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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂的原料项目立项申请报告树脂的原料项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13388.93万元,同比增长30.08%(3095.74万元)。其中,主营业业务树脂的原料生产及销售收入为12047.40万元,占营业总收入的89.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2857.36万元,较去年同期相比增长347.05万元,增长率13.82%;实现净利润2143.02万元,较去年同期相比增长462.31万元,增长率27.51%。二、项目概况(一)项目名称树脂的原料项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积35657.82平方米(折合约53.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度183.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35657.82平方米,建筑物基底占地面积19989.77平方米,总建筑面积56695.93平方米,其中:规划建设主体工程44858.79平方米,项目规划绿化面积2901.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3971.47万元。(七)节能分析“树脂的原料项目建设项目”,年用电量815368.69千瓦时,年总用水量8808.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.96吨标准煤/年。达产年综合节能量26.84吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11166.97万元,其中:固定资产投资9821.14万元,占项目总投资的87.95%;流动资金1345.83万元,占项目总投资的12.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13448.00万元,总成本费用10515.78万元,税金及附加191.16万元,利润总额2932.22万元,利税总额3527.82万元,税后净利润2199.16万元,达产年纳税总额1328.65万元;达产年投资利润率26.26%,投资利税率31.59%,投资回报率19.69%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位273个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区树脂的原料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区树脂的原料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂的原料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位273个,达产年纳税总额1328.65万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.26%,投资利税率31.59%,全部投资回报率19.69%,全部投资回收期6.58年,固定资产投资回收期6.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35657.8253.46亩1.1容积率1.591.2建筑系数56.06%1.3投资强度万元/亩183.711.4基底面积平方米19989.771.5总建筑面积平方米56695.931.6绿化面积平方米2901.81绿化率5.12%2总投资万元11166.972.1固定资产投资万元9821.142.1.1土建工程投资万元4845.672.1.1.1土建工程投资占比万元43.39%2.1.2设备投资万元3971.472.1.2.1设备投资占比35.56%2.1.3其它投资万元1004.002.1.3.1其它投资占比8.99%2.1.4固定资产投资占比87.95%2.2流动资金万元1345.832.2.1流动资金占比12.05%3收入万元13448.004总成本万元10515.785利润总额万元2932.226净利润万元2199.167所得税万元1.598增值税万元404.449税金及附加万元191.1610纳税总额万元1328.6511利税总额万元3527.8212投资利润率26.26%13投资利税率31.59%14投资回报率19.69%15回收期年6.5816设备数量台(套)14917年用电量千瓦时815368.6918年用水量立方米8808.1019总能耗吨标准煤100.9620节能率24.24%21节能量吨标准煤26.8422员工数量人273第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.06%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度183.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14132.7714132.7744858.7944858.794217.371.1主要生产车间8479.668479.6626915.2726915.272614.771.2辅助生产车间4522.494522.4914354.8114354.811349.561.3其他生产车间1130.621130.622601.812601.81253.042仓储工程2998.472998.477694.147694.14526.082.1成品贮存749.62749.621923.541923.54131.522.2原料仓储1559.201559.204000.954000.95273.562.3辅助材料仓库689.65689.651769.651769.65121.003供配电工程159.92159.92159.92159.9212.303.1供配电室159.92159.92159.92159.9212.304给排水工程183.91183.91183.91183.9111.004.1给排水183.91183.91183.91183.9111.005服务性工程1899.031899.031899.031899.03129.845.1办公用房902.94902.94902.94902.9461.455.2生活服务996.09996.09996.09996.0968.826消防及环保工程535.73535.73535.73535.7341.216.1消防环保工程535.73535.73535.73535.7341.217项目总图工程79.9679.9679.9679.96-161.677.1场地及道路硬化5233.92882.88882.887.2场区围墙882.885233.925233.927.3安全保卫室79.9679.9679.9679.968绿化工程1986.8669.54合计19989.7756695.9356695.934845.67六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9892.60万元,占计划投资的88.59%。其中:完成固定资产投资6735.24万元,占总投资的68.08%;完成流动资金投资3157.36,占总投资的31.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9892.601.1完成比例88.59%2完成固定资产投资万元6735.242.1完成比例68.08%3完成流动资金投资万元3157.363.1完成比例31.92%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员273人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元849.572工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元233.263企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元70.084品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元130.325其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元76.496职工工资总额万元8807.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9821.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4845.673971.47183.719821.141.1工程费用万元4845.673971.4710153.011.1.1建筑工程费用万元4845.674845.6743.39%1.1.2设备购置及安装费万元3971.473971.4735.56%1.2工程建设其他费用万元1004.001004.008.99%1.2.1无形资产万元469.37469.371.3预备费万元534.63534.631.3.1基本预备费万元319.12319.121.3.2涨价预备费万元215.51215.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9821.149821.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1345.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10153.015770.576539.9410153.0110153.0110153.011.1应收账款万元3045.901675.252284.433045.903045.903045.901.2存货万元4568.852512.873426.644568.854568.854568.851.2.1原辅材料万元1370.65753.861027.991370.651370.651370.651.2.2燃料动力万元68.5337.6951.4068.5368.5368.531.2.3在产品万元2101.671155.921576.252101.672101.672101.671.2.4产成品万元1027.99565.40770.991027.991027.991027.991.3现金万元2538.251396.041903.692538.252538.252538.252流动负债万元8807.184843.956605.398807.188807.188807.182.1应付账款万元8807.184843.956605.398807.188807.188807.183流动资金万元1345.83740.211009.371345.831345.831345.834铺底流动资金万元448.61246.74336.46448.61448.61448.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11166.97万元,其中:固定资产投资9821.14万元,占项目总投资的87.95%;流动资金1345.83万元,占项目总投资的12.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4845.67万元,占项目总投资的43.39%;设备购置费3971.47万元,占项目总投资的35.56%;其它投资1004.00万元,占项目总投资的8.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9821.14+1345.83=11166.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9821.1487.95%1.1项目建设投资万元9821.1487.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1345.8312.05%3总投资万元万元11166.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7396.40万元,总成本9540.36万元,利润总额-2143.96万元,净利润169.32万元,增值税222.44万元,税金及附加-1607.97万元,所得税-535.99万元;第二年收入10086.00万元,总成本12105.85万元,利润总额-2019.85万元,净利润-1514.89万元,增值税303.33万元,税金及附加179.03万元,所得税-504.96万元;第三年生产负荷100%,收入13448.00万元,总成本10515.78万元,利润总额2932.22万元,净利润2199.16万元,增值税404.44万元,税金及附加191.16万元,所得税733.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=404.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7396.4010086.0013448.0013448.0013448.001.1树脂的原料万元7396.4010086.0013448.0013448.0013448.002现价增加值万元2366.853227.52
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