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文档简介

泓域咨询MACRO/ 化纤土工布项目立项申请报告化纤土工布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17768.88平方米(折合约26.64亩),其中:净用地面积17768.88平方米(红线范围折合约26.64亩)。项目规划总建筑面积24698.74平方米,其中:规划建设主体工程18742.04平方米,计容建筑面积24698.74平方米;预计建筑工程投资1957.30万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤土工布,根据市场情况,预计年产值9751.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4942.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1957.302355.26185.544942.791.1工程费用万元1957.302355.266842.861.1.1建筑工程费用万元1957.301957.3030.71%1.1.2设备购置及安装费万元2355.262355.2636.96%1.2工程建设其他费用万元630.23630.239.89%1.2.1无形资产万元323.49323.491.3预备费万元306.74306.741.3.1基本预备费万元154.99154.991.3.2涨价预备费万元151.75151.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元4942.794942.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1430.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6842.863817.165584.676842.866842.866842.861.1应收账款万元2052.861129.071539.642052.862052.862052.861.2存货万元3079.291693.612309.473079.293079.293079.291.2.1原辅材料万元923.79508.08692.84923.79923.79923.791.2.2燃料动力万元46.1925.4034.6446.1946.1946.191.2.3在产品万元1416.47779.061062.361416.471416.471416.471.2.4产成品万元692.84381.06519.63692.84692.84692.841.3现金万元1710.71940.891283.041710.711710.711710.712流动负债万元5412.382976.814059.285412.385412.385412.382.1应付账款万元5412.382976.814059.285412.385412.385412.383流动资金万元1430.48786.761072.861430.481430.481430.484铺底流动资金万元476.82262.25357.62476.82476.82476.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6373.27万元,其中:固定资产投资4942.79万元,占项目总投资的77.56%;流动资金1430.48万元,占项目总投资的22.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1957.30万元,占项目总投资的30.71%;设备购置费2355.26万元,占项目总投资的36.96%;其它投资630.23万元,占项目总投资的9.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4942.79+1430.48=6373.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6373.27128.94%128.94%100.00%2项目建设投资万元4942.79100.00%100.00%77.56%2.1工程费用万元4312.5687.25%87.25%67.67%2.1.1建筑工程费万元1957.3039.60%39.60%30.71%2.1.2设备购置及安装费万元2355.2647.65%47.65%36.96%2.2工程建设其他费用万元323.496.54%6.54%5.08%2.2.1无形资产万元323.496.54%6.54%5.08%2.3预备费万元306.746.21%6.21%4.81%2.3.1基本预备费万元154.993.14%3.14%2.43%2.3.2涨价预备费万元151.753.07%3.07%2.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4942.79100.00%100.00%77.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1430.4828.94%28.94%22.44%7铺底流动资金万元476.839.65%9.65%7.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.10%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度185.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7298.877298.8718742.0418742.041633.771.1主要生产车间4379.324379.3211245.2211245.221012.941.2辅助生产车间2335.642335.645997.455997.45522.811.3其他生产车间583.91583.911087.041087.0498.032仓储工程1548.561548.563871.863871.86245.472.1成品贮存387.14387.14967.97967.9761.372.2原料仓储805.25805.252013.372013.37127.642.3辅助材料仓库356.17356.17890.53890.5356.463供配电工程82.5982.5982.5982.595.893.1供配电室82.5982.5982.5982.595.894给排水工程94.9894.9894.9894.985.274.1给排水94.9894.9894.9894.985.275服务性工程980.75980.75980.75980.7562.185.1办公用房459.46459.46459.46459.4627.185.2生活服务521.29521.29521.29521.2931.906消防及环保工程276.68276.68276.68276.6819.736.1消防环保工程276.68276.68276.68276.6819.737项目总图工程41.2941.2941.2941.29-47.797.1场地及道路硬化2604.12432.94432.947.2场区围墙432.942604.122604.127.3安全保卫室41.2941.2941.2941.298绿化工程936.5332.78合计10323.7224698.7424698.741957.30(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2355.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1113086.88千瓦时,折合136.80吨标准煤。2、项目年总用水量6918.42立方米,折合0.59吨标准煤。3、“化纤土工布项目投资建设项目”,年用电量1113086.88千瓦时,年总用水量6918.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.39吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率27.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“化纤土工布项目”主要从事化纤土工布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤土工布项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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