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文档简介

泓域咨询MACRO/ 工装面料项目立项申请报告工装面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12212.77平方米(折合约18.31亩),其中:净用地面积12212.77平方米(红线范围折合约18.31亩)。项目规划总建筑面积15876.60平方米,其中:规划建设主体工程10076.97平方米,计容建筑面积15876.60平方米;预计建筑工程投资1360.04万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工装面料,根据市场情况,预计年产值10715.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3419.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1360.041160.75186.743419.211.1工程费用万元1360.041160.757278.691.1.1建筑工程费用万元1360.041360.0429.24%1.1.2设备购置及安装费万元1160.751160.7524.96%1.2工程建设其他费用万元898.42898.4219.32%1.2.1无形资产万元403.84403.841.3预备费万元494.58494.581.3.1基本预备费万元269.86269.861.3.2涨价预备费万元224.72224.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元3419.213419.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1231.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7278.694672.826299.857278.697278.697278.691.1应收账款万元2183.611419.341637.712183.612183.612183.611.2存货万元3275.412129.022456.563275.413275.413275.411.2.1原辅材料万元982.62638.70736.97982.62982.62982.621.2.2燃料动力万元49.1331.9436.8549.1349.1349.131.2.3在产品万元1506.69979.351130.021506.691506.691506.691.2.4产成品万元736.97479.03552.73736.97736.97736.971.3现金万元1819.671182.791364.751819.671819.671819.672流动负债万元6047.133930.634535.356047.136047.136047.132.1应付账款万元6047.133930.634535.356047.136047.136047.133流动资金万元1231.56800.51923.671231.561231.561231.564铺底流动资金万元410.52266.84307.89410.52410.52410.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4650.77万元,其中:固定资产投资3419.21万元,占项目总投资的73.52%;流动资金1231.56万元,占项目总投资的26.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1360.04万元,占项目总投资的29.24%;设备购置费1160.75万元,占项目总投资的24.96%;其它投资898.42万元,占项目总投资的19.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3419.21+1231.56=4650.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4650.77136.02%136.02%100.00%2项目建设投资万元3419.21100.00%100.00%73.52%2.1工程费用万元2520.7973.72%73.72%54.20%2.1.1建筑工程费万元1360.0439.78%39.78%29.24%2.1.2设备购置及安装费万元1160.7533.95%33.95%24.96%2.2工程建设其他费用万元403.8411.81%11.81%8.68%2.2.1无形资产万元403.8411.81%11.81%8.68%2.3预备费万元494.5814.46%14.46%10.63%2.3.1基本预备费万元269.867.89%7.89%5.80%2.3.2涨价预备费万元224.726.57%6.57%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3419.21100.00%100.00%73.52%5建设期间费用万元6流动资金万元1231.5636.02%36.02%26.48%7铺底流动资金万元410.5212.01%12.01%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度186.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6407.616407.6110076.9710076.97949.551.1主要生产车间3844.573844.576046.186046.18588.721.2辅助生产车间2050.442050.443224.633224.63303.861.3其他生产车间512.61512.61584.46584.4656.972仓储工程1359.461359.463769.763769.76258.342.1成品贮存339.87339.87942.44942.4464.582.2原料仓储706.92706.921960.281960.28134.342.3辅助材料仓库312.68312.68867.04867.0459.423供配电工程72.5072.5072.5072.505.593.1供配电室72.5072.5072.5072.505.594给排水工程83.3883.3883.3883.385.004.1给排水83.3883.3883.3883.385.005服务性工程860.99860.99860.99860.9959.005.1办公用房396.33396.33396.33396.3332.675.2生活服务464.66464.66464.66464.6629.136消防及环保工程242.89242.89242.89242.8918.736.1消防环保工程242.89242.89242.89242.8918.737项目总图工程36.2536.2536.2536.2528.327.1场地及道路硬化2530.72535.04535.047.2场区围墙535.042530.722530.727.3安全保卫室36.2536.2536.2536.258绿化工程1014.4835.51合计9063.1015876.6015876.601360.04(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1160.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1028303.51千瓦时,折合126.38吨标准煤。2、项目年总用水量7665.04立方米,折合0.65吨标准煤。3、“工装面料项目投资建设项目”,年用电量1028303.51千瓦时,年总用水量7665.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.40吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“工装面料项目”主要从事工装面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工装面料项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设

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