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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯腈碳纤维项目立项申请报告聚丙烯腈碳纤维项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3911.26万元,同比增长18.88%(621.25万元)。其中,主营业业务聚丙烯腈碳纤维生产及销售收入为3419.63万元,占营业总收入的87.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额888.21万元,较去年同期相比增长118.94万元,增长率15.46%;实现净利润666.16万元,较去年同期相比增长141.29万元,增长率26.92%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯腈碳纤维项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7803.90平方米(折合约11.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度193.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7803.90平方米,建筑物基底占地面积5790.49平方米,总建筑面积13032.51平方米,其中:规划建设主体工程7850.15平方米,项目规划绿化面积983.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费762.42万元。(七)节能分析“聚丙烯腈碳纤维项目建设项目”,年用电量1376712.72千瓦时,年总用水量2457.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.41吨标准煤/年。达产年综合节能量50.60吨标准煤/年,项目总节能率26.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2941.40万元,其中:固定资产投资2269.68万元,占项目总投资的77.16%;流动资金671.72万元,占项目总投资的22.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4507.00万元,总成本费用3594.31万元,税金及附加46.32万元,利润总额912.69万元,利税总额1084.90万元,税后净利润684.52万元,达产年纳税总额400.38万元;达产年投资利润率31.03%,投资利税率36.88%,投资回报率23.27%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位65个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区聚丙烯腈碳纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区聚丙烯腈碳纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯腈碳纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位65个,达产年纳税总额400.38万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.03%,投资利税率36.88%,全部投资回报率23.27%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7803.9011.70亩1.1容积率1.671.2建筑系数74.20%1.3投资强度万元/亩193.991.4基底面积平方米5790.491.5总建筑面积平方米13032.511.6绿化面积平方米983.91绿化率7.55%2总投资万元2941.402.1固定资产投资万元2269.682.1.1土建工程投资万元1068.442.1.1.1土建工程投资占比万元36.32%2.1.2设备投资万元762.422.1.2.1设备投资占比25.92%2.1.3其它投资万元438.822.1.3.1其它投资占比14.92%2.1.4固定资产投资占比77.16%2.2流动资金万元671.722.2.1流动资金占比22.84%3收入万元4507.004总成本万元3594.315利润总额万元912.696净利润万元684.527所得税万元1.678增值税万元125.899税金及附加万元46.3210纳税总额万元400.3811利税总额万元1084.9012投资利润率31.03%13投资利税率36.88%14投资回报率23.27%15回收期年5.8016设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1376712.7218年用水量立方米2457.2819总能耗吨标准煤169.4120节能率26.63%21节能量吨标准煤50.6022员工数量人65第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度193.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4093.884093.887850.157850.15707.931.1主要生产车间2456.332456.334710.094710.09438.921.2辅助生产车间1310.041310.042512.052512.05226.541.3其他生产车间327.51327.51455.31455.3142.482仓储工程868.57868.573368.533368.53220.932.1成品贮存217.14217.14842.13842.1355.232.2原料仓储451.66451.661751.641751.64114.882.3辅助材料仓库199.77199.77774.76774.7650.813供配电工程46.3246.3246.3246.323.423.1供配电室46.3246.3246.3246.323.424给排水工程53.2753.2753.2753.273.064.1给排水53.2753.2753.2753.273.065服务性工程550.10550.10550.10550.1036.085.1办公用房241.18241.18241.18241.1818.095.2生活服务308.92308.92308.92308.9219.026消防及环保工程155.19155.19155.19155.1911.456.1消防环保工程155.19155.19155.19155.1911.457项目总图工程23.1623.1623.1623.1662.647.1场地及道路硬化1590.60299.29299.297.2场区围墙299.291590.601590.607.3安全保卫室23.1623.1623.1623.168绿化工程655.2122.93合计5790.4913032.5113032.511068.44六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2602.29万元,占计划投资的88.47%。其中:完成固定资产投资2009.56万元,占总投资的77.22%;完成流动资金投资592.73,占总投资的22.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2602.291.1完成比例88.47%2完成固定资产投资万元2009.562.1完成比例77.22%3完成流动资金投资万元592.733.1完成比例22.78%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员65人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元237.472工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元67.723企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元19.004品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元27.045其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元20.716职工工资总额万元2393.30五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2269.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1068.44762.42193.992269.681.1工程费用万元1068.44762.423065.021.1.1建筑工程费用万元1068.441068.4436.32%1.1.2设备购置及安装费万元762.42762.4225.92%1.2工程建设其他费用万元438.82438.8214.92%1.2.1无形资产万元245.26245.261.3预备费万元193.56193.561.3.1基本预备费万元105.27105.271.3.2涨价预备费万元88.2988.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2269.682269.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金671.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3065.021347.182242.063065.023065.023065.021.1应收账款万元919.51367.80735.60919.51919.51919.511.2存货万元1379.26551.701103.411379.261379.261379.261.2.1原辅材料万元413.78165.51331.02413.78413.78413.781.2.2燃料动力万元20.698.2816.5520.6920.6920.691.2.3在产品万元634.46253.78507.57634.46634.46634.461.2.4产成品万元310.33124.13248.27310.33310.33310.331.3现金万元766.25306.50613.00766.25766.25766.252流动负债万元2393.30957.321914.642393.302393.302393.302.1应付账款万元2393.30957.321914.642393.302393.302393.303流动资金万元671.72268.69537.38671.72671.72671.724铺底流动资金万元223.9089.56179.13223.90223.90223.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2941.40万元,其中:固定资产投资2269.68万元,占项目总投资的77.16%;流动资金671.72万元,占项目总投资的22.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1068.44万元,占项目总投资的36.32%;设备购置费762.42万元,占项目总投资的25.92%;其它投资438.82万元,占项目总投资的14.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2269.68+671.72=2941.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2269.6877.16%1.1项目建设投资万元2269.6877.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元671.7222.84%3总投资万元万元2941.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1802.80万元,总成本5418.51万元,利润总额-3615.71万元,净利润37.26万元,增值税50.36万元,税金及附加-2711.78万元,所得税-903.93万元;第二年收入3605.60万元,总成本9484.97万元,利润总额-5879.37万元,净利润-4409.53万元,增值税100.71万元,税金及附加43.30万元,所得税-1469.84万元;第三年生产负荷100%,收入4507.00万元,总成本3594.31万元,利润总额912.69万元,净利润684.52万元,增值税125.89万元,税金及附加46.32万元,所得税228.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4507.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=125.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1802.803605.604507.004507.004507.001.1聚丙烯腈碳纤维万元1802.803605.60
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