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泓域咨询MACRO/ 再生塑料投资建设项目立项申请再生塑料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50191.75平方米(折合约75.25亩),其中:净用地面积50191.75平方米(红线范围折合约75.25亩)。项目规划总建筑面积53203.26平方米,其中:规划建设主体工程41223.87平方米,计容建筑面积53203.26平方米;预计建筑工程投资4419.11万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生塑料,根据市场情况,预计年产值22287.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12064.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4419.115642.18160.3212064.081.1工程费用万元4419.115642.1814497.691.1.1建筑工程费用万元4419.114419.1130.24%1.1.2设备购置及安装费万元5642.185642.1838.61%1.2工程建设其他费用万元2002.792002.7913.71%1.2.1无形资产万元873.53873.531.3预备费万元1129.261129.261.3.1基本预备费万元493.24493.241.3.2涨价预备费万元636.02636.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元12064.0812064.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2548.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14497.695388.7412249.1914497.6914497.6914497.691.1应收账款万元4349.311739.723261.984349.314349.314349.311.2存货万元6523.962609.584892.976523.966523.966523.961.2.1原辅材料万元1957.19782.881467.891957.191957.191957.191.2.2燃料动力万元97.8639.1473.3997.8697.8697.861.2.3在产品万元3001.021200.412250.773001.023001.023001.021.2.4产成品万元1467.89587.161100.921467.891467.891467.891.3现金万元3624.421449.772718.323624.423624.423624.422流动负债万元11948.864779.548961.6511948.8611948.8611948.862.1应付账款万元11948.864779.548961.6511948.8611948.8611948.863流动资金万元2548.831019.531911.622548.832548.832548.834铺底流动资金万元849.60339.84637.21849.60849.60849.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14612.91万元,其中:固定资产投资12064.08万元,占项目总投资的82.56%;流动资金2548.83万元,占项目总投资的17.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4419.11万元,占项目总投资的30.24%;设备购置费5642.18万元,占项目总投资的38.61%;其它投资2002.79万元,占项目总投资的13.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12064.08+2548.83=14612.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14612.91121.13%121.13%100.00%2项目建设投资万元12064.08100.00%100.00%82.56%2.1工程费用万元10061.2983.40%83.40%68.85%2.1.1建筑工程费万元4419.1136.63%36.63%30.24%2.1.2设备购置及安装费万元5642.1846.77%46.77%38.61%2.2工程建设其他费用万元873.537.24%7.24%5.98%2.2.1无形资产万元873.537.24%7.24%5.98%2.3预备费万元1129.269.36%9.36%7.73%2.3.1基本预备费万元493.244.09%4.09%3.38%2.3.2涨价预备费万元636.025.27%5.27%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12064.08100.00%100.00%82.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2548.8321.13%21.13%17.44%7铺底流动资金万元849.617.04%7.04%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.58%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度160.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20077.7320077.7341223.8741223.873766.501.1主要生产车间12046.6412046.6424734.3224734.322335.231.2辅助生产车间6424.876424.8713191.6413191.641205.281.3其他生产车间1606.221606.222390.982390.98225.992仓储工程4259.774259.777786.607786.60517.412.1成品贮存1064.941064.941946.651946.65129.352.2原料仓储2215.082215.084049.034049.03269.052.3辅助材料仓库979.75979.751790.921790.92119.003供配电工程227.19227.19227.19227.1916.983.1供配电室227.19227.19227.19227.1916.984给排水工程261.27261.27261.27261.2715.194.1给排水261.27261.27261.27261.2715.195服务性工程2697.862697.862697.862697.86179.275.1办公用房1291.031291.031291.031291.0382.895.2生活服务1406.831406.831406.831406.8399.576消防及环保工程761.08761.08761.08761.0856.896.1消防环保工程761.08761.08761.08761.0856.897项目总图工程113.59113.59113.59113.59-222.717.1场地及道路硬化7950.791396.581396.587.2场区围墙1396.587950.797950.797.3安全保卫室113.59113.59113.59113.598绿化工程2559.4789.58合计28398.4953203.2653203.264419.11(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5642.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量656949.08千瓦时,折合80.74吨标准煤。2、项目年总用水量16469.98立方米,折合1.41吨标准煤。3、“再生塑料投资建设项目投资建设项目”,年用电量656949.08千瓦时,年总用水量16469.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.15吨标准煤/年。达产年综合节能量33.55吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符

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