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泓域咨询MACRO/ 玻璃打孔机项目简介及立项备案申请玻璃打孔机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃打孔机为数控机床的一种,又名:玻璃雕刻机、玻璃精雕机、玻璃磨边机、异形玻璃切割机、玻璃开槽机、精密玻璃成形机。其这一概念最先由深圳远洋数控提出并实现,玻璃打孔机其主要应用于各种超薄玻璃的精细加工、异形切割,技术已非常成熟由于未来电子消费市场的发展和需求,更多的数码电子显示屏采用了玻璃为显示屏或触摸屏,玻璃打孔机的市场也越来越巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14180.42平方米(折合约21.26亩),其中:净用地面积14180.42平方米(红线范围折合约21.26亩)。项目规划总建筑面积21412.43平方米,其中:规划建设主体工程13687.60平方米,计容建筑面积21412.43平方米;预计建筑工程投资1552.08万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃打孔机,根据市场情况,预计年产值9234.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4174.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1552.081891.80196.354174.401.1工程费用万元1552.081891.806890.171.1.1建筑工程费用万元1552.081552.0830.01%1.1.2设备购置及安装费万元1891.801891.8036.58%1.2工程建设其他费用万元730.52730.5214.12%1.2.1无形资产万元316.09316.091.3预备费万元414.43414.431.3.1基本预备费万元188.57188.571.3.2涨价预备费万元225.86225.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元4174.404174.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金997.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6890.173423.574407.746890.176890.176890.171.1应收账款万元2067.051240.231550.292067.052067.052067.051.2存货万元3100.581860.352325.433100.583100.583100.581.2.1原辅材料万元930.17558.10697.63930.17930.17930.171.2.2燃料动力万元46.5127.9134.8846.5146.5146.511.2.3在产品万元1426.27855.761069.701426.271426.271426.271.2.4产成品万元697.63418.58523.22697.63697.63697.631.3现金万元1722.541033.531291.911722.541722.541722.542流动负债万元5892.233535.344419.175892.235892.235892.232.1应付账款万元5892.233535.344419.175892.235892.235892.233流动资金万元997.94598.76748.46997.94997.94997.944铺底流动资金万元332.64199.59249.48332.64332.64332.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5172.34万元,其中:固定资产投资4174.40万元,占项目总投资的80.71%;流动资金997.94万元,占项目总投资的19.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1552.08万元,占项目总投资的30.01%;设备购置费1891.80万元,占项目总投资的36.58%;其它投资730.52万元,占项目总投资的14.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4174.40+997.94=5172.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5172.34123.91%123.91%100.00%2项目建设投资万元4174.40100.00%100.00%80.71%2.1工程费用万元3443.8882.50%82.50%66.58%2.1.1建筑工程费万元1552.0837.18%37.18%30.01%2.1.2设备购置及安装费万元1891.8045.32%45.32%36.58%2.2工程建设其他费用万元316.097.57%7.57%6.11%2.2.1无形资产万元316.097.57%7.57%6.11%2.3预备费万元414.439.93%9.93%8.01%2.3.1基本预备费万元188.574.52%4.52%3.65%2.3.2涨价预备费万元225.865.41%5.41%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4174.40100.00%100.00%80.71%5建设期间费用万元6流动资金万元997.9423.91%23.91%19.29%7铺底流动资金万元332.657.97%7.97%6.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.77%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度196.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7195.347195.3413687.6013687.601091.361.1主要生产车间4317.204317.208212.568212.56676.641.2辅助生产车间2302.512302.514380.034380.03349.241.3其他生产车间575.63575.63793.88793.8865.482仓储工程1526.591526.595021.145021.14291.172.1成品贮存381.65381.651255.291255.2972.792.2原料仓储793.83793.832610.992610.99151.412.3辅助材料仓库351.12351.121154.861154.8666.973供配电工程81.4281.4281.4281.425.313.1供配电室81.4281.4281.4281.425.314给排水工程93.6393.6393.6393.634.754.1给排水93.6393.6393.6393.634.755服务性工程966.84966.84966.84966.8456.075.1办公用房463.33463.33463.33463.3333.035.2生活服务503.51503.51503.51503.5125.186消防及环保工程272.75272.75272.75272.7517.796.1消防环保工程272.75272.75272.75272.7517.797项目总图工程40.7140.7140.7140.7147.427.1场地及道路硬化2617.34438.56438.567.2场区围墙438.562617.342617.347.3安全保卫室40.7140.7140.7140.718绿化工程1091.6138.21合计10177.2921412.4321412.431552.08(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1891.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量832781.01千瓦时,折合102.35吨标准煤。2、项目年总用水量6540.95立方米,折合0.56吨标准煤。3、“玻璃打孔机项目投资建设项目”,年用电量832781.01千瓦时,年总用水量6540.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.91吨标准煤/年。达产年综合节能量40.02吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玻璃打孔机项目”主要从事玻璃打孔机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃打孔机项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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