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泓域咨询MACRO/ 挤压无缝钢管项目立项申请报告挤压无缝钢管项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入14093.76万元,同比增长21.49%(2492.92万元)。其中,主营业业务挤压无缝钢管生产及销售收入为11721.16万元,占营业总收入的83.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3214.19万元,较去年同期相比增长751.45万元,增长率30.51%;实现净利润2410.64万元,较去年同期相比增长332.32万元,增长率15.99%。二、项目概况(一)项目名称挤压无缝钢管项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积18942.80平方米(折合约28.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.19%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度192.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18942.80平方米,建筑物基底占地面积10833.39平方米,总建筑面积27656.49平方米,其中:规划建设主体工程20045.69平方米,项目规划绿化面积2190.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费2259.40万元。(七)节能分析“挤压无缝钢管项目建设项目”,年用电量1294451.69千瓦时,年总用水量9468.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.90吨标准煤/年。达产年综合节能量62.18吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7412.26万元,其中:固定资产投资5462.74万元,占项目总投资的73.70%;流动资金1949.52万元,占项目总投资的26.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15744.00万元,总成本费用11911.38万元,税金及附加139.21万元,利润总额3832.62万元,利税总额4500.47万元,税后净利润2874.47万元,达产年纳税总额1626.00万元;达产年投资利润率51.71%,投资利税率60.72%,投资回报率38.78%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位264个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区挤压无缝钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区挤压无缝钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“挤压无缝钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位264个,达产年纳税总额1626.00万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.71%,投资利税率60.72%,全部投资回报率38.78%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18942.8028.40亩1.1容积率1.461.2建筑系数57.19%1.3投资强度万元/亩192.351.4基底面积平方米10833.391.5总建筑面积平方米27656.491.6绿化面积平方米2190.12绿化率7.92%2总投资万元7412.262.1固定资产投资万元5462.742.1.1土建工程投资万元1981.742.1.1.1土建工程投资占比万元26.74%2.1.2设备投资万元2259.402.1.2.1设备投资占比30.48%2.1.3其它投资万元1221.602.1.3.1其它投资占比16.48%2.1.4固定资产投资占比73.70%2.2流动资金万元1949.522.2.1流动资金占比26.30%3收入万元15744.004总成本万元11911.385利润总额万元3832.626净利润万元2874.477所得税万元1.468增值税万元528.649税金及附加万元139.2110纳税总额万元1626.0011利税总额万元4500.4712投资利润率51.71%13投资利税率60.72%14投资回报率38.78%15回收期年4.0816设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1294451.6918年用水量立方米9468.3419总能耗吨标准煤159.9020节能率27.19%21节能量吨标准煤62.1822员工数量人264第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.19%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度192.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7659.217659.2120045.6920045.691580.021.1主要生产车间4595.534595.5312027.4112027.41979.611.2辅助生产车间2450.952450.956414.626414.62505.611.3其他生产车间612.74612.741162.651162.6594.802仓储工程1625.011625.014947.024947.02283.592.1成品贮存406.25406.251236.761236.7670.902.2原料仓储845.01845.012572.452572.45147.472.3辅助材料仓库373.75373.751137.811137.8165.233供配电工程86.6786.6786.6786.675.593.1供配电室86.6786.6786.6786.675.594给排水工程99.6799.6799.6799.675.004.1给排水99.6799.6799.6799.675.005服务性工程1029.171029.171029.171029.1759.005.1办公用房564.13564.13564.13564.1327.475.2生活服务465.04465.04465.04465.0428.606消防及环保工程290.33290.33290.33290.3318.726.1消防环保工程290.33290.33290.33290.3318.727项目总图工程43.3343.3343.3343.33-12.397.1场地及道路硬化2897.88597.85597.857.2场区围墙597.852897.882897.887.3安全保卫室43.3343.3343.3343.338绿化工程1205.9942.21合计10833.3927656.4927656.491981.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5651.11万元,占计划投资的76.24%。其中:完成固定资产投资3575.07万元,占总投资的63.26%;完成流动资金投资2076.04,占总投资的36.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5651.111.1完成比例76.24%2完成固定资产投资万元3575.072.1完成比例63.26%3完成流动资金投资万元2076.043.1完成比例36.74%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员264人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元890.782工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元204.503企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元86.894品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元113.675其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元93.496职工工资总额万元9271.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5462.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1981.742259.40192.355462.741.1工程费用万元1981.742259.4011221.471.1.1建筑工程费用万元1981.741981.7426.74%1.1.2设备购置及安装费万元2259.402259.4030.48%1.2工程建设其他费用万元1221.601221.6016.48%1.2.1无形资产万元646.69646.691.3预备费万元574.91574.911.3.1基本预备费万元291.68291.681.3.2涨价预备费万元283.23283.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5462.745462.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1949.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11221.475566.627106.2811221.4711221.4711221.471.1应收账款万元3366.441851.542524.833366.443366.443366.441.2存货万元5049.662777.313787.255049.665049.665049.661.2.1原辅材料万元1514.90833.191136.171514.901514.901514.901.2.2燃料动力万元75.7441.6656.8175.7475.7475.741.2.3在产品万元2322.841277.561742.132322.842322.842322.841.2.4产成品万元1136.17624.90852.131136.171136.171136.171.3现金万元2805.371542.952104.032805.372805.372805.372流动负债万元9271.955099.576953.969271.959271.959271.952.1应付账款万元9271.955099.576953.969271.959271.959271.953流动资金万元1949.521072.241462.141949.521949.521949.524铺底流动资金万元649.83357.41487.38649.83649.83649.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7412.26万元,其中:固定资产投资5462.74万元,占项目总投资的73.70%;流动资金1949.52万元,占项目总投资的26.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1981.74万元,占项目总投资的26.74%;设备购置费2259.40万元,占项目总投资的30.48%;其它投资1221.60万元,占项目总投资的16.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5462.74+1949.52=7412.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5462.7473.70%1.1项目建设投资万元5462.7473.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1949.5226.30%3总投资万元万元7412.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8659.20万元,总成本10560.71万元,利润总额-1901.51万元,净利润110.66万元,增值税290.75万元,税金及附加-1426.13万元,所得税-475.38万元;第二年收入11808.00万元,总成本13569.49万元,利润总额-1761.49万元,净利润-1321.12万元,增值税396.48万元,税金及附加123.35万元,所得税-440.37万元;第三年生产负荷100%,收入15744.00万元,总成本11911.38万元,利润总额3832.62万元,净利润2874.47万元,增值税528.64万元,税金及附加139.21万元,所得税958.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15744.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8659.2011808.0015744.0015744.0015744.001.1挤压无缝钢管万元8659.2011808.0015744.0015744.0015744.002现价增加值万元2770.943778.565038.085038.085038.083
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