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泓域咨询MACRO/ 镁合金高品质板项目立项申请报告镁合金高品质板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35217.60平方米(折合约52.80亩),其中:净用地面积35217.60平方米(红线范围折合约52.80亩)。项目规划总建筑面积36978.48平方米,其中:规划建设主体工程29138.87平方米,计容建筑面积36978.48平方米;预计建筑工程投资3164.36万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镁合金高品质板,根据市场情况,预计年产值25848.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9765.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3164.363156.89184.969765.891.1工程费用万元3164.363156.8920079.491.1.1建筑工程费用万元3164.363164.3625.34%1.1.2设备购置及安装费万元3156.893156.8925.28%1.2工程建设其他费用万元3444.643444.6427.59%1.2.1无形资产万元1519.141519.141.3预备费万元1925.501925.501.3.1基本预备费万元1034.481034.481.3.2涨价预备费万元891.02891.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元9765.899765.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2720.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20079.4911189.5414484.2420079.4920079.4920079.491.1应收账款万元6023.853614.314517.896023.856023.856023.851.2存货万元9035.775421.466776.839035.779035.779035.771.2.1原辅材料万元2710.731626.442033.052710.732710.732710.731.2.2燃料动力万元135.5481.32101.65135.54135.54135.541.2.3在产品万元4156.452493.873117.344156.454156.454156.451.2.4产成品万元2033.051219.831524.792033.052033.052033.051.3现金万元5019.873011.923764.905019.875019.875019.872流动负债万元17358.7210415.2313019.0417358.7217358.7217358.722.1应付账款万元17358.7210415.2313019.0417358.7217358.7217358.723流动资金万元2720.771632.462040.582720.772720.772720.774铺底流动资金万元906.91544.15680.19906.91906.91906.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12486.66万元,其中:固定资产投资9765.89万元,占项目总投资的78.21%;流动资金2720.77万元,占项目总投资的21.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3164.36万元,占项目总投资的25.34%;设备购置费3156.89万元,占项目总投资的25.28%;其它投资3444.64万元,占项目总投资的27.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9765.89+2720.77=12486.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12486.66127.86%127.86%100.00%2项目建设投资万元9765.89100.00%100.00%78.21%2.1工程费用万元6321.2564.73%64.73%50.62%2.1.1建筑工程费万元3164.3632.40%32.40%25.34%2.1.2设备购置及安装费万元3156.8932.33%32.33%25.28%2.2工程建设其他费用万元1519.1415.56%15.56%12.17%2.2.1无形资产万元1519.1415.56%15.56%12.17%2.3预备费万元1925.5019.72%19.72%15.42%2.3.1基本预备费万元1034.4810.59%10.59%8.28%2.3.2涨价预备费万元891.029.12%9.12%7.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9765.89100.00%100.00%78.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2720.7727.86%27.86%21.79%7铺底流动资金万元906.929.29%9.29%7.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.43%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19777.1519777.1529138.8729138.872742.851.1主要生产车间11866.2911866.2917483.3217483.321700.571.2辅助生产车间6328.696328.699324.449324.44877.711.3其他生产车间1582.171582.171690.051690.05164.572仓储工程4196.004196.005095.755095.75348.852.1成品贮存1049.001049.001273.941273.9487.212.2原料仓储2181.922181.922649.792649.79181.402.3辅助材料仓库965.08965.081172.021172.0280.243供配电工程223.79223.79223.79223.7917.243.1供配电室223.79223.79223.79223.7917.244给排水工程257.35257.35257.35257.3515.424.1给排水257.35257.35257.35257.3515.425服务性工程2657.472657.472657.472657.47181.935.1办公用房1306.321306.321306.321306.3283.815.2生活服务1351.151351.151351.151351.1586.586消防及环保工程749.69749.69749.69749.6957.746.1消防环保工程749.69749.69749.69749.6957.747项目总图工程111.89111.89111.89111.89-289.077.1场地及道路硬化7170.731314.011314.017.2场区围墙1314.017170.737170.737.3安全保卫室111.89111.89111.89111.898绿化工程2554.2289.40合计27973.3436978.4836978.483164.36(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3156.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1307388.89千瓦时,折合160.68吨标准煤。2、项目年总用水量18367.23立方米,折合1.57吨标准煤。3、“镁合金高品质板项目投资建设项目”,年用电量1307388.89千瓦时,年总用水量18367.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.25吨标准煤/年。达产年综合节能量54.08吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“镁合金高品质板项目”主要从事镁合金高品质板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镁合金高品质板项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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