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泓域咨询MACRO/ 风电设备投资建设项目立项申请风电设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59236.27平方米(折合约88.81亩),其中:净用地面积59236.27平方米(红线范围折合约88.81亩)。项目规划总建筑面积77007.15平方米,其中:规划建设主体工程47501.66平方米,计容建筑面积77007.15平方米;预计建筑工程投资5652.78万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风电设备,根据市场情况,预计年产值43048.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16247.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5652.786419.48182.9516247.791.1工程费用万元5652.786419.4832652.751.1.1建筑工程费用万元5652.785652.7826.18%1.1.2设备购置及安装费万元6419.486419.4829.73%1.2工程建设其他费用万元4175.534175.5319.34%1.2.1无形资产万元2321.642321.641.3预备费万元1853.891853.891.3.1基本预备费万元948.33948.331.3.2涨价预备费万元905.56905.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元16247.7916247.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5347.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32652.7518280.8325858.4232652.7532652.7532652.751.1应收账款万元9795.825387.707836.669795.829795.829795.821.2存货万元14693.748081.5611754.9914693.7414693.7414693.741.2.1原辅材料万元4408.122424.473526.504408.124408.124408.121.2.2燃料动力万元220.41121.22176.32220.41220.41220.411.2.3在产品万元6759.123717.525407.306759.126759.126759.121.2.4产成品万元3306.091818.352644.873306.093306.093306.091.3现金万元8163.194489.756530.558163.198163.198163.192流动负债万元27305.2215017.8721844.1827305.2227305.2227305.222.1应付账款万元27305.2215017.8721844.1827305.2227305.2227305.223流动资金万元5347.532941.144278.025347.535347.535347.534铺底流动资金万元1782.49980.381426.011782.491782.491782.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21595.32万元,其中:固定资产投资16247.79万元,占项目总投资的75.24%;流动资金5347.53万元,占项目总投资的24.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5652.78万元,占项目总投资的26.18%;设备购置费6419.48万元,占项目总投资的29.73%;其它投资4175.53万元,占项目总投资的19.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16247.79+5347.53=21595.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21595.32132.91%132.91%100.00%2项目建设投资万元16247.79100.00%100.00%75.24%2.1工程费用万元12072.2674.30%74.30%55.90%2.1.1建筑工程费万元5652.7834.79%34.79%26.18%2.1.2设备购置及安装费万元6419.4839.51%39.51%29.73%2.2工程建设其他费用万元2321.6414.29%14.29%10.75%2.2.1无形资产万元2321.6414.29%14.29%10.75%2.3预备费万元1853.8911.41%11.41%8.58%2.3.1基本预备费万元948.335.84%5.84%4.39%2.3.2涨价预备费万元905.565.57%5.57%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16247.79100.00%100.00%75.24%5建设期间费用万元6流动资金万元5347.5332.91%32.91%24.76%7铺底流动资金万元1782.5110.97%10.97%8.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.23%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度182.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31925.1631925.1647501.6647501.663835.591.1主要生产车间19155.1019155.1028501.0028501.002378.071.2辅助生产车间10216.0510216.0515200.5315200.531227.391.3其他生产车间2554.012554.012755.102755.10230.142仓储工程6773.376773.3719178.5719178.571126.262.1成品贮存1693.341693.344794.644794.64281.562.2原料仓储3522.153522.159972.869972.86585.662.3辅助材料仓库1557.881557.884411.074411.07259.043供配电工程361.25361.25361.25361.2523.873.1供配电室361.25361.25361.25361.2523.874给排水工程415.43415.43415.43415.4321.354.1给排水415.43415.43415.43415.4321.355服务性工程4289.804289.804289.804289.80251.925.1办公用房2502.582502.582502.582502.58148.365.2生活服务1787.221787.221787.221787.22127.856消防及环保工程1210.181210.181210.181210.1879.956.1消防环保工程1210.181210.181210.181210.1879.957项目总图工程180.62180.62180.62180.62129.247.1场地及道路硬化11653.281857.201857.207.2场区围墙1857.2011653.2811653.287.3安全保卫室180.62180.62180.62180.628绿化工程5274.42184.60合计45155.8177007.1577007.155652.78(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费6419.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1372156.22千瓦时,折合168.64吨标准煤。2、项目年总用水量25256.59立方米,折合2.16吨标准煤。3、“风电设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1372156.22千瓦时,年总用水量25256.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.80吨标准煤/年。达产年综合节能量51.02吨标准煤/年,项目总节能率28.53%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“风电设备投资建设项目”主要从事风电设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风电设备投资建设项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确

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