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泓域咨询MACRO/ 深冻干产品投资建设项目立项申请深冻干产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53500.07平方米(折合约80.21亩),其中:净用地面积53500.07平方米(红线范围折合约80.21亩)。项目规划总建筑面积55640.07平方米,其中:规划建设主体工程42445.09平方米,计容建筑面积55640.07平方米;预计建筑工程投资4794.78万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为深冻干产品,根据市场情况,预计年产值15607.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13364.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4794.785688.14166.6213364.591.1工程费用万元4794.785688.1410830.581.1.1建筑工程费用万元4794.784794.7832.04%1.1.2设备购置及安装费万元5688.145688.1438.01%1.2工程建设其他费用万元2881.672881.6719.26%1.2.1无形资产万元1546.751546.751.3预备费万元1334.921334.921.3.1基本预备费万元733.45733.451.3.2涨价预备费万元601.47601.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元13364.5913364.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1599.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10830.585378.577588.6010830.5810830.5810830.581.1应收账款万元3249.171462.132599.343249.173249.173249.171.2存货万元4873.762193.193899.014873.764873.764873.761.2.1原辅材料万元1462.13657.961169.701462.131462.131462.131.2.2燃料动力万元73.1132.9058.4973.1173.1173.111.2.3在产品万元2241.931008.871793.542241.932241.932241.931.2.4产成品万元1096.60493.47877.281096.601096.601096.601.3现金万元2707.641218.442166.122707.642707.642707.642流动负债万元9230.864153.897384.699230.869230.869230.862.1应付账款万元9230.864153.897384.699230.869230.869230.863流动资金万元1599.72719.871279.781599.721599.721599.724铺底流动资金万元533.23239.96426.59533.23533.23533.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14964.31万元,其中:固定资产投资13364.59万元,占项目总投资的89.31%;流动资金1599.72万元,占项目总投资的10.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4794.78万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费5688.14万元,占项目总投资的38.01%;其它投资2881.67万元,占项目总投资的19.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13364.59+1599.72=14964.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14964.31111.97%111.97%100.00%2项目建设投资万元13364.59100.00%100.00%89.31%2.1工程费用万元10482.9278.44%78.44%70.05%2.1.1建筑工程费万元4794.7835.88%35.88%32.04%2.1.2设备购置及安装费万元5688.1442.56%42.56%38.01%2.2工程建设其他费用万元1546.7511.57%11.57%10.34%2.2.1无形资产万元1546.7511.57%11.57%10.34%2.3预备费万元1334.929.99%9.99%8.92%2.3.1基本预备费万元733.455.49%5.49%4.90%2.3.2涨价预备费万元601.474.50%4.50%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13364.59100.00%100.00%89.31%5建设期间费用万元6流动资金万元1599.7211.97%11.97%10.69%7铺底流动资金万元533.243.99%3.99%3.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.03%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度166.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23840.8123840.8142445.0942445.094023.471.1主要生产车间14304.4914304.4925467.0525467.052494.551.2辅助生产车间7629.067629.0613582.4313582.431287.511.3其他生产车间1907.261907.262461.822461.82241.412仓储工程5058.165058.168576.748576.74591.282.1成品贮存1264.541264.542144.182144.18147.822.2原料仓储2630.242630.244459.904459.90307.472.3辅助材料仓库1163.381163.381972.651972.65135.993供配电工程269.77269.77269.77269.7720.923.1供配电室269.77269.77269.77269.7720.924给排水工程310.23310.23310.23310.2318.714.1给排水310.23310.23310.23310.2318.715服务性工程3203.503203.503203.503203.50220.855.1办公用房1502.491502.491502.491502.49100.925.2生活服务1701.011701.011701.011701.01124.576消防及环保工程903.73903.73903.73903.7370.096.1消防环保工程903.73903.73903.73903.7370.097项目总图工程134.88134.88134.88134.88-274.857.1场地及道路硬化9412.321398.871398.877.2场区围墙1398.879412.329412.327.3安全保卫室134.88134.88134.88134.888绿化工程3551.83124.31合计33721.0955640.0755640.074794.78(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5688.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量977612.49千瓦时,折合120.15吨标准煤。2、项目年总用水量8652.04立方米,折合0.74吨标准煤。3、“深冻干产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量977612.49千瓦时,年总用水量8652.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.89吨标准煤/年。达产年综合节能量47.01吨标准煤/年,项目总节能率25.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展

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