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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水性聚氨酯材料项目立项申请报告水性聚氨酯材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59449.71平方米(折合约89.13亩),其中:净用地面积59449.71平方米(红线范围折合约89.13亩)。项目规划总建筑面积64205.69平方米,其中:规划建设主体工程47395.14平方米,计容建筑面积64205.69平方米;预计建筑工程投资5391.00万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性聚氨酯材料,根据市场情况,预计年产值29719.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16434.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5391.006046.17184.3916434.681.1工程费用万元5391.006046.1723515.661.1.1建筑工程费用万元5391.005391.0026.06%1.1.2设备购置及安装费万元6046.176046.1729.22%1.2工程建设其他费用万元4997.514997.5124.15%1.2.1无形资产万元2582.432582.431.3预备费万元2415.082415.081.3.1基本预备费万元1226.181226.181.3.2涨价预备费万元1188.901188.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元16434.6816434.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4255.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23515.668978.2617243.6823515.6623515.6623515.661.1应收账款万元7054.702821.885643.767054.707054.707054.701.2存货万元10582.054232.828465.6410582.0510582.0510582.051.2.1原辅材料万元3174.611269.852539.693174.613174.613174.611.2.2燃料动力万元158.7363.49126.98158.73158.73158.731.2.3在产品万元4867.741947.103894.194867.744867.744867.741.2.4产成品万元2380.96952.381904.772380.962380.962380.961.3现金万元5878.912351.574703.135878.915878.915878.912流动负债万元19260.467704.1815408.3719260.4619260.4619260.462.1应付账款万元19260.467704.1815408.3719260.4619260.4619260.463流动资金万元4255.201702.083404.164255.204255.204255.204铺底流动资金万元1418.39567.361134.721418.391418.391418.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20689.88万元,其中:固定资产投资16434.68万元,占项目总投资的79.43%;流动资金4255.20万元,占项目总投资的20.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5391.00万元,占项目总投资的26.06%;设备购置费6046.17万元,占项目总投资的29.22%;其它投资4997.51万元,占项目总投资的24.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16434.68+4255.20=20689.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20689.88125.89%125.89%100.00%2项目建设投资万元16434.68100.00%100.00%79.43%2.1工程费用万元11437.1769.59%69.59%55.28%2.1.1建筑工程费万元5391.0032.80%32.80%26.06%2.1.2设备购置及安装费万元6046.1736.79%36.79%29.22%2.2工程建设其他费用万元2582.4315.71%15.71%12.48%2.2.1无形资产万元2582.4315.71%15.71%12.48%2.3预备费万元2415.0814.70%14.70%11.67%2.3.1基本预备费万元1226.187.46%7.46%5.93%2.3.2涨价预备费万元1188.907.23%7.23%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16434.68100.00%100.00%79.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4255.2025.89%25.89%20.57%7铺底流动资金万元1418.408.63%8.63%6.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.80%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度184.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29757.9129757.9147395.1447395.144377.461.1主要生产车间17854.7517854.7528437.0828437.082714.031.2辅助生产车间9522.539522.5315166.4415166.441400.791.3其他生产车间2380.632380.632748.922748.92262.652仓储工程6313.566313.5610926.8610926.86733.972.1成品贮存1578.391578.392731.722731.72183.492.2原料仓储3283.053283.055681.975681.97381.662.3辅助材料仓库1452.121452.122513.182513.18168.813供配电工程336.72336.72336.72336.7225.453.1供配电室336.72336.72336.72336.7225.454给排水工程387.23387.23387.23387.2322.764.1给排水387.23387.23387.23387.2322.765服务性工程3998.593998.593998.593998.59268.595.1办公用房1882.171882.171882.171882.17132.195.2生活服务2116.422116.422116.422116.42118.376消防及环保工程1128.021128.021128.021128.0285.246.1消防环保工程1128.021128.021128.021128.0285.247项目总图工程168.36168.36168.36168.36-280.657.1场地及道路硬化10702.592163.342163.347.2场区围墙2163.3410702.5910702.597.3安全保卫室168.36168.36168.36168.368绿化工程4519.54158.18合计42090.3964205.6964205.695391.00(四)设备方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费6046.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量977124.29千瓦时,折合120.09吨标准煤。2、项目年总用水量29541.32立方米,折合2.52吨标准煤。3、“水性聚氨酯材料项目投资建设项目”,年用电量977124.29千瓦时,年总用水量29541.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.61吨标准煤/年。达产年综合节能量45.35吨标准煤/年,项目总节能率25.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“水性聚氨酯材料项目”主要从事水性聚氨酯材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性聚氨酯材料项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环

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