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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铺垫投资项目立项申请报告铺垫投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入11877.04万元,同比增长16.54%(1686.03万元)。其中,主营业业务铺垫生产及销售收入为9669.43万元,占营业总收入的81.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3001.68万元,较去年同期相比增长717.40万元,增长率31.41%;实现净利润2251.26万元,较去年同期相比增长419.08万元,增长率22.87%。二、项目概况(一)项目名称铺垫投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46676.66平方米(折合约69.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.54%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度185.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46676.66平方米,建筑物基底占地面积29191.58平方米,总建筑面积61146.42平方米,其中:规划建设主体工程37005.09平方米,项目规划绿化面积4069.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5071.22万元。(七)节能分析“铺垫投资项目建设项目”,年用电量488358.73千瓦时,年总用水量8436.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.74吨标准煤/年。达产年综合节能量23.62吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14834.64万元,其中:固定资产投资13011.38万元,占项目总投资的87.71%;流动资金1823.26万元,占项目总投资的12.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15885.00万元,总成本费用12086.63万元,税金及附加249.58万元,利润总额3798.37万元,利税总额4571.86万元,税后净利润2848.78万元,达产年纳税总额1723.08万元;达产年投资利润率25.60%,投资利税率30.82%,投资回报率19.20%,全部投资回收期6.71年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地铺垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地铺垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“铺垫投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1723.08万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.60%,投资利税率30.82%,全部投资回报率19.20%,全部投资回收期6.71年,固定资产投资回收期6.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46676.6669.98亩1.1容积率1.311.2建筑系数62.54%1.3投资强度万元/亩185.931.4基底面积平方米29191.581.5总建筑面积平方米61146.421.6绿化面积平方米4069.24绿化率6.65%2总投资万元14834.642.1固定资产投资万元13011.382.1.1土建工程投资万元4377.742.1.1.1土建工程投资占比万元29.51%2.1.2设备投资万元5071.222.1.2.1设备投资占比34.18%2.1.3其它投资万元3562.422.1.3.1其它投资占比24.01%2.1.4固定资产投资占比87.71%2.2流动资金万元1823.262.2.1流动资金占比12.29%3收入万元15885.004总成本万元12086.635利润总额万元3798.376净利润万元2848.787所得税万元1.318增值税万元523.919税金及附加万元249.5810纳税总额万元1723.0811利税总额万元4571.8612投资利润率25.60%13投资利税率30.82%14投资回报率19.20%15回收期年6.7116设备数量台(套)15717年用电量千瓦时488358.7318年用水量立方米8436.5819总能耗吨标准煤60.7420节能率26.09%21节能量吨标准煤23.6222员工数量人266第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.54%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度185.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20638.4520638.4537005.0937005.092914.291.1主要生产车间12383.0712383.0722203.0522203.051806.861.2辅助生产车间6604.306604.3011841.6311841.63932.571.3其他生产车间1651.081651.082146.302146.30174.862仓储工程4378.744378.7415691.8615691.86898.762.1成品贮存1094.681094.683922.973922.97224.692.2原料仓储2276.942276.948159.778159.77467.362.3辅助材料仓库1007.111007.113609.133609.13206.713供配电工程233.53233.53233.53233.5315.053.1供配电室233.53233.53233.53233.5315.054给排水工程268.56268.56268.56268.5613.464.1给排水268.56268.56268.56268.5613.465服务性工程2773.202773.202773.202773.20158.845.1办公用房1248.281248.281248.281248.2871.155.2生活服务1524.921524.921524.921524.9273.526消防及环保工程782.33782.33782.33782.3350.416.1消防环保工程782.33782.33782.33782.3350.417项目总图工程116.77116.77116.77116.77233.027.1场地及道路硬化7867.271729.151729.157.2场区围墙1729.157867.277867.277.3安全保卫室116.77116.77116.77116.778绿化工程2683.2193.91合计29191.5861146.4261146.424377.74六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10657.40万元,占计划投资的71.84%。其中:完成固定资产投资7823.78万元,占总投资的73.41%;完成流动资金投资2833.62,占总投资的26.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10657.401.1完成比例71.84%2完成固定资产投资万元7823.782.1完成比例73.41%3完成流动资金投资万元2833.623.1完成比例26.59%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元731.752工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元207.183企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元85.934品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元121.755其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元65.456职工工资总额万元8073.66五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13011.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4377.745071.22185.9313011.381.1工程费用万元4377.745071.229896.921.1.1建筑工程费用万元4377.744377.7429.51%1.1.2设备购置及安装费万元5071.225071.2234.18%1.2工程建设其他费用万元3562.423562.4224.01%1.2.1无形资产万元1620.081620.081.3预备费万元1942.341942.341.3.1基本预备费万元848.91848.911.3.2涨价预备费万元1093.431093.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元13011.3813011.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1823.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9896.928030.857414.979896.929896.929896.921.1应收账款万元2969.081929.902226.812969.082969.082969.081.2存货万元4453.612894.853340.214453.614453.614453.611.2.1原辅材料万元1336.08868.451002.061336.081336.081336.081.2.2燃料动力万元66.8043.4250.1066.8066.8066.801.2.3在产品万元2048.661331.631536.502048.662048.662048.661.2.4产成品万元1002.06651.34751.551002.061002.061002.061.3现金万元2474.231608.251855.672474.232474.232474.232流动负债万元8073.665247.886055.258073.668073.668073.662.1应付账款万元8073.665247.886055.258073.668073.668073.663流动资金万元1823.261185.121367.441823.261823.261823.264铺底流动资金万元607.75395.04455.81607.75607.75607.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14834.64万元,其中:固定资产投资13011.38万元,占项目总投资的87.71%;流动资金1823.26万元,占项目总投资的12.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4377.74万元,占项目总投资的29.51%;设备购置费5071.22万元,占项目总投资的34.18%;其它投资3562.42万元,占项目总投资的24.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13011.38+1823.26=14834.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13011.3887.71%1.1项目建设投资万元13011.3887.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1823.2612.29%3总投资万元万元14834.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10325.25万元,总成本8913.71万元,利润总额1411.54万元,净利润227.57万元,增值税340.54万元,税金及附加1058.65万元,所得税352.88万元;第二年收入11913.75万元,总成本9997.93万元,利润总额1915.82万元,净利润1436.87万元,增值税392.93万元,税金及附加233.86万元,所得税478.95万元;第三年生产负荷100%,收入15885.00万元,总成本12086.63万元,利润总额3798.37万元,净利润2848.78万元,增值税523.91万元,税金及附加249.58万元,所得税949.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10325.2511913.7515885.0015885.0015885.001.1铺垫万元10325.2511913.7515885.0015885.0015885.002现价增加值万元3304.083812.405083.205083.205083.20
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