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泓域咨询MACRO/ 营养强化大米项目立项申请报告营养强化大米项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13093.21平方米(折合约19.63亩),其中:净用地面积13093.21平方米(红线范围折合约19.63亩)。项目规划总建筑面积18068.63平方米,其中:规划建设主体工程12555.64平方米,计容建筑面积18068.63平方米;预计建筑工程投资1484.73万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为营养强化大米,根据市场情况,预计年产值8863.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3792.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1484.731748.05193.203792.521.1工程费用万元1484.731748.055858.861.1.1建筑工程费用万元1484.731484.7330.82%1.1.2设备购置及安装费万元1748.051748.0536.28%1.2工程建设其他费用万元559.74559.7411.62%1.2.1无形资产万元272.00272.001.3预备费万元287.74287.741.3.1基本预备费万元120.24120.241.3.2涨价预备费万元167.50167.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3792.523792.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1025.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5858.862361.724103.455858.865858.865858.861.1应收账款万元1757.66703.061230.361757.661757.661757.661.2存货万元2636.491054.591845.542636.492636.492636.491.2.1原辅材料万元790.95316.38553.66790.95790.95790.951.2.2燃料动力万元39.5515.8227.6839.5539.5539.551.2.3在产品万元1212.79485.11848.951212.791212.791212.791.2.4产成品万元593.21237.28415.25593.21593.21593.211.3现金万元1464.71585.891025.301464.711464.711464.712流动负债万元4833.351933.343383.344833.354833.354833.352.1应付账款万元4833.351933.343383.344833.354833.354833.353流动资金万元1025.51410.20717.861025.511025.511025.514铺底流动资金万元341.83136.73239.29341.83341.83341.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4818.03万元,其中:固定资产投资3792.52万元,占项目总投资的78.72%;流动资金1025.51万元,占项目总投资的21.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1484.73万元,占项目总投资的30.82%;设备购置费1748.05万元,占项目总投资的36.28%;其它投资559.74万元,占项目总投资的11.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3792.52+1025.51=4818.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4818.03127.04%127.04%100.00%2项目建设投资万元3792.52100.00%100.00%78.72%2.1工程费用万元3232.7885.24%85.24%67.10%2.1.1建筑工程费万元1484.7339.15%39.15%30.82%2.1.2设备购置及安装费万元1748.0546.09%46.09%36.28%2.2工程建设其他费用万元272.007.17%7.17%5.65%2.2.1无形资产万元272.007.17%7.17%5.65%2.3预备费万元287.747.59%7.59%5.97%2.3.1基本预备费万元120.243.17%3.17%2.50%2.3.2涨价预备费万元167.504.42%4.42%3.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3792.52100.00%100.00%78.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1025.5127.04%27.04%21.28%7铺底流动资金万元341.849.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.81%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度193.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6647.386647.3812555.6412555.641134.891.1主要生产车间3988.433988.437533.387533.38703.631.2辅助生产车间2127.162127.164017.804017.80363.161.3其他生产车间531.79531.79728.23728.2368.092仓储工程1410.331410.333583.443583.44235.572.1成品贮存352.58352.58895.86895.8658.892.2原料仓储733.37733.371863.391863.39122.502.3辅助材料仓库324.38324.38824.19824.1954.183供配电工程75.2275.2275.2275.225.563.1供配电室75.2275.2275.2275.225.564给排水工程86.5086.5086.5086.504.984.1给排水86.5086.5086.5086.504.985服务性工程893.21893.21893.21893.2158.725.1办公用房412.64412.64412.64412.6423.575.2生活服务480.57480.57480.57480.5729.046消防及环保工程251.98251.98251.98251.9818.646.1消防环保工程251.98251.98251.98251.9818.647项目总图工程37.6137.6137.6137.61-9.367.1场地及道路硬化2566.07463.18463.187.2场区围墙463.182566.072566.077.3安全保卫室37.6137.6137.6137.618绿化工程1020.8535.73合计9402.2318068.6318068.631484.73(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1748.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009914.79千瓦时,折合124.12吨标准煤。2、项目年总用水量4392.62立方米,折合0.38吨标准煤。3、“营养强化大米项目投资建设项目”,年用电量1009914.79千瓦时,年总用水量4392.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.50吨标准煤/年。达产年综合节能量48.42吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“营养强化大米项目”主要从事营养强化大米项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养强化大米项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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