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泓域咨询MACRO/ 钢丝钢绞投资建设项目立项申请钢丝钢绞投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42454.55平方米(折合约63.65亩),其中:净用地面积42454.55平方米(红线范围折合约63.65亩)。项目规划总建筑面积67078.19平方米,其中:规划建设主体工程49552.81平方米,计容建筑面积67078.19平方米;预计建筑工程投资5341.68万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢丝钢绞,根据市场情况,预计年产值25071.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10800.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5341.685118.06169.6910800.771.1工程费用万元5341.685118.0616478.161.1.1建筑工程费用万元5341.685341.6838.87%1.1.2设备购置及安装费万元5118.065118.0637.24%1.2工程建设其他费用万元341.03341.032.48%1.2.1无形资产万元182.43182.431.3预备费万元158.60158.601.3.1基本预备费万元90.8190.811.3.2涨价预备费万元67.7967.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10800.7710800.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2941.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16478.167871.5914304.2216478.1616478.1616478.161.1应收账款万元4943.451977.383707.594943.454943.454943.451.2存货万元7415.172966.075561.387415.177415.177415.171.2.1原辅材料万元2224.55889.821668.412224.552224.552224.551.2.2燃料动力万元111.2344.4983.42111.23111.23111.231.2.3在产品万元3410.981364.392558.233410.983410.983410.981.2.4产成品万元1668.41667.371251.311668.411668.411668.411.3现金万元4119.541647.823089.654119.544119.544119.542流动负债万元13536.515414.6010152.3813536.5113536.5113536.512.1应付账款万元13536.515414.6010152.3813536.5113536.5113536.513流动资金万元2941.651176.662206.242941.652941.652941.654铺底流动资金万元980.54392.22735.41980.54980.54980.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13742.42万元,其中:固定资产投资10800.77万元,占项目总投资的78.59%;流动资金2941.65万元,占项目总投资的21.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5341.68万元,占项目总投资的38.87%;设备购置费5118.06万元,占项目总投资的37.24%;其它投资341.03万元,占项目总投资的2.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10800.77+2941.65=13742.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13742.42127.24%127.24%100.00%2项目建设投资万元10800.77100.00%100.00%78.59%2.1工程费用万元10459.7496.84%96.84%76.11%2.1.1建筑工程费万元5341.6849.46%49.46%38.87%2.1.2设备购置及安装费万元5118.0647.39%47.39%37.24%2.2工程建设其他费用万元182.431.69%1.69%1.33%2.2.1无形资产万元182.431.69%1.69%1.33%2.3预备费万元158.601.47%1.47%1.15%2.3.1基本预备费万元90.810.84%0.84%0.66%2.3.2涨价预备费万元67.790.63%0.63%0.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10800.77100.00%100.00%78.59%5建设期间费用万元6流动资金万元2941.6527.24%27.24%21.41%7铺底流动资金万元980.559.08%9.08%7.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.06%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度169.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17126.7717126.7749552.8149552.814340.681.1主要生产车间10276.0610276.0629731.6929731.692691.221.2辅助生产车间5480.575480.5715856.9015856.901389.021.3其他生产车间1370.141370.142874.062874.06260.442仓储工程3633.693633.6911391.5011391.50725.722.1成品贮存908.42908.422847.882847.88181.432.2原料仓储1889.521889.525923.585923.58377.372.3辅助材料仓库835.75835.752620.052620.05166.923供配电工程193.80193.80193.80193.8013.893.1供配电室193.80193.80193.80193.8013.894给排水工程222.87222.87222.87222.8712.424.1给排水222.87222.87222.87222.8712.425服务性工程2301.332301.332301.332301.33146.615.1办公用房1058.381058.381058.381058.3885.765.2生活服务1242.951242.951242.951242.9584.536消防及环保工程649.22649.22649.22649.2246.536.1消防环保工程649.22649.22649.22649.2246.537项目总图工程96.9096.9096.9096.90-26.567.1场地及道路硬化6619.421090.671090.677.2场区围墙1090.676619.426619.427.3安全保卫室96.9096.9096.9096.908绿化工程2353.9082.39合计24224.5767078.1967078.195341.68(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5118.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量907963.19千瓦时,折合111.59吨标准煤。2、项目年总用水量15436.02立方米,折合1.32吨标准煤。3、“钢丝钢绞投资建设项目投资建设项目”,年用电量907963.19千瓦时,年总用水量15436.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.91吨标准煤/年。达产年综合节能量39.67吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“钢丝钢绞投资建设项目”主要从事钢丝钢绞项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢丝钢绞投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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