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文档简介

质检流程体系 1 原 辅料入库检验流程2 制程巡检流程3 成品检验管理流程4 不合格品处理流程 原 辅料入库检验流程 步骤 仓储部 C 开始 质检部 B 供应部 A 参照国标或企业标准进行关键指标的检验 填写结果通知单 原 辅料入厂 1 2 3 4 5 办理正式入库手续 不通过 进入待检区 6 7 检验结果单 是否有异议 部长审核检验结果 通过 检验结果单 有异议 无异议 填写原料检验申请单 生产副总 D 检验结果单 填写并传递检验结果单 总经理 E 检验结果单 财务部 F 原 辅料入库检验流程 续 步骤 仓储部 C 质检部 B 供应部 A 8 9 10 11 生产副总 D 总经理 E 入库单 发票 检验报告 申购单 运费结算单 运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续 应付账款流程 财务部 F 原 辅料入库检验流程说明 原 辅料入库检验流程说明 续 步骤 1 生产管理部 B 生产 各部班组 A 开始 总经理 D 2 是否合格 3 4 5 6 制程巡检流程 对半成品进行抽样巡检 继续生产至产成品 合格 优化工艺 立即停产整改 影响销售 成品检验流程 技术中心 C 调整生产 7 质检部 E 审批 不影响销售 不合格 制程巡检流程说明 成品检验管理流程 开始 成品 现场抽样检验 1 合格 2 不合格 检查包装质量 包装 合格 步骤 技术中心 D 质检部 A 班组 B 1 2 3 4 5 6 检验报告 7 提出处理意见 总经理 F 审批 不合格品处理流程 通过 组织召开质量分析会 生产管理部 C 生产副总 E 参加分析会 参加分析会 参加分析会 不通过 不合格 8 参加分析会 成品检验管理流程说明 步骤 1 班组 A 开始 质检部 B 2 3 4 5 6 不合格品处理流程 对不合格产品进行再加工 总经理 F 不合格品 是否需要或补片 需要 不需要 生产管理部 C 补片处理 7 可 审批 不可 技术中心 D 生产副总 E 组织召开分析会 参与分析会 参与分析会 参与分析会 参与分析会 出具分析报告及不合格品处理

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