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泓域咨询MACRO/ 数控深孔珩磨机床投资建设项目立项申请数控深孔珩磨机床投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13920.29平方米(折合约20.87亩),其中:净用地面积13920.29平方米(红线范围折合约20.87亩)。项目规划总建筑面积17817.97平方米,其中:规划建设主体工程12560.49平方米,计容建筑面积17817.97平方米;预计建筑工程投资1430.78万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数控深孔珩磨机床,根据市场情况,预计年产值10045.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3388.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1430.781171.06162.383388.871.1工程费用万元1430.781171.066345.631.1.1建筑工程费用万元1430.781430.7830.55%1.1.2设备购置及安装费万元1171.061171.0625.00%1.2工程建设其他费用万元787.03787.0316.80%1.2.1无形资产万元403.27403.271.3预备费万元383.76383.761.3.1基本预备费万元155.73155.731.3.2涨价预备费万元228.03228.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3388.873388.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1294.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6345.633638.325212.026345.636345.636345.631.1应收账款万元1903.691047.031332.581903.691903.691903.691.2存货万元2855.531570.541998.872855.532855.532855.531.2.1原辅材料万元856.66471.16599.66856.66856.66856.661.2.2燃料动力万元42.8323.5629.9842.8342.8342.831.2.3在产品万元1313.54722.45919.481313.541313.541313.541.2.4产成品万元642.49353.37449.75642.49642.49642.491.3现金万元1586.41872.521110.491586.411586.411586.412流动负债万元5051.102778.113535.775051.105051.105051.102.1应付账款万元5051.102778.113535.775051.105051.105051.103流动资金万元1294.53711.99906.171294.531294.531294.534铺底流动资金万元431.51237.33302.06431.51431.51431.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4683.40万元,其中:固定资产投资3388.87万元,占项目总投资的72.36%;流动资金1294.53万元,占项目总投资的27.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1430.78万元,占项目总投资的30.55%;设备购置费1171.06万元,占项目总投资的25.00%;其它投资787.03万元,占项目总投资的16.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3388.87+1294.53=4683.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4683.40138.20%138.20%100.00%2项目建设投资万元3388.87100.00%100.00%72.36%2.1工程费用万元2601.8476.78%76.78%55.55%2.1.1建筑工程费万元1430.7842.22%42.22%30.55%2.1.2设备购置及安装费万元1171.0634.56%34.56%25.00%2.2工程建设其他费用万元403.2711.90%11.90%8.61%2.2.1无形资产万元403.2711.90%11.90%8.61%2.3预备费万元383.7611.32%11.32%8.19%2.3.1基本预备费万元155.734.60%4.60%3.33%2.3.2涨价预备费万元228.036.73%6.73%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3388.87100.00%100.00%72.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1294.5338.20%38.20%27.64%7铺底流动资金万元431.5112.73%12.73%9.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.93%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度162.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6783.856783.8512560.4912560.491109.471.1主要生产车间4070.314070.317536.297536.29687.871.2辅助生产车间2170.832170.834019.364019.36355.031.3其他生产车间542.71542.71728.51728.5166.572仓储工程1439.291439.293417.363417.36219.532.1成品贮存359.82359.82854.34854.3454.882.2原料仓储748.43748.431777.031777.03114.162.3辅助材料仓库331.04331.04785.99785.9950.493供配电工程76.7676.7676.7676.765.553.1供配电室76.7676.7676.7676.765.554给排水工程88.2888.2888.2888.284.964.1给排水88.2888.2888.2888.284.965服务性工程911.55911.55911.55911.5558.565.1办公用房529.51529.51529.51529.5134.845.2生活服务382.04382.04382.04382.0429.196消防及环保工程257.15257.15257.15257.1518.586.1消防环保工程257.15257.15257.15257.1518.587项目总图工程38.3838.3838.3838.38-13.217.1场地及道路硬化2542.35439.60439.607.2场区围墙439.602542.352542.357.3安全保卫室38.3838.3838.3838.388绿化工程781.0027.34合计9595.2617817.9717817.971430.78(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1171.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量657030.45千瓦时,折合80.75吨标准煤。2、项目年总用水量6799.17立方米,折合0.58吨标准煤。3、“数控深孔珩磨机床投资建设项目投资建设项目”,年用电量657030.45千瓦时,年总用水量6799.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.33吨标准煤/年。达产年综合节能量21.62吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“数控深孔珩磨机床投资建设项目”主要从事数控深孔珩磨机床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数控深孔珩磨机床投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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