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泓域咨询MACRO/ 牙科电钻车项目立项申请报告牙科电钻车项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9242.47万元,同比增长31.61%(2219.88万元)。其中,主营业业务牙科电钻车生产及销售收入为8530.51万元,占营业总收入的92.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2228.52万元,较去年同期相比增长286.68万元,增长率14.76%;实现净利润1671.39万元,较去年同期相比增长272.90万元,增长率19.51%。二、项目概况(一)项目名称牙科电钻车项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积17628.81平方米(折合约26.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.68%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度194.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17628.81平方米,建筑物基底占地面积10168.30平方米,总建筑面积19567.98平方米,其中:规划建设主体工程13044.22平方米,项目规划绿化面积1259.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1964.12万元。(七)节能分析“牙科电钻车项目建设项目”,年用电量1228382.50千瓦时,年总用水量8192.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.67吨标准煤/年。达产年综合节能量47.90吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6380.32万元,其中:固定资产投资5128.21万元,占项目总投资的80.38%;流动资金1252.11万元,占项目总投资的19.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9688.00万元,总成本费用7408.20万元,税金及附加108.25万元,利润总额2279.80万元,利税总额2702.51万元,税后净利润1709.85万元,达产年纳税总额992.66万元;达产年投资利润率35.73%,投资利税率42.36%,投资回报率26.80%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心牙科电钻车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心牙科电钻车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“牙科电钻车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额992.66万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.73%,投资利税率42.36%,全部投资回报率26.80%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17628.8126.43亩1.1容积率1.111.2建筑系数57.68%1.3投资强度万元/亩194.031.4基底面积平方米10168.301.5总建筑面积平方米19567.981.6绿化面积平方米1259.74绿化率6.44%2总投资万元6380.322.1固定资产投资万元5128.212.1.1土建工程投资万元1759.842.1.1.1土建工程投资占比万元27.58%2.1.2设备投资万元1964.122.1.2.1设备投资占比30.78%2.1.3其它投资万元1404.252.1.3.1其它投资占比22.01%2.1.4固定资产投资占比80.38%2.2流动资金万元1252.112.2.1流动资金占比19.62%3收入万元9688.004总成本万元7408.205利润总额万元2279.806净利润万元1709.857所得税万元1.118增值税万元314.469税金及附加万元108.2510纳税总额万元992.6611利税总额万元2702.5112投资利润率35.73%13投资利税率42.36%14投资回报率26.80%15回收期年5.2316设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1228382.5018年用水量立方米8192.8419总能耗吨标准煤151.6720节能率28.57%21节能量吨标准煤47.9022员工数量人191第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.68%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度194.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7188.997188.9913044.2213044.221290.441.1主要生产车间4313.394313.397826.537826.53800.071.2辅助生产车间2300.482300.484174.154174.15412.941.3其他生产车间575.12575.12756.56756.5677.432仓储工程1525.241525.244240.444240.44305.092.1成品贮存381.31381.311060.111060.1176.272.2原料仓储793.12793.122205.032205.03158.652.3辅助材料仓库350.81350.81975.30975.3070.173供配电工程81.3581.3581.3581.356.583.1供配电室81.3581.3581.3581.356.584给排水工程93.5593.5593.5593.555.894.1给排水93.5593.5593.5593.555.895服务性工程965.99965.99965.99965.9969.505.1办公用房494.73494.73494.73494.7338.685.2生活服务471.26471.26471.26471.2629.526消防及环保工程272.51272.51272.51272.5122.066.1消防环保工程272.51272.51272.51272.5122.067项目总图工程40.6740.6740.6740.6725.577.1场地及道路硬化2719.62513.64513.647.2场区围墙513.642719.622719.627.3安全保卫室40.6740.6740.6740.678绿化工程991.8534.71合计10168.3019567.9819567.981759.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5669.83万元,占计划投资的88.86%。其中:完成固定资产投资4029.64万元,占总投资的71.07%;完成流动资金投资1640.19,占总投资的28.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5669.831.1完成比例88.86%2完成固定资产投资万元4029.642.1完成比例71.07%3完成流动资金投资万元1640.193.1完成比例28.93%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元778.492工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元200.923企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元53.494品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元76.045其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元67.456职工工资总额万元5161.13五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5128.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1759.841964.12194.035128.211.1工程费用万元1759.841964.126413.241.1.1建筑工程费用万元1759.841759.8427.58%1.1.2设备购置及安装费万元1964.121964.1230.78%1.2工程建设其他费用万元1404.251404.2522.01%1.2.1无形资产万元795.10795.101.3预备费万元609.15609.151.3.1基本预备费万元357.97357.971.3.2涨价预备费万元251.18251.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5128.215128.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1252.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6413.243958.974735.476413.246413.246413.241.1应收账款万元1923.971058.181346.781923.971923.971923.971.2存货万元2885.961587.282020.172885.962885.962885.961.2.1原辅材料万元865.79476.18606.05865.79865.79865.791.2.2燃料动力万元43.2923.8130.3043.2943.2943.291.2.3在产品万元1327.54730.15929.281327.541327.541327.541.2.4产成品万元649.34357.14454.54649.34649.34649.341.3现金万元1603.31881.821122.321603.311603.311603.312流动负债万元5161.132838.623612.795161.135161.135161.132.1应付账款万元5161.132838.623612.795161.135161.135161.133流动资金万元1252.11688.66876.481252.111252.111252.114铺底流动资金万元417.37229.55292.16417.37417.37417.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6380.32万元,其中:固定资产投资5128.21万元,占项目总投资的80.38%;流动资金1252.11万元,占项目总投资的19.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1759.84万元,占项目总投资的27.58%;设备购置费1964.12万元,占项目总投资的30.78%;其它投资1404.25万元,占项目总投资的22.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5128.21+1252.11=6380.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5128.2180.38%1.1项目建设投资万元5128.2180.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1252.1119.62%3总投资万元万元6380.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5328.40万元,总成本10253.75万元,利润总额-4925.35万元,净利润91.27万元,增值税172.95万元,税金及附加-3694.01万元,所得税-1231.34万元;第二年收入6781.60万元,总成本12302.10万元,利润总额-5520.50万元,净利润-4140.37万元,增值税220.12万元,税金及附加96.93万元,所得税-1380.13万元;第三年生产负荷100%,收入9688.00万元,总成本7408.20万元,利润总额2279.80万元,净利润1709.85万元,增值税314.46万元,税金及附加108.25万元,所得税569.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9688.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=314.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5328.406781.609688.009688.009688.001.1牙科电钻车万元5328.406781.609688.009688.009688.002现价增加值万元1705.092170.113100.163

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