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文档简介

_ 精品资料 安全生安全生产风险产风险分分级级管控与管控与隐隐患排患排查查治理治理 两个体系管理制度两个体系管理制度 1.适适用用范范围围 适用于方圆集团有限公司的危害因素辨识,风险评估、分级管控、隐患 治理。 2.规规范范性性引引用用文文件件 危险化学品安全管理条例(国务院令第 591 号) 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023 号) 关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见(安监总管三2010186 号) 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第 40 号) 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(省政府令第 260 号) 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政 办字201636 号) 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全 风险管控工作的通知(鲁安发201616 号) 重点监管的危险化工工艺目录(2013 年完整版) 重点监管的危险化学品名录(2013 年完整版) 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 GB6441企业职工伤亡事故分类标准 GB/T28001职业健康安全管理体系规范 GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范 3.术术语语与与定定义义 3.1 危险有害因素:简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产 损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的 不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 _ 精品资料 3.2 危害因素辨识:辨识组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每 个危害因素特性的过程。 3.3 风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个 主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性, 是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 3.4 工作危害分析法(JHA):是指通过对工作过程的逐步分析,找出其 有危险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行 分析。 3.5 安全检查表分析法(SCL):依据相关的标准、规范,对工程、系统中 已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危 险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 3.6 风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.危危害害因因素素辨辨识识 4.1 辨辨识识范范围围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和异常活动; (3)事故及潜在的紧急情况; (4)所有进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度; (8)丢弃、废弃、拆除与处置; (9)气候、地震及其他自然灾害等。 4.2 辨辨识识内容内容 在进行危害辨识时,应依据生产过程危险和有害因素分类与代码 (GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素 等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的 因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因;造成中毒、 窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素; 人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因 等。 _ 精品资料 4.3 危害因素造成的事故危害因素造成的事故类别类别及后果及后果 危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重 伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它 爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、 影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 5.风风险险评评估估方方法法 结合实际,选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。 5.1 工作危害分析法(工作危害分析法(JHA) ) 工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其 他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素辨识、 风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 5.1.1 作作业业活活动动的划分的划分 按生产流程进行划分。 5.1.2 作作业业危害分析的主要步危害分析的主要步骤骤 (1)划分并确定作业活动,填入作业活动清单(表 1)。 表表 1 作作业业活活动动清清单单 (记录受控号): : : 序号序号岗岗位位/地点地点作作业业活活动动活活动频动频率率备备注注 (2)辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表 表表 2 工作危害分析(工作危害分析(JHA) )评评价表价表 (记录受控号) : 序序 号号 工作工作 步步骤骤 危害因素或潜在事件(人、物、危害因素或潜在事件(人、物、 作作业环业环境、管理)境、管理) 主要主要 后果后果 控制措施控制措施LECD 风险风险 等等级级 5.2 安全安全检查检查表分析法(表分析法(SCL) ) 安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目,辨识出 一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故 隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目;以提问的方式把检查项目 _ 精品资料 按系统的组成顺序编制成表,进行检查或评审。 5.2.1 列出设备设施清单 表 3 设备设施清单 5.2.2 列出安全检查表 针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及其他,确定安全检 查表的要点和内容,填入安全检查表(表 4) 表 4 安全检查表 记录受控号: No: 序号设备设施检查项目 不符合标准 情况及后果 危险 等级 整改措施 5.2.3 列出安全检查分析评价表 根据安全检查表可能产生风险填入安全检查分析(SCL)评价表。 表 5 安全检查分析(SCL)评价表 序号序号检查项检查项目目标标准准 不符合不符合标标准的准的 情况及后果情况及后果 现现有安全控有安全控 制措施制措施 LSR 风险风险 等等级级 建建议议改改 进进措施措施 备备注注 5.3 操操作作过过程程 5.3.1 操作过程风险辨识 根据操作过程的生产要素辨识可能产生的风险填入操作过程风险 辨识(表 6) 表 6 操作过程风险辨识 记录受控号: : (记录受控号): 序号序号设备设备名称名称类别类别/位号位号所在部位所在部位备备注注 (记录受控号)单位: 序号序号工作步工作步骤骤 危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件 (人、物、作(人、物、作业环业环境、管理)境、管理) 主要后果主要后果 _ 精品资料 5.3.2 操作过程风险评价表 根据操作过程风险评价填入操作过程风险评价表(表 7) 表 7 操作过程风险评价表 记录受控号: : 序号序号工作步工作步骤骤 危害因素或潜在事危害因素或潜在事 件(人、物、作件(人、物、作业环业环 境、管理)境、管理) LECD风险风险等等级级控制措施控制措施 6 风风险险控控制制 6.1 风险度(危险性) 危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项危害因素的 风险大小,即风险度或危险性,据此分析判断并确定风险等级。 6.2 风险度的分析及风险分级判定准则 作业活动采用作业条件危险性分析法(LEC),风险等级分为 5 级,分别 是:A(较低)、B(低)、C(中)、D(高)、E(很高)。 设备安全检查分析(SCL)评价采用风险矩阵法,采用风险矩阵法把风险 等级分为 5 级,分别是:1 级(很高)、2 级(高)、3 级(中)、4 级(低)、5 级(较 低)。 6.3 风险分级控制要求 风险分级管控原则如下: A 级5 级:稍有危险,需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意,各班 组负责 A 级危害因素的控制管理,需要控制措施的纳入蓝色风险监控。 B 级4 级:蓝色风险轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。车间应 引起关注,负责 B 级危害因素的控制管理,所属班组具体落实。 C 级3 级:黄色风险中度(显著)危险,需要控制整改。公司应引起关注, 负责 C 级危害因素的控制管理,车间具体落实;应制定管理制度、规定进行 控制,降低风险。 D 级2 级:橙色风险高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管 理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理,由生产安全设备部根 _ 精品资料 据职责分工具体落实 E 级1 级:红色风险不可容许的(巨大风险),极其危险,必须立即整改, 不能继续作业。只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。 以下情形应直接确定为 D 级2 级风险: (1)开停车作业、非正常工况的操作。 (2)同一爆炸危险区域内,现场作业人员 10 人以上的。 (3)10 人以上的检维修作业及特殊作业。 6.4 风险控制措施的制定 对 4 个级别的风险实施多种措施控制:E1 级红色风险,D2 级橙色风 险,C3 级黄色风险,B4 级和需要制订控制措施的 A5 级蓝色风险。 6.4.1 风险控制措施应包括: (1)工程技术措施,实现本质安全; (2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操作 规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等; (3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识; (4)个体防护措施,减少职业伤害。 6.4.2 在选择风险控制措施时,应考虑: (1)可行性和可靠性; (2)先进性和安全性; (3)经济合理性及经营运行情况; (4)可靠的技术保证和服务。 6.5 风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审: (1)措施的可行性和有效性; (2)是否使风险降低到可容许水平; (3)是否产生新的危害因素; (4)是否已选定了最佳的解决方案; (5)是否会被应用于实际工作中。 _ 精品资料 7.工工作作程程序序 7.1 公司成立风险评估领导小组,全员参与: 组长:总经理 副组长:分管经理 成员:安全生产领导小组成员、各班正、副班长 7.2 依据本准则对本公司危害因素进行辨识评价后,填写相应的“作业活 动清单”、 “设备设施清单”、 “工作危害分析(JHA)评价表”、 “设备安全检查表”、 “安 全检查分析(SCL)评价表”。 7.3 根据最终分析评价记录结果,建立风险分级管控清单,由主要负 责人审核批准后发布。重大(D 级2 级)及以上风险公司负责控制。 表8 风险分级管控清单 记录受控号: No: 序号序号 风险风险点(作点(作业业活活动动或或设设 备设备设施)施) 风险风险 等等级级 管控管控层级层级责责任任单单位位责责任人任人分析来源分析来源 8.风风险险培培训训 8.1 全员参与风险评估与安全检查。 8.2 利用班前会议对公司的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训, 并保留培训记录。 9.风风险险信信息息更更新新 依据辨识评价结果,建立风险管控登记台账,台账应结合实际定期更新 (每年至少一次)。 表9 风险管控登记台帐 记录受控号: No: 数目数目 序序 号号 辨辨识时识时 间间 审审定定 时间时间 单单位位 或活或活 动动 A( (5 级级) )B( (4 级级) )C( (3 级级) )D( (2 级级) )E( (1 级级) ) 合合 计计 备备 注注 当下列情形当下列情形发发生生时时, ,应应及及时进时进行危害因素辨行危害因素辨识识和和风险评风险评估。估。 _ 精品资料 (1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更; (2)操作工艺发生变化; (3)新建、改建、扩建、技改项目; (4)事故事件发生后; (5)组织机构发生大的调整。 10.隐隐患台患台账账 根据风险评估和安全检查发现缺陷,即可能导致事故的隐患建立台账, 落实整改“四定”措施。 表 10 隐患台帐 记录受控号:*YHTZ10 No:001 序 号 岗 位 原因分 析 可能产生危险有害因素或 事故 整改措 施 责任部门或责 任人 _ 精品资料 附附件件 1: :作作业业条条件件危危险险性性分分析析法法( (LEC) )判判断断准准则则 表表 1 事故事件事故事件发发生的可能性(生的可能性(L)判断准)判断准则则 分分 值值 事故、事件或偏差事故、事件或偏差发发生的可能性生的可能性 10完全可以预料。 6 相当可能;或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控 制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 3 可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、 没有个人防护用品等),也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施, 但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生。 1 可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经 发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 0.5很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测。 0.2 极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工安全卫生意识相当高,严格执行 操作规程。 0.1实际不可能。 表表 2 暴露于危暴露于危险环险环境的境的频频繁程度(繁程度(E)判断准)判断准则则 分分值值频频繁程度繁程度分分值值频频繁程度繁程度 10连续暴露2每月一次暴露 6每天工作时间内暴露1每年几次暴露 3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露 表表 3 发发生事故事件偏差生事故事件偏差产产生的后果生的后果严严重性(重性(C)判)判别别准准则则 分分值值 法律法法律法规规及其他及其他 要求要求 人人员伤员伤亡亡 财产损财产损失失 (万元)(万元) 停工停工公司形象公司形象 100 严重违反法律法 规和标准。 10 人以上死亡,或 50 人以上重伤。 5000 万以上直接经 济损失。 公司 停产 重大国际、国 内影响。 40 违反法律法规和 标准。 3 人以上 10 人以下死 亡,或 10 人以上 50 人以下重伤。 1000 万以上 5000 万 以下直接经济损失。 装置 停工 行业内、省内 影响。 15 潜在违反法规和 标准。 3 人以下死亡,或 10 人以下重伤。 100 万以上 1000 万 以下直接经济损失。 部分装 置停工 地区影响。 7 不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等。 丧失劳动力、截肢、骨 折、听力丧失、慢性病。 10 万以上 100 万以 下直接经济损失。 部分设 备停工 公司及周边 范围。 2 不符合公司的安 全操作程序、规 定。 轻微受伤、间歇不舒 服。 1 万以上 10 万以下 直接经济损失。 1 套设备 停工 引人关注,不 利于基本的 安全卫生要 求。 _ 精品资料 1完全符合。无伤亡。 1 万以下直接经济损 失。 没有 停工 形象没有受 损。 表表 4 风险风险等等级级判定准判定准则则及控制措施(及控制措施(D) ) 风风险险度度等等级级应应采采取取的的行行动动/控控制制措措施施实实施施期期限限 320 E 不可容许, 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作 业,对改进措施进行评估 立刻 160320 D 高度危险, 重大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控 制程序,定期检查、测量及评估。 立即或近期整 改 70160C 中度,中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加 强培训及沟通 2 年内治理 2070 B 轻度,可接 受 可考虑建立操作规程、作业指导书, 但需定期检查 有条件、有经 费时治理 50 部分装置(2 套)或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和 标准 丧失劳动 能力

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