分析 评价 建议 和咨询 帮助他们更有效地管理医院 内部审计查出问题的过 程 是解决问题的过程 审计工作不能停留在揭露问题上 要 站在医院发展的前沿 立足于纵观全局的基点上 扣紧为医院 经济决策 经济管理服务 促进医院经济健康 树立起服务第 一理念 采取参与式的审计策略 尽可能地对被审计的科室面 临的困难和对策提供咨询意见 主动请求被审计科室对自己的工 作方式 服务态度和服务质量提出建议 为医院加强管理 完善 决策机制发挥参谋助手作用 更好地为医院的和谐发挥重要作 用 三 以成本管理审计为重点 强化审计经济监督 在市场经济条件下 医院被推向市场 医院的生存不再取 决于上级主管部门的意志 而是取决于市场对医院的接纳程度 取决于医院能否为患者提供优质 价廉的医疗服务 市场决定 着医院的生存和发展 医院要开展正常的经营活动 向广大患 者提供医疗服务 必然会消耗一定的人力 财力和物力 因此 医院的经营过程也就是资源耗费的过程 同时也是成本的形成 过程 医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅 会增加病人的经济负担 而且会减少医院的收益 影响医院的 长期发展 成本问题解决不好 医院的效益就没有保障 竞争力 也会变得低下 因此 内部审计要把医疗服务成本作为基本审 计 及时发现成本管理中存在的主要问题 重大问题 找到损 失浪费的主要表现 症结所在 做好综合分析 针对存在的问 题及其原因提出有效的解决办法和建议 促进医院有效节约与 合璎利用资源 降低成本 从而提高经济效益与社会效益 四 运用计算机审计 提高审计效率 随着医院管理信息化程度的逐渐提高 我院计算机信息系 统要联网 使医院内部审计从传统的 以纸质账簿为载体的财 务审计转向以业务 管理 绩效审计为主 通过借助计算机审 计技术 能及时地获得相关信息资料 缩短审计时间 节约审 计成本 从而提高审计效率 我们科室要把握时代的脉搏 坚持以科学发展观为指导 立足自身 立足内部 充分发挥应有的作用 就一定能够为促进 医院的和谐发展作出新的贡献 医院年度审计计划篇三医院年度审计计划篇三 一 财政审计 1 本级财政预算执行审计 省定 以促进加强财政预算管 理 规范财政资金分配行为 逐步构建和完善公共财政制度为 目标 组织市 县 市 区审计机关对 20xx 年度本级财政预算 执行及其他财政财务收支情况进行审计 重点检查预算编制和 执行 预算超收收入的分配使用 转移支付资金的管理使用 供电供水等附加的征收和使用情况 揭露和查处预算超收收入 分配使用不合理不合规 转移支付资金管理使用混乱以及预算 编制不科学 违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题 6 月底结束 2 乡镇负债审计 省定 全省大交叉 以摸清乡镇债务情 况 促进乡镇健康运行为目标 组织市 县 市 区审计机关对 乡镇负债情况进行清理审计 摸清乡镇负债的数量 种类及用 途 揭示负债形成的原因 并有针对性地提出审计建议 为市 委 市政府化解乡镇债务提供决策依据 4 月底结束 3 财政决算审计 以摸清财政运行管理现状 促进深化财 政改革 提高财政运行质量为目标 对阳新县 省厅审计 西塞 山区 市定上年结转项目 20xx 20xx 年度财政决算进行审计 重 点审计财政收支状况及运行质量 地方政府管理和运作本级财 政 财税部门预算管理和理财治税情况 以及各项财政资金管 理使用的合法 合规情况 揭露和查处财政收入质量不高 执 行各项财政改革政策不到位 违反国家税收征管政策等问题 8 月底结束 4 财政四项改革政策执行情况审计调查 市定 结合预算 执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查 6 月底结束 二 行政事业审计 5 市直及有关单位财务收支审计 市定 以促进规范预算 管理 提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标 对 市政公用事业局 市 支队 市人事局等 3 家行政事业单位 20xx 财务收支以及市人民政府驻上海联络处 20xx 20xx 年度财 务收支情况进行审计 重点查处虚报支出项目骗取财政预算资 金 利用职权乱收费 乱摊派 乱罚款 违反收支两条线 乱 发乱补 用 大吃大喝及 旅游 私设 小金库 等问题 11 月底结束 6 医院行业审计 市定 以促进加强医院财务管理 规范 医院行业收费行为 加强药品和医疗设备采购管理为目标 组 织全市审计机关对黄石市中心医院 上年结转项目 黄石市一医 院 黄石市二医院 黄石市四医院 黄石市结核病防治院所等 5 家市级医院和大冶市 阳新县各 1 家本级医院 20xx 年度财务 收支情况进行审计 重点查处违规乱收费 乱加价 盲目采购 大型医疗设备造成闲置和浪费 在药品 医疗设备采购环节拿 回扣等问题 促进降低医疗成本 解决人民群众看病贵问题 为我市公共卫生体制建设服务 6 月底结束 7 学校行业审计 市定 以促进加强学校财务管理 规范 教育行业收费行为为目标 组织全市审计机关审计市实验高中 市六中 2 所市级学校和四个城区各 1 所本级学校 20xx 年度财务 收支情况 重点查处学校乱收费 乱办班等问题 深刻分析问 题产生的原因 提出改进措施和建议 为加强我市教育体制建 设决策服务 6 月底结束 三 专项资金审计 8 五项社会保障资金审计 省定 以摸清社会保障资金管 理现状 促进加强资金管理 完善我市社会保障体系建设为目 标 按照审计署的统一部署 组织对市本级 大冶市 阳新县 20xx 年度企业职工基本养老保险基金 城镇职工基本医疗保险 基金 失业保险基金 企业年金和工伤保险基金 生育保险基 金等 5 项社会保障资金进行审计 重点检查各项基金收入的真 实完整性和支出的合法合规性 揭露和查处挤占挪用 损失浪 费等问题 保障资金安全完整 维护社会弱势群体的利益 6 月底结束 9 扶贫资金审计 省定 以促进市委 市政府扶贫工作方 针 政策的贯彻落实 保障我市扶贫开发目标的顺利实现为目 标 组织对阳新县 20xx 至 20xx 年度扶贫开发专项资金进行审 计 重点检查扶贫资金的拨付 管理和使用 以及扶贫开发项 目建设及效益情况 揭露和查处有意拖欠 虚列支出 挤占挪 用和损失浪费等问题 6 月底结束 10 三项市级专项资金审计 市定 以促进专项资金加强管 理 提高资金使用效益为目标 对城市维护建设费 教育附加 费 粮食储备基金 20xx 20xx 年度的管理和使用情况进行审计 6 月底结束 四 重点建设项目审计 11 重点建设项目审计 市定 以促进加强项目管理 规范 投资行为 提高投资效益为目标 对黄石理工学院 市城投公 司等市政府投资 1000 万元以上项目进行决算审计 重点检查工 程投资是否履行了相关审批程序 工程质量和资金使用效益如 何 揭露违 采购和招投标程序 挤占挪用项目资金 虚报工 程造价和损失浪费等违纪违规问题 为完善我市投资体制服务 11 月底结束 12 国外援贷款项目审计 省定 以促进加强管理 合理有 效利用外资 提高资金使用效益和外债偿还能力为目标 根据 审计署授权 组织对世行贷款公共卫生项目 磁湖污水治理工 程项目 日本协力银行贷款城市防洪项目 结核病控制项目 卫 林业持续发展项目 林业四期 等国外援贷款建设项目进行 审计 重点检查国外贷援资金和本级配套建设资金到位和使用 项目设备采购和使用 提款报账等情况 揭露项目执行中存在 的违反国家法规和国外贷援款项目协定 以及内部控制存在重 大缺陷等问题 7 月底结束 五 国有及国有控股企业审计 13 国有及国有控股企业审计 以摸清家底 揭示风险 促进加强经营管理 提高经济效益和竞争能力为目标 组织对 市粮食储备公司 20xx 20xx 年度资产负债损益情况进行审计 重点审计企业资产负债损益的真实 合法性 揭露企业会计信 息失真 因决策失误 管理不善导致国有资产流失和损失浪费 等问题 严肃查处内外勾结 弄虚作假 侵占国有资产的行为 以资产的盈利性 流动性和安全性为尺度 从资产营运结果和 资产构成方面 分析评价企业的资产质量 促进企业建立现代 企业制度 健全内部控制和自我约束机制 实现国有资产保值 增值 11 月底结束 六 社会中介机构相关审计报告核查 14 社会中介机构相关审计报告核查 市定 以规范社会中 介机构执业行为为目标 组织对部分社会中介机构出具的相关 审计报告进行核查 重点揭露违反执业准则 串通作弊 出具 虚假报告 造成国有资产

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