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文档简介
泓域咨询MACRO/ 可燃气体探测报警设备项目立项申请报告可燃气体探测报警设备项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx公司实现营业收入6802.04万元,同比增长33.20%(1695.28万元)。其中,主营业业务可燃气体探测报警设备生产及销售收入为5838.58万元,占营业总收入的85.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1377.02万元,较去年同期相比增长257.55万元,增长率23.01%;实现净利润1032.76万元,较去年同期相比增长138.44万元,增长率15.48%。二、项目概况(一)项目名称可燃气体探测报警设备项目(二)项目选址xx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积32969.81平方米(折合约49.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.16%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度191.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32969.81平方米,建筑物基底占地面积17526.75平方米,总建筑面积50443.81平方米,其中:规划建设主体工程36908.80平方米,项目规划绿化面积3723.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3608.82万元。(七)节能分析“可燃气体探测报警设备项目建设项目”,年用电量660529.19千瓦时,年总用水量6558.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.74吨标准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年,项目总节能率23.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10632.82万元,其中:固定资产投资9442.61万元,占项目总投资的88.81%;流动资金1190.21万元,占项目总投资的11.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10725.00万元,总成本费用8434.24万元,税金及附加169.80万元,利润总额2290.76万元,利税总额2776.53万元,税后净利润1718.07万元,达产年纳税总额1058.46万元;达产年投资利润率21.54%,投资利税率26.11%,投资回报率16.16%,全部投资回收期7.69年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区可燃气体探测报警设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区可燃气体探测报警设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“可燃气体探测报警设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额1058.46万元,可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.54%,投资利税率26.11%,全部投资回报率16.16%,全部投资回收期7.69年,固定资产投资回收期7.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32969.8149.43亩1.1容积率1.531.2建筑系数53.16%1.3投资强度万元/亩191.031.4基底面积平方米17526.751.5总建筑面积平方米50443.811.6绿化面积平方米3723.90绿化率7.38%2总投资万元10632.822.1固定资产投资万元9442.612.1.1土建工程投资万元3884.292.1.1.1土建工程投资占比万元36.53%2.1.2设备投资万元3608.822.1.2.1设备投资占比33.94%2.1.3其它投资万元1949.502.1.3.1其它投资占比18.33%2.1.4固定资产投资占比88.81%2.2流动资金万元1190.212.2.1流动资金占比11.19%3收入万元10725.004总成本万元8434.245利润总额万元2290.766净利润万元1718.077所得税万元1.538增值税万元315.979税金及附加万元169.8010纳税总额万元1058.4611利税总额万元2776.5312投资利润率21.54%13投资利税率26.11%14投资回报率16.16%15回收期年7.6916设备数量台(套)13117年用电量千瓦时660529.1918年用水量立方米6558.4019总能耗吨标准煤81.7420节能率23.54%21节能量吨标准煤31.7922员工数量人176第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx产业示范园区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.16%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度191.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12391.4112391.4136908.8036908.803126.271.1主要生产车间7434.857434.8522145.2822145.281938.291.2辅助生产车间3965.253965.2511810.8211810.821000.411.3其他生产车间991.31991.312140.712140.71187.582仓储工程2629.012629.018797.768797.76541.962.1成品贮存657.25657.252199.442199.44135.492.2原料仓储1367.091367.094574.844574.84281.822.3辅助材料仓库604.67604.672023.482023.48124.653供配电工程140.21140.21140.21140.219.723.1供配电室140.21140.21140.21140.219.724给排水工程161.25161.25161.25161.258.694.1给排水161.25161.25161.25161.258.695服务性工程1665.041665.041665.041665.04102.575.1办公用房876.01876.01876.01876.0146.245.2生活服务789.03789.03789.03789.0348.126消防及环保工程469.72469.72469.72469.7232.556.1消防环保工程469.72469.72469.72469.7232.557项目总图工程70.1170.1170.1170.11-2.297.1场地及道路硬化4535.71884.61884.617.2场区围墙884.614535.714535.717.3安全保卫室70.1170.1170.1170.118绿化工程1852.0664.82合计17526.7550443.8150443.813884.29六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5810.53万元,占计划投资的54.65%。其中:完成固定资产投资4485.96万元,占总投资的77.20%;完成流动资金投资1324.57,占总投资的22.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5810.531.1完成比例54.65%2完成固定资产投资万元4485.962.1完成比例77.20%3完成流动资金投资万元1324.573.1完成比例22.80%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元716.362工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元138.513企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元48.904品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元79.195其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元49.986职工工资总额万元6286.21五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9442.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3884.293608.82191.039442.611.1工程费用万元3884.293608.827476.421.1.1建筑工程费用万元3884.293884.2936.53%1.1.2设备购置及安装费万元3608.823608.8233.94%1.2工程建设其他费用万元1949.501949.5018.33%1.2.1无形资产万元1025.821025.821.3预备费万元923.68923.681.3.1基本预备费万元416.26416.261.3.2涨价预备费万元507.42507.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元9442.619442.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1190.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7476.424918.415745.497476.427476.427476.421.1应收账款万元2242.931457.901794.342242.932242.932242.931.2存货万元3364.392186.852691.513364.393364.393364.391.2.1原辅材料万元1009.32656.06807.451009.321009.321009.321.2.2燃料动力万元50.4732.8040.3750.4750.4750.471.2.3在产品万元1547.621005.951238.101547.621547.621547.621.2.4产成品万元756.99492.04605.59756.99756.99756.991.3现金万元1869.111214.921495.281869.111869.111869.112流动负债万元6286.214086.045028.976286.216286.216286.212.1应付账款万元6286.214086.045028.976286.216286.216286.213流动资金万元1190.21773.64952.171190.211190.211190.214铺底流动资金万元396.73257.88317.39396.73396.73396.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10632.82万元,其中:固定资产投资9442.61万元,占项目总投资的88.81%;流动资金1190.21万元,占项目总投资的11.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3884.29万元,占项目总投资的36.53%;设备购置费3608.82万元,占项目总投资的33.94%;其它投资1949.50万元,占项目总投资的18.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9442.61+1190.21=10632.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9442.6188.81%1.1项目建设投资万元9442.6188.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1190.2111.19%3总投资万元万元10632.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6971.25万元,总成本13111.71万元,利润总额-6140.46万元,净利润156.52万元,增值税205.38万元,税金及附加-4605.35万元,所得税-1535.12万元;第二年收入8580.00万元,总成本15442.38万元,利润总额-6862.38万元,净利润-5146.78万元,增值税252.78万元,税金及附加162.21万元,所得税-1715.60万元;第三年生产负荷100%,收入10725.00万元,总成本8434.24万元,利润总额2290.76万元,净利润1718.07万元,增值税315.97万元,税金及附加169.80万元,所得税572.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10725.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=315.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6971.258580.0010725.0010725.0010725.001.1可燃气体探测报警设备万元6971.258580.0010725.0010725.0010725.002现价增加值万元2230.802745
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