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泓域咨询MACRO/ 外齿轮项目立项申请报告外齿轮项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx集团实现营业收入8858.26万元,同比增长22.20%(1609.56万元)。其中,主营业业务外齿轮生产及销售收入为7883.33万元,占营业总收入的88.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1881.41万元,较去年同期相比增长466.23万元,增长率32.95%;实现净利润1411.06万元,较去年同期相比增长291.85万元,增长率26.08%。二、项目概况(一)项目名称外齿轮项目(二)项目选址某某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积14567.28平方米(折合约21.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.63%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度188.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14567.28平方米,建筑物基底占地面积7375.41平方米,总建筑面积23890.34平方米,其中:规划建设主体工程17991.97平方米,项目规划绿化面积1498.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1252.12万元。(七)节能分析“外齿轮项目建设项目”,年用电量732212.63千瓦时,年总用水量11221.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.95吨标准煤/年。达产年综合节能量37.15吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5159.26万元,其中:固定资产投资4108.32万元,占项目总投资的79.63%;流动资金1050.94万元,占项目总投资的20.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9100.00万元,总成本费用7250.04万元,税金及附加88.89万元,利润总额1849.96万元,利税总额2194.02万元,税后净利润1387.47万元,达产年纳税总额806.55万元;达产年投资利润率35.86%,投资利税率42.53%,投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位209个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区外齿轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范园区外齿轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“外齿轮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位209个,达产年纳税总额806.55万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.86%,投资利税率42.53%,全部投资回报率26.89%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14567.2821.84亩1.1容积率1.641.2建筑系数50.63%1.3投资强度万元/亩188.111.4基底面积平方米7375.411.5总建筑面积平方米23890.341.6绿化面积平方米1498.23绿化率6.27%2总投资万元5159.262.1固定资产投资万元4108.322.1.1土建工程投资万元2129.032.1.1.1土建工程投资占比万元41.27%2.1.2设备投资万元1252.122.1.2.1设备投资占比24.27%2.1.3其它投资万元727.172.1.3.1其它投资占比14.09%2.1.4固定资产投资占比79.63%2.2流动资金万元1050.942.2.1流动资金占比20.37%3收入万元9100.004总成本万元7250.045利润总额万元1849.966净利润万元1387.477所得税万元1.648增值税万元255.179税金及附加万元88.8910纳税总额万元806.5511利税总额万元2194.0212投资利润率35.86%13投资利税率42.53%14投资回报率26.89%15回收期年5.2216设备数量台(套)11917年用电量千瓦时732212.6318年用水量立方米11221.8619总能耗吨标准煤90.9520节能率23.61%21节能量吨标准煤37.1522员工数量人209第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范园区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.63%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度188.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5214.415214.4117991.9717991.971763.721.1主要生产车间3128.653128.6510795.1810795.181093.511.2辅助生产车间1668.611668.615757.435757.43564.391.3其他生产车间417.15417.151043.531043.53105.822仓储工程1106.311106.313833.943833.94273.332.1成品贮存276.58276.58958.49958.4968.332.2原料仓储575.28575.281993.651993.65142.132.3辅助材料仓库254.45254.45881.81881.8162.873供配电工程59.0059.0059.0059.004.733.1供配电室59.0059.0059.0059.004.734给排水工程67.8567.8567.8567.854.234.1给排水67.8567.8567.8567.854.235服务性工程700.66700.66700.66700.6649.955.1办公用房323.16323.16323.16323.1629.755.2生活服务377.50377.50377.50377.5028.876消防及环保工程197.66197.66197.66197.6615.856.1消防环保工程197.66197.66197.66197.6615.857项目总图工程29.5029.5029.5029.50-4.337.1场地及道路硬化1996.86384.16384.167.2场区围墙384.161996.861996.867.3安全保卫室29.5029.5029.5029.508绿化工程615.6921.55合计7375.4123890.3423890.342129.03六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4769.96万元,占计划投资的92.45%。其中:完成固定资产投资3509.51万元,占总投资的73.58%;完成流动资金投资1260.45,占总投资的26.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4769.961.1完成比例92.45%2完成固定资产投资万元3509.512.1完成比例73.58%3完成流动资金投资万元1260.453.1完成比例26.42%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员209人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1421.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元802.782工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元167.363企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元55.224品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元85.745其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元70.896职工工资总额万元6191.35五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4108.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2129.031252.12188.114108.321.1工程费用万元2129.031252.127242.291.1.1建筑工程费用万元2129.032129.0341.27%1.1.2设备购置及安装费万元1252.121252.1224.27%1.2工程建设其他费用万元727.17727.1714.09%1.2.1无形资产万元417.94417.941.3预备费万元309.23309.231.3.1基本预备费万元137.68137.681.3.2涨价预备费万元171.55171.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元4108.324108.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1050.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7242.293781.885026.617242.297242.297242.291.1应收账款万元2172.691194.981520.882172.692172.692172.691.2存货万元3259.031792.472281.323259.033259.033259.031.2.1原辅材料万元977.71537.74684.40977.71977.71977.711.2.2燃料动力万元48.8926.8934.2248.8948.8948.891.2.3在产品万元1499.15824.531049.411499.151499.151499.151.2.4产成品万元733.28403.30513.30733.28733.28733.281.3现金万元1810.57995.811267.401810.571810.571810.572流动负债万元6191.353405.244333.946191.356191.356191.352.1应付账款万元6191.353405.244333.946191.356191.356191.353流动资金万元1050.94578.02735.661050.941050.941050.944铺底流动资金万元350.31192.67245.22350.31350.31350.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5159.26万元,其中:固定资产投资4108.32万元,占项目总投资的79.63%;流动资金1050.94万元,占项目总投资的20.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2129.03万元,占项目总投资的41.27%;设备购置费1252.12万元,占项目总投资的24.27%;其它投资727.17万元,占项目总投资的14.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4108.32+1050.94=5159.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4108.3279.63%1.1项目建设投资万元4108.3279.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1050.9420.37%3总投资万元万元5159.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5005.00万元,总成本1932.71万元,利润总额3072.29万元,净利润75.11万元,增值税140.34万元,税金及附加2304.22万元,所得税768.07万元;第二年收入6370.00万元,总成本2342.19万元,利润总额4027.81万元,净利润3020.86万元,增值税178.62万元,税金及附加79.70万元,所得税1006.95万元;第三年生产负荷100%,收入9100.00万元,总成本7250.04万元,利润总额1849.96万元,净利润1387.47万元,增值税255.17万元,税金及附加88.89万元,所得税462.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9100.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5005.006370.009100.009100.009100.001.1外齿轮万元5005.006370.009100.009100.009100.002现价增加值万元1601.602038.402912.002912.002912.003增

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