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泓域咨询MACRO/ 二级变速电机项目立项申请报告二级变速电机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15271.13万元,同比增长20.72%(2621.34万元)。其中,主营业业务二级变速电机生产及销售收入为13394.10万元,占营业总收入的87.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3295.35万元,较去年同期相比增长397.45万元,增长率13.72%;实现净利润2471.51万元,较去年同期相比增长292.64万元,增长率13.43%。二、项目概况(一)项目名称二级变速电机项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33990.32平方米(折合约50.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度189.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33990.32平方米,建筑物基底占地面积20061.09平方米,总建筑面积45207.13平方米,其中:规划建设主体工程34861.71平方米,项目规划绿化面积2321.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3509.35万元。(七)节能分析“二级变速电机项目建设项目”,年用电量777126.67千瓦时,年总用水量10118.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.37吨标准煤/年。达产年综合节能量33.86吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11369.28万元,其中:固定资产投资9681.89万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1687.39万元,占项目总投资的14.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15709.00万元,总成本费用12134.18万元,税金及附加195.13万元,利润总额3574.82万元,利税总额4263.03万元,税后净利润2681.12万元,达产年纳税总额1581.92万元;达产年投资利润率31.44%,投资利税率37.50%,投资回报率23.58%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区二级变速电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区二级变速电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“二级变速电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1581.92万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.44%,投资利税率37.50%,全部投资回报率23.58%,全部投资回收期5.74年,固定资产投资回收期5.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33990.3250.96亩1.1容积率1.331.2建筑系数59.02%1.3投资强度万元/亩189.991.4基底面积平方米20061.091.5总建筑面积平方米45207.131.6绿化面积平方米2321.17绿化率5.13%2总投资万元11369.282.1固定资产投资万元9681.892.1.1土建工程投资万元3951.062.1.1.1土建工程投资占比万元34.75%2.1.2设备投资万元3509.352.1.2.1设备投资占比30.87%2.1.3其它投资万元2221.482.1.3.1其它投资占比19.54%2.1.4固定资产投资占比85.16%2.2流动资金万元1687.392.2.1流动资金占比14.84%3收入万元15709.004总成本万元12134.185利润总额万元3574.826净利润万元2681.127所得税万元1.338增值税万元493.089税金及附加万元195.1310纳税总额万元1581.9211利税总额万元4263.0312投资利润率31.44%13投资利税率37.50%14投资回报率23.58%15回收期年5.7416设备数量台(套)12017年用电量千瓦时777126.6718年用水量立方米10118.0619总能耗吨标准煤96.3720节能率26.54%21节能量吨标准煤33.8622员工数量人307第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度189.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14183.1914183.1934861.7134861.713351.571.1主要生产车间8509.918509.9120917.0320917.032077.971.2辅助生产车间4538.624538.6211155.7511155.751072.501.3其他生产车间1134.661134.662021.982021.98201.092仓储工程3009.163009.166724.526724.52470.172.1成品贮存752.29752.291681.131681.13117.542.2原料仓储1564.761564.763496.753496.75244.492.3辅助材料仓库692.11692.111546.641546.64108.143供配电工程160.49160.49160.49160.4912.623.1供配电室160.49160.49160.49160.4912.624给排水工程184.56184.56184.56184.5611.294.1给排水184.56184.56184.56184.5611.295服务性工程1905.801905.801905.801905.80133.255.1办公用房909.59909.59909.59909.5979.165.2生活服务996.21996.21996.21996.2163.456消防及环保工程537.64537.64537.64537.6442.296.1消防环保工程537.64537.64537.64537.6442.297项目总图工程80.2480.2480.2480.24-138.037.1场地及道路硬化5371.11881.10881.107.2场区围墙881.105371.115371.117.3安全保卫室80.2480.2480.2480.248绿化工程1939.8667.90合计20061.0945207.1345207.133951.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9527.68万元,占计划投资的83.80%。其中:完成固定资产投资7048.71万元,占总投资的73.98%;完成流动资金投资2478.97,占总投资的26.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9527.681.1完成比例83.80%2完成固定资产投资万元7048.712.1完成比例73.98%3完成流动资金投资万元2478.973.1完成比例26.02%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1055.762工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元268.583企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元72.944品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元141.775其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.675.3年工资额万元71.936职工工资总额万元10729.64五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9681.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3951.063509.35189.999681.891.1工程费用万元3951.063509.3512417.031.1.1建筑工程费用万元3951.063951.0634.75%1.1.2设备购置及安装费万元3509.353509.3530.87%1.2工程建设其他费用万元2221.482221.4819.54%1.2.1无形资产万元1069.791069.791.3预备费万元1151.691151.691.3.1基本预备费万元598.70598.701.3.2涨价预备费万元552.99552.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元9681.899681.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1687.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12417.036212.117463.7012417.0312417.0312417.031.1应收账款万元3725.112048.812607.583725.113725.113725.111.2存货万元5587.663073.213911.365587.665587.665587.661.2.1原辅材料万元1676.30921.961173.411676.301676.301676.301.2.2燃料动力万元83.8146.1058.6783.8183.8183.811.2.3在产品万元2570.321413.681799.232570.322570.322570.321.2.4产成品万元1257.22691.47880.061257.221257.221257.221.3现金万元3104.261707.342172.983104.263104.263104.262流动负债万元10729.645901.307510.7510729.6410729.6410729.642.1应付账款万元10729.645901.307510.7510729.6410729.6410729.643流动资金万元1687.39928.061181.171687.391687.391687.394铺底流动资金万元562.46309.35393.72562.46562.46562.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11369.28万元,其中:固定资产投资9681.89万元,占项目总投资的85.16%;流动资金1687.39万元,占项目总投资的14.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3951.06万元,占项目总投资的34.75%;设备购置费3509.35万元,占项目总投资的30.87%;其它投资2221.48万元,占项目总投资的19.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9681.89+1687.39=11369.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9681.8985.16%1.1项目建设投资万元9681.8985.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1687.3914.84%3总投资万元万元11369.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8639.95万元,总成本7592.44万元,利润总额1047.51万元,净利润168.50万元,增值税271.19万元,税金及附加785.63万元,所得税261.88万元;第二年收入10996.30万元,总成本9247.32万元,利润总额1748.98万元,净利润1311.73万元,增值税345.16万元,税金及附加177.38万元,所得税437.25万元;第三年生产负荷100%,收入15709.00万元,总成本12134.18万元,利润总额3574.82万元,净利润2681.12万元,增值税493.08万元,税金及附加195.13万元,所得税893.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15709.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=493.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8639.9510996.3015709.0015709.0015709.001.1二级变速电机万元8639.9510996.3015709.0015709.0015709.002现价增加值万元2764.783518.82
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