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泓域咨询MACRO/ 硬质酸锌投资建设项目立项申请硬质酸锌投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45549.43平方米(折合约68.29亩),其中:净用地面积45549.43平方米(红线范围折合约68.29亩)。项目规划总建筑面积52837.34平方米,其中:规划建设主体工程42257.55平方米,计容建筑面积52837.34平方米;预计建筑工程投资4722.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硬质酸锌,根据市场情况,预计年产值36309.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12232.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4722.943483.05179.1212232.101.1工程费用万元4722.943483.0522666.511.1.1建筑工程费用万元4722.944722.9427.68%1.1.2设备购置及安装费万元3483.053483.0520.42%1.2工程建设其他费用万元4026.114026.1123.60%1.2.1无形资产万元1942.621942.621.3预备费万元2083.492083.491.3.1基本预备费万元973.74973.741.3.2涨价预备费万元1109.751109.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元12232.1012232.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4828.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22666.5110148.5222845.5222666.5122666.5122666.511.1应收账款万元6799.952719.985439.966799.956799.956799.951.2存货万元10199.934079.978159.9410199.9310199.9310199.931.2.1原辅材料万元3059.981223.992447.983059.983059.983059.981.2.2燃料动力万元153.0061.20122.40153.00153.00153.001.2.3在产品万元4691.971876.793753.574691.974691.974691.971.2.4产成品万元2294.98917.991835.992294.982294.982294.981.3现金万元5666.632266.654533.305666.635666.635666.632流动负债万元17837.987135.1914270.3817837.9817837.9817837.982.1应付账款万元17837.987135.1914270.3817837.9817837.9817837.983流动资金万元4828.531931.413862.824828.534828.534828.534铺底流动资金万元1609.49643.801287.611609.491609.491609.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17060.63万元,其中:固定资产投资12232.10万元,占项目总投资的71.70%;流动资金4828.53万元,占项目总投资的28.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4722.94万元,占项目总投资的27.68%;设备购置费3483.05万元,占项目总投资的20.42%;其它投资4026.11万元,占项目总投资的23.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12232.10+4828.53=17060.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17060.63139.47%139.47%100.00%2项目建设投资万元12232.10100.00%100.00%71.70%2.1工程费用万元8205.9967.09%67.09%48.10%2.1.1建筑工程费万元4722.9438.61%38.61%27.68%2.1.2设备购置及安装费万元3483.0528.47%28.47%20.42%2.2工程建设其他费用万元1942.6215.88%15.88%11.39%2.2.1无形资产万元1942.6215.88%15.88%11.39%2.3预备费万元2083.4917.03%17.03%12.21%2.3.1基本预备费万元973.747.96%7.96%5.71%2.3.2涨价预备费万元1109.759.07%9.07%6.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12232.10100.00%100.00%71.70%5建设期间费用万元6流动资金万元4828.5339.47%39.47%28.30%7铺底流动资金万元1609.5113.16%13.16%9.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.22%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度179.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19714.9519714.9542257.5542257.554154.981.1主要生产车间11828.9711828.9725354.5325354.532576.091.2辅助生产车间6308.786308.7813522.4213522.421329.591.3其他生产车间1577.201577.202450.942450.94249.302仓储工程4182.804182.806876.866876.86491.762.1成品贮存1045.701045.701719.211719.21122.942.2原料仓储2175.062175.063575.973575.97255.722.3辅助材料仓库962.04962.041581.681581.68113.103供配电工程223.08223.08223.08223.0817.953.1供配电室223.08223.08223.08223.0817.954给排水工程256.55256.55256.55256.5516.054.1给排水256.55256.55256.55256.5516.055服务性工程2649.112649.112649.112649.11189.445.1办公用房1155.201155.201155.201155.2084.135.2生活服务1493.911493.911493.911493.9176.176消防及环保工程747.33747.33747.33747.3360.126.1消防环保工程747.33747.33747.33747.3360.127项目总图工程111.54111.54111.54111.54-286.907.1场地及道路硬化7116.981636.241636.247.2场区围墙1636.247116.987116.987.3安全保卫室111.54111.54111.54111.548绿化工程2272.4379.54合计27885.3652837.3452837.344722.94(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3483.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量867605.66千瓦时,折合106.63吨标准煤。2、项目年总用水量19814.90立方米,折合1.69吨标准煤。3、“硬质酸锌投资建设项目投资建设项目”,年用电量867605.66千瓦时,年总用水量19814.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.32吨标准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“硬质酸锌投资建设项目”主要从事硬质酸锌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硬质酸锌投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx

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