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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半环压板项目立项申请报告半环压板项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx公司实现营业收入11954.99万元,同比增长21.61%(2124.37万元)。其中,主营业业务半环压板生产及销售收入为10007.90万元,占营业总收入的83.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3315.12万元,较去年同期相比增长403.92万元,增长率13.87%;实现净利润2486.34万元,较去年同期相比增长438.61万元,增长率21.42%。二、项目概况(一)项目名称半环压板项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29301.31平方米(折合约43.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度162.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29301.31平方米,建筑物基底占地面积17976.35平方米,总建筑面积37212.66平方米,其中:规划建设主体工程27620.94平方米,项目规划绿化面积2176.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3473.68万元。(七)节能分析“半环压板项目建设项目”,年用电量654101.27千瓦时,年总用水量14866.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.66吨标准煤/年。达产年综合节能量24.39吨标准煤/年,项目总节能率22.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9171.01万元,其中:固定资产投资7141.70万元,占项目总投资的77.87%;流动资金2029.31万元,占项目总投资的22.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20021.00万元,总成本费用15292.45万元,税金及附加195.47万元,利润总额4728.55万元,利税总额5576.23万元,税后净利润3546.41万元,达产年纳税总额2029.82万元;达产年投资利润率51.56%,投资利税率60.80%,投资回报率38.67%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位313个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区半环压板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区半环压板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“半环压板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位313个,达产年纳税总额2029.82万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.56%,投资利税率60.80%,全部投资回报率38.67%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29301.3143.93亩1.1容积率1.271.2建筑系数61.35%1.3投资强度万元/亩162.571.4基底面积平方米17976.351.5总建筑面积平方米37212.661.6绿化面积平方米2176.82绿化率5.85%2总投资万元9171.012.1固定资产投资万元7141.702.1.1土建工程投资万元2648.302.1.1.1土建工程投资占比万元28.88%2.1.2设备投资万元3473.682.1.2.1设备投资占比37.88%2.1.3其它投资万元1019.722.1.3.1其它投资占比11.12%2.1.4固定资产投资占比77.87%2.2流动资金万元2029.312.2.1流动资金占比22.13%3收入万元20021.004总成本万元15292.455利润总额万元4728.556净利润万元3546.417所得税万元1.278增值税万元652.219税金及附加万元195.4710纳税总额万元2029.8211利税总额万元5576.2312投资利润率51.56%13投资利税率60.80%14投资回报率38.67%15回收期年4.0916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时654101.2718年用水量立方米14866.1519总能耗吨标准煤81.6620节能率22.41%21节能量吨标准煤24.3922员工数量人313第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度162.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12709.2812709.2827620.9427620.942162.261.1主要生产车间7625.577625.5716572.5616572.561340.601.2辅助生产车间4066.974066.978838.708838.70691.921.3其他生产车间1016.741016.741602.011602.01129.742仓储工程2696.452696.456234.626234.62354.962.1成品贮存674.11674.111558.651558.6588.742.2原料仓储1402.151402.153242.003242.00184.582.3辅助材料仓库620.18620.181433.961433.9681.643供配电工程143.81143.81143.81143.819.213.1供配电室143.81143.81143.81143.819.214给排水工程165.38165.38165.38165.388.244.1给排水165.38165.38165.38165.388.245服务性工程1707.751707.751707.751707.7597.235.1办公用房882.71882.71882.71882.7153.325.2生活服务825.04825.04825.04825.0450.756消防及环保工程481.77481.77481.77481.7730.866.1消防环保工程481.77481.77481.77481.7730.867项目总图工程71.9171.9171.9171.91-84.667.1场地及道路硬化4884.98999.78999.787.2场区围墙999.784884.984884.987.3安全保卫室71.9171.9171.9171.918绿化工程2005.8570.20合计17976.3537212.6637212.662648.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5845.16万元,占计划投资的63.74%。其中:完成固定资产投资4246.61万元,占总投资的72.65%;完成流动资金投资1598.55,占总投资的27.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5845.161.1完成比例63.74%2完成固定资产投资万元4246.612.1完成比例72.65%3完成流动资金投资万元1598.553.1完成比例27.35%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员313人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2131.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1182.312工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元283.433企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元98.924品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元142.865其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.975.3年工资额万元108.776职工工资总额万元10331.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7141.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2648.303473.68162.577141.701.1工程费用万元2648.303473.6812360.811.1.1建筑工程费用万元2648.302648.3028.88%1.1.2设备购置及安装费万元3473.683473.6837.88%1.2工程建设其他费用万元1019.721019.7211.12%1.2.1无形资产万元610.79610.791.3预备费万元408.93408.931.3.1基本预备费万元188.49188.491.3.2涨价预备费万元220.44220.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元7141.707141.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2029.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12360.818231.9810808.8412360.8112360.8112360.811.1应收账款万元3708.242410.362595.773708.243708.243708.241.2存货万元5562.363615.543893.665562.365562.365562.361.2.1原辅材料万元1668.711084.661168.101668.711668.711668.711.2.2燃料动力万元83.4454.2358.4083.4483.4483.441.2.3在产品万元2558.691663.151791.082558.692558.692558.691.2.4产成品万元1251.53813.50876.071251.531251.531251.531.3现金万元3090.202008.632163.143090.203090.203090.202流动负债万元10331.506715.487232.0510331.5010331.5010331.502.1应付账款万元10331.506715.487232.0510331.5010331.5010331.503流动资金万元2029.311319.051420.522029.312029.312029.314铺底流动资金万元676.43439.68473.51676.43676.43676.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9171.01万元,其中:固定资产投资7141.70万元,占项目总投资的77.87%;流动资金2029.31万元,占项目总投资的22.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2648.30万元,占项目总投资的28.88%;设备购置费3473.68万元,占项目总投资的37.88%;其它投资1019.72万元,占项目总投资的11.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7141.70+2029.31=9171.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7141.7077.87%1.1项目建设投资万元7141.7077.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2029.3122.13%3总投资万元万元9171.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13013.65万元,总成本1605.28万元,利润总额11408.37万元,净利润168.08万元,增值税423.94万元,税金及附加8556.28万元,所得税2852.09万元;第二年收入14014.70万元,总成本1703.34万元,利润总额12311.36万元,净利润9233.52万元,增值税456.55万元,税金及附加171.99万元,所得税3077.84万元;第三年生产负荷100%,收入20021.00万元,总成本15292.45万元,利润总额4728.55万元,净利润3546.41万元,增值税652.21万元,税金及附加195.47万元,所得税1182.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20021.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13013.6514014.7020021.0020021.0020021.001.1半环压板万元13013.6514014.7020021.0020021.0020021.002现价增加值万元4164.374484.706406.726
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