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文档简介

泓域咨询MACRO/ 硬脂酸项目招商引资规划方案硬脂酸项目招商引资规划方案摘要说明该硬脂酸项目计划总投资6807.61万元,其中:固定资产投资5435.21万元,占项目总投资的79.84%;流动资金1372.40万元,占项目总投资的20.16%。达产年营业收入12892.00万元,总成本费用10184.45万元,税金及附加129.58万元,利润总额2707.55万元,利税总额3210.59万元,税后净利润2030.66万元,达产年纳税总额1179.93万元;达产年投资利润率39.77%,投资利税率47.16%,投资回报率29.83%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位260个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.概论、建设背景及必要性、市场研究分析、建设内容、项目选址评价、土建工程研究、项目工艺原则、项目环境分析、安全规范管理、项目风险应对说明、节能方案、项目进度计划、投资方案说明、项目经济收益分析、总结及建议等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后,国务院印发了中国制造2025,比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日,中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点,具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。2、建设“制造强国”的战略清晰,战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置,突破一批重点领域关键共性技术,让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端;要强化企业主体地位,激发企业活力和创造力,让企业自主经营、自主创新,成为做强制造业的“活力因子”;要坚持全面深化改革,破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱,同时发挥好制度优势,全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率,让政府、市场各司其职、各尽其责。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、2015年,“一带一路”、长江经济带建设和京津冀一体化三大发展战略稳步实施,成为政府工作中拓展区域发展新空间的重要抓手,并已经显现出一定的成效,预计在2016年,重大空间发展战略将加快推进,并加快国内外产业转移的步伐。吸引外资方面,1-10月,在来自日本、美国和台湾地区投资分别下降25.1%、13.6%和19.3%的同时,来自“一带一路”沿线国家投资增长14%。对外投资方面,1-9月,中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资,合计120.3亿美元,同比增长66.2%。今年,针对京津冀协同发展,工信部制定了京津冀产业转移指导目录,河北、天津等地纷纷抓紧落实、精准承接产业转移,预计将在今明两年呈现实质性进展。三大战略的实施不仅推动产业转移承接地的园区升级,优化当地的产业结构,更促进了中西部与东部开发区的联动发展,通过区域协同扩展更大发展空间。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称硬脂酸项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21190.59平方米(折合约31.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.82%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度171.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21190.59平方米,建筑物基底占地面积15007.18平方米,总建筑面积27547.77平方米,其中:规划建设主体工程21418.92平方米,项目规划绿化面积1569.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2216.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量443037.87千瓦时,折合54.45吨标准煤。2、项目年总用水量13756.04立方米,折合1.17吨标准煤。3、“硬脂酸项目投资建设项目”,年用电量443037.87千瓦时,年总用水量13756.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.62吨标准煤/年。达产年综合节能量17.56吨标准煤/年,项目总节能率26.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6807.61万元,其中:固定资产投资5435.21万元,占项目总投资的79.84%;流动资金1372.40万元,占项目总投资的20.16%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12892.00万元,总成本费用10184.45万元,税金及附加129.58万元,利润总额2707.55万元,利税总额3210.59万元,税后净利润2030.66万元,达产年纳税总额1179.93万元;达产年投资利润率39.77%,投资利税率47.16%,投资回报率29.83%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位260个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区硬脂酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区硬脂酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“硬脂酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位260个,达产年纳税总额1179.93万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.77%,投资利税率47.16%,全部投资回报率29.83%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8275.27万元,同比增长19.47%(1348.48万元)。其中,主营业业务硬脂酸生产及销售收入为6638.07万元,占营业总收入的80.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2055.80万元,较去年同期相比增长311.39万元,增长率17.85%;实现净利润1541.85万元,较去年同期相比增长191.28万元,增长率14.16%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2282.98亿元,比上年增长8.58%。其中,第一产业增加值182.64亿元,增长7.81%;第二产业增加值1415.45亿元,增长8.46%第三产业增加值684.89亿元,增长5.04%。一般公共预算收入259.03亿元,同比增长10.80%,一般公共预算支出414.44亿元,同比增长8.60%。国税收入336.75亿元,同比增长10.70%;地税收入亿元62.15,同比增长6.55%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.97%,衣着上涨1.04%,居住上涨0.62%,生活用品及服务上涨0.75%,教育文化和娱乐上涨0.61%,医疗保健上涨0.84%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨0.97%。全部工业完成增加值1739.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1517.74亿元,比上年增长6.75%。规模以上AA、BB、CC、DD(含硬脂酸)等主导行业共完成工业增加值1169.81亿元,增长11.95%。AA完成增加值403.18亿元,增长6.21%;BB完成工业增加值344.16亿元,增长11.24%;CC完成工业增加值255.04亿元,增长6.83%;DD完成工业增加值81.49亿元,增长9.17%。规模以上工业企业实现主营业务收入6071.50亿元,比上年增长8.55%。实现利润总额381.67亿元,比上年增长10.02%。固定资产投资完成3676.61亿元,比上年增长7.84%。其中,建设项目投资完成3235.42亿元,增长10.10%;房地产开发投资完成441.19亿元,增长8.79%。在固定资产投资中,第一产业投资完成183.83亿元,同比增长9.44%;第二产业投资完成2794.22亿元,同比增长7.95%;第三产业投资完成698.56亿元,增长7.71%。高新技术产业投资1159.09亿元,增长10.65%。民间投资3135.70亿元,增长8.52%。城市基础设施投资535.03亿元,增长5.72%。重点项目1240个,完成投资2227.67亿元,增长11.43%。全市实现社会消费品零售总额1998.37亿元,比上年增长11.21%。城镇实现零售额849.31亿元,增长11.12%;乡村实现零售额580.24亿元,增长9.73%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元584.05,增长9.16%。实际利用外资50302.07万美元,同比增长51.48%。外贸进出口总值209.24亿元,同比增长50.82%。其中,出口总值136.01亿元,同比增长51.66%;进口总值73.23亿元,同比增长56.04%。二、硬脂酸行业市场分析目前,区域内拥有各类硬脂酸企业710家,规模以上企业49家,从业人员35500人。截至2017年底,区域内硬脂酸产值197353.39万元,较2016年170780.02万元增长15.56%。产值前十位企业合计收入93377.86万元,较去年81588.34万元同比增长14.45%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.95%。预计区域内硬脂酸行业市场需求规模将达到296671.73万元,利润总额81688.96万元,净利润41335.54万元,纳税21338.58万元,工业增加值100603.81万元,产业贡献率16.18%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.82%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度171.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21190.5931.77亩2基底面积平方米15007.183建筑面积平方米27547.772388.24万元4容积率1.305建筑系数70.82%6主体工程平方米21418.927绿化面积平方米1569.918绿化率5.70%9投资强度万元/亩171.08六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计120台(套),设备购置费2216.90万元。第七章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5435.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5435.2179.84%1.1土建工程万元2388.2435.08%1.2设备购置万元2216.9032.57%1.3其它投资万元830.0712.19%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5435.2179.84%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1372.40万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6807.61万元,其中:固定资产投资5435.21万元,占项目总投资的79.84%;流动资金1372.40万元,占项目总投资的20.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2388.24万元,占项目总投资的35.08%;设备购置费2216.90万元,占项目总投资的32.57%;其它投资830.07万元,占项目总投资的12.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5435.21+1372.40=6807.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5435.2179.84%1.1项目建设投资万元5435.2179.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1372.4020.16%3总投资万元万元6807.61二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8379.80万元,总成本20625.38万元,利润总额-12245.58万元,净利润113.89万元,增值税242.75万元,税金及附加-9184.18万元,所得税-3061.39万元;第二年收入10313.60万元,总成本24366.45万元,利润总额-14052.85万元,净利润-10539.64万元,增值税298.77万元,税金及附加120.61万元,所得税-3513.21万元;第三年生产负荷100%,收入12892.00万元,总成本10184.45万元,利润总额2707.55万元,净利润2030.66万元,增值税373.46万元,税金及附加129.58万元,所得税676.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12892.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=373.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元12892.001.1主营业务收入万元12892.001.2其它收入万元-2增值税万元373.463税金及附加万元129.58(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用10184.45万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加129.58万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2707.55(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2707.5525.00%=676.89(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2707.55(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2707.5525.00%=676.89(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2707.55万元,缴纳企业所得税676.89万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2707.55-676.89=2030.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.77%。(2)达产年投资利税率=47.16%。(3)达产年投资回报率=29.83%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入12892.00万元,总成本费用10184.45万元,税金及附加129.58万元,利润总额2707.55万元,企业所得税676.89万元,税后净利润2030.66万元,年纳税总额1179.93万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元12892.002增值税万元373.463税金及附加万元129.584总成本费用万元10184.455利润总额万元2707.556企业所得税万元676.897净利润万元2030.668纳税总额万元1179.939利税总额万元3210.5910投资利润率39.77%11投资利税率47.16%12投资回报率29.83%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.85年。本期工程项目全部投资回收期4.85年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2030.662投资利润率39.77%3投资利税率47.16%4投资回报率29.83%5回收期年4.85第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在

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