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文档简介
泓域咨询MACRO/ 助熔剂项目立项申请报告助熔剂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8679.51万元,同比增长18.38%(1347.50万元)。其中,主营业业务助熔剂生产及销售收入为7354.26万元,占营业总收入的84.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2407.50万元,较去年同期相比增长447.65万元,增长率22.84%;实现净利润1805.63万元,较去年同期相比增长385.24万元,增长率27.12%。二、项目概况(一)项目名称助熔剂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积27066.86平方米(折合约40.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度166.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27066.86平方米,建筑物基底占地面积18592.23平方米,总建筑面积39246.95平方米,其中:规划建设主体工程25571.83平方米,项目规划绿化面积2511.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2632.10万元。(七)节能分析“助熔剂项目建设项目”,年用电量763131.71千瓦时,年总用水量6447.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.34吨标准煤/年。达产年综合节能量23.59吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8680.51万元,其中:固定资产投资6774.83万元,占项目总投资的78.05%;流动资金1905.68万元,占项目总投资的21.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12869.00万元,总成本费用9926.14万元,税金及附加156.98万元,利润总额2942.86万元,利税总额3505.75万元,税后净利润2207.14万元,达产年纳税总额1298.61万元;达产年投资利润率33.90%,投资利税率40.39%,投资回报率25.43%,全部投资回收期5.43年,提供就业职位189个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地助熔剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地助熔剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“助熔剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位189个,达产年纳税总额1298.61万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.90%,投资利税率40.39%,全部投资回报率25.43%,全部投资回收期5.43年,固定资产投资回收期5.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27066.8640.58亩1.1容积率1.451.2建筑系数68.69%1.3投资强度万元/亩166.951.4基底面积平方米18592.231.5总建筑面积平方米39246.951.6绿化面积平方米2511.45绿化率6.40%2总投资万元8680.512.1固定资产投资万元6774.832.1.1土建工程投资万元3444.722.1.1.1土建工程投资占比万元39.68%2.1.2设备投资万元2632.102.1.2.1设备投资占比30.32%2.1.3其它投资万元698.012.1.3.1其它投资占比8.04%2.1.4固定资产投资占比78.05%2.2流动资金万元1905.682.2.1流动资金占比21.95%3收入万元12869.004总成本万元9926.145利润总额万元2942.866净利润万元2207.147所得税万元1.458增值税万元405.919税金及附加万元156.9810纳税总额万元1298.6111利税总额万元3505.7512投资利润率33.90%13投资利税率40.39%14投资回报率25.43%15回收期年5.4316设备数量台(套)9817年用电量千瓦时763131.7118年用水量立方米6447.0719总能耗吨标准煤94.3420节能率27.20%21节能量吨标准煤23.5922员工数量人189第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度166.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13144.7113144.7125571.8325571.832468.891.1主要生产车间7886.837886.8315343.1015343.101530.711.2辅助生产车间4206.314206.318182.998182.99790.041.3其他生产车间1051.581051.581483.171483.17148.132仓储工程2788.832788.838888.838888.83624.142.1成品贮存697.21697.212222.212222.21156.032.2原料仓储1450.191450.194622.194622.19324.552.3辅助材料仓库641.43641.432044.432044.43143.553供配电工程148.74148.74148.74148.7411.753.1供配电室148.74148.74148.74148.7411.754给排水工程171.05171.05171.05171.0510.514.1给排水171.05171.05171.05171.0510.515服务性工程1766.261766.261766.261766.26124.025.1办公用房940.07940.07940.07940.0763.465.2生活服务826.19826.19826.19826.1957.166消防及环保工程498.27498.27498.27498.2739.366.1消防环保工程498.27498.27498.27498.2739.367项目总图工程74.3774.3774.3774.3795.517.1场地及道路硬化5143.77886.37886.377.2场区围墙886.375143.775143.777.3安全保卫室74.3774.3774.3774.378绿化工程2015.4370.54合计18592.2339246.9539246.953444.72六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6455.78万元,占计划投资的74.37%。其中:完成固定资产投资4694.03万元,占总投资的72.71%;完成流动资金投资1761.75,占总投资的27.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6455.781.1完成比例74.37%2完成固定资产投资万元4694.032.1完成比例72.71%3完成流动资金投资万元1761.753.1完成比例27.29%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员189人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元547.542工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元144.433企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元55.104品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元82.205其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元70.246职工工资总额万元6365.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6774.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3444.722632.10166.956774.831.1工程费用万元3444.722632.108271.101.1.1建筑工程费用万元3444.723444.7239.68%1.1.2设备购置及安装费万元2632.102632.1030.32%1.2工程建设其他费用万元698.01698.018.04%1.2.1无形资产万元281.20281.201.3预备费万元416.81416.811.3.1基本预备费万元168.99168.991.3.2涨价预备费万元247.82247.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元6774.836774.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1905.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8271.105419.346054.108271.108271.108271.101.1应收账款万元2481.331612.861861.002481.332481.332481.331.2存货万元3722.002419.302791.503722.003722.003722.001.2.1原辅材料万元1116.60725.79837.451116.601116.601116.601.2.2燃料动力万元55.8336.2941.8755.8355.8355.831.2.3在产品万元1712.121112.881284.091712.121712.121712.121.2.4产成品万元837.45544.34628.09837.45837.45837.451.3现金万元2067.781344.051550.832067.782067.782067.782流动负债万元6365.424137.524774.076365.426365.426365.422.1应付账款万元6365.424137.524774.076365.426365.426365.423流动资金万元1905.681238.691429.261905.681905.681905.684铺底流动资金万元635.22412.90476.42635.22635.22635.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8680.51万元,其中:固定资产投资6774.83万元,占项目总投资的78.05%;流动资金1905.68万元,占项目总投资的21.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3444.72万元,占项目总投资的39.68%;设备购置费2632.10万元,占项目总投资的30.32%;其它投资698.01万元,占项目总投资的8.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6774.83+1905.68=8680.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6774.8378.05%1.1项目建设投资万元6774.8378.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1905.6821.95%3总投资万元万元8680.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8364.85万元,总成本7206.07万元,利润总额1158.78万元,净利润139.93万元,增值税263.84万元,税金及附加869.09万元,所得税289.69万元;第二年收入9651.75万元,总成本8103.91万元,利润总额1547.84万元,净利润1160.88万元,增值税304.43万元,税金及附加144.80万元,所得税386.96万元;第三年生产负荷100%,收入12869.00万元,总成本9926.14万元,利润总额2942.86万元,净利润2207.14万元,增值税405.91万元,税金及附加156.98万元,所得税735.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12869.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=405.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8364.859651.7512869.0012869.0012869.001.1助熔剂万元8364.859651.7512869.0012869.0012869.002现价增加值万元2676.753088.564118.
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