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泓域咨询MACRO/ 二苯甲酮腙投资建设项目立项申请二苯甲酮腙投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45936.29平方米(折合约68.87亩),其中:净用地面积45936.29平方米(红线范围折合约68.87亩)。项目规划总建筑面积54664.19平方米,其中:规划建设主体工程41988.59平方米,计容建筑面积54664.19平方米;预计建筑工程投资4543.15万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二苯甲酮腙,根据市场情况,预计年产值34577.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12216.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4543.155410.18177.3812216.161.1工程费用万元4543.155410.1821459.641.1.1建筑工程费用万元4543.154543.1527.48%1.1.2设备购置及安装费万元5410.185410.1832.72%1.2工程建设其他费用万元2262.832262.8313.69%1.2.1无形资产万元1313.451313.451.3预备费万元949.38949.381.3.1基本预备费万元486.10486.101.3.2涨价预备费万元463.28463.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12216.1612216.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4318.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21459.6410224.6719746.8321459.6421459.6421459.641.1应收账款万元6437.892897.054828.426437.896437.896437.891.2存货万元9656.844345.587242.639656.849656.849656.841.2.1原辅材料万元2897.051303.672172.792897.052897.052897.051.2.2燃料动力万元144.8565.18108.64144.85144.85144.851.2.3在产品万元4442.151998.973331.614442.154442.154442.151.2.4产成品万元2172.79977.761629.592172.792172.792172.791.3现金万元5364.912414.214023.685364.915364.915364.912流动负债万元17140.737713.3312855.5517140.7317140.7317140.732.1应付账款万元17140.737713.3312855.5517140.7317140.7317140.733流动资金万元4318.911943.513239.184318.914318.914318.914铺底流动资金万元1439.62647.841079.731439.621439.621439.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16535.07万元,其中:固定资产投资12216.16万元,占项目总投资的73.88%;流动资金4318.91万元,占项目总投资的26.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4543.15万元,占项目总投资的27.48%;设备购置费5410.18万元,占项目总投资的32.72%;其它投资2262.83万元,占项目总投资的13.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12216.16+4318.91=16535.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16535.07135.35%135.35%100.00%2项目建设投资万元12216.16100.00%100.00%73.88%2.1工程费用万元9953.3381.48%81.48%60.20%2.1.1建筑工程费万元4543.1537.19%37.19%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元5410.1844.29%44.29%32.72%2.2工程建设其他费用万元1313.4510.75%10.75%7.94%2.2.1无形资产万元1313.4510.75%10.75%7.94%2.3预备费万元949.387.77%7.77%5.74%2.3.1基本预备费万元486.103.98%3.98%2.94%2.3.2涨价预备费万元463.283.79%3.79%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12216.16100.00%100.00%73.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4318.9135.35%35.35%26.12%7铺底流动资金万元1439.6411.78%11.78%8.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.62%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度177.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16439.8416439.8441988.5941988.593838.651.1主要生产车间9863.909863.9025193.1525193.152379.961.2辅助生产车间5260.755260.7513436.3513436.351228.371.3其他生产车间1315.191315.192435.342435.34230.322仓储工程3487.943487.948239.148239.14547.812.1成品贮存871.99871.992059.782059.78136.952.2原料仓储1813.731813.734284.354284.35284.862.3辅助材料仓库802.23802.231895.001895.00126.003供配电工程186.02186.02186.02186.0213.913.1供配电室186.02186.02186.02186.0213.914给排水工程213.93213.93213.93213.9312.454.1给排水213.93213.93213.93213.9312.455服务性工程2209.032209.032209.032209.03146.875.1办公用房919.12919.12919.12919.1266.775.2生活服务1289.911289.911289.911289.9160.266消防及环保工程623.18623.18623.18623.1846.616.1消防环保工程623.18623.18623.18623.1846.617项目总图工程93.0193.0193.0193.01-149.407.1场地及道路硬化6289.631021.641021.647.2场区围墙1021.646289.636289.637.3安全保卫室93.0193.0193.0193.018绿化工程2464.1886.25合计23252.9554664.1954664.194543.15(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5410.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量779323.55千瓦时,折合95.78吨标准煤。2、项目年总用水量17182.65立方米,折合1.47吨标准煤。3、“二苯甲酮腙投资建设项目投资建设项目”,年用电量779323.55千瓦时,年总用水量17182.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.25吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“二苯甲酮腙投资建设项目”主要从事二苯甲酮腙项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二苯甲酮腙投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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