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文档简介
泓域咨询MACRO/ 拉链拉头等拉链附属品项目立项说明及投资计划拉链拉头等拉链附属品项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10583.97万元,同比增长9.15%(887.42万元)。其中,主营业业务拉链拉头等拉链附属品生产及销售收入为9977.72万元,占营业总收入的94.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1992.57万元,较去年同期相比增长209.13万元,增长率11.73%;实现净利润1494.43万元,较去年同期相比增长210.28万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称拉链拉头等拉链附属品项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积40840.41平方米(折合约61.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.31%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度188.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40840.41平方米,建筑物基底占地面积23814.04平方米,总建筑面积55542.96平方米,其中:规划建设主体工程34612.42平方米,项目规划绿化面积3899.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3941.56万元。(七)节能分析“拉链拉头等拉链附属品项目建设项目”,年用电量785263.27千瓦时,年总用水量15595.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.84吨标准煤/年。达产年综合节能量30.90吨标准煤/年,项目总节能率20.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13528.34万元,其中:固定资产投资11519.20万元,占项目总投资的85.15%;流动资金2009.14万元,占项目总投资的14.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17308.00万元,总成本费用13785.92万元,税金及附加221.66万元,利润总额3522.08万元,利税总额4229.54万元,税后净利润2641.56万元,达产年纳税总额1587.98万元;达产年投资利润率26.03%,投资利税率31.26%,投资回报率19.53%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位288个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区拉链拉头等拉链附属品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区拉链拉头等拉链附属品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“拉链拉头等拉链附属品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位288个,达产年纳税总额1587.98万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.03%,投资利税率31.26%,全部投资回报率19.53%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40840.4161.23亩1.1容积率1.361.2建筑系数58.31%1.3投资强度万元/亩188.131.4基底面积平方米23814.041.5总建筑面积平方米55542.961.6绿化面积平方米3899.26绿化率7.02%2总投资万元13528.342.1固定资产投资万元11519.202.1.1土建工程投资万元4384.952.1.1.1土建工程投资占比万元32.41%2.1.2设备投资万元3941.562.1.2.1设备投资占比29.14%2.1.3其它投资万元3192.692.1.3.1其它投资占比23.60%2.1.4固定资产投资占比85.15%2.2流动资金万元2009.142.2.1流动资金占比14.85%3收入万元17308.004总成本万元13785.925利润总额万元3522.086净利润万元2641.567所得税万元1.368增值税万元485.809税金及附加万元221.6610纳税总额万元1587.9811利税总额万元4229.5412投资利润率26.03%13投资利税率31.26%14投资回报率19.53%15回收期年6.6216设备数量台(套)9217年用电量千瓦时785263.2718年用水量立方米15595.6619总能耗吨标准煤97.8420节能率20.70%21节能量吨标准煤30.9022员工数量人288第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.31%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度188.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16836.5316836.5334612.4234612.423005.801.1主要生产车间10101.9210101.9220767.4520767.451863.601.2辅助生产车间5387.695387.6911075.9711075.97961.861.3其他生产车间1346.921346.922007.522007.52180.352仓储工程3572.113572.1113604.8513604.85859.252.1成品贮存893.03893.033401.213401.21214.812.2原料仓储1857.501857.507074.527074.52446.812.3辅助材料仓库821.59821.593129.123129.12197.633供配电工程190.51190.51190.51190.5113.543.1供配电室190.51190.51190.51190.5113.544给排水工程219.09219.09219.09219.0912.114.1给排水219.09219.09219.09219.0912.115服务性工程2262.332262.332262.332262.33142.885.1办公用房1087.991087.991087.991087.9971.805.2生活服务1174.341174.341174.341174.3469.746消防及环保工程638.22638.22638.22638.2245.356.1消防环保工程638.22638.22638.22638.2245.357项目总图工程95.2695.2695.2695.26216.147.1场地及道路硬化6385.461173.761173.767.2场区围墙1173.766385.466385.467.3安全保卫室95.2695.2695.2695.268绿化工程2568.1489.88合计23814.0455542.9655542.964384.95六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6957.70万元,占计划投资的51.43%。其中:完成固定资产投资5529.35万元,占总投资的79.47%;完成流动资金投资1428.35,占总投资的20.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6957.701.1完成比例51.43%2完成固定资产投资万元5529.352.1完成比例79.47%3完成流动资金投资万元1428.353.1完成比例20.53%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元817.162工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元239.613企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元85.294品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元124.565其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元71.426职工工资总额万元8460.25五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11519.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4384.953941.56188.1311519.201.1工程费用万元4384.953941.5610469.391.1.1建筑工程费用万元4384.954384.9532.41%1.1.2设备购置及安装费万元3941.563941.5629.14%1.2工程建设其他费用万元3192.693192.6923.60%1.2.1无形资产万元1344.321344.321.3预备费万元1848.371848.371.3.1基本预备费万元924.59924.591.3.2涨价预备费万元923.78923.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11519.2011519.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2009.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10469.394956.539566.3210469.3910469.3910469.391.1应收账款万元3140.821413.372355.613140.823140.823140.821.2存货万元4711.232120.053533.424711.234711.234711.231.2.1原辅材料万元1413.37636.021060.031413.371413.371413.371.2.2燃料动力万元70.6731.8053.0070.6770.6770.671.2.3在产品万元2167.17975.221625.372167.172167.172167.171.2.4产成品万元1060.03477.01795.021060.031060.031060.031.3现金万元2617.351177.811963.012617.352617.352617.352流动负债万元8460.253807.116345.198460.258460.258460.252.1应付账款万元8460.253807.116345.198460.258460.258460.253流动资金万元2009.14904.111506.862009.142009.142009.144铺底流动资金万元669.71301.37502.28669.71669.71669.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13528.34万元,其中:固定资产投资11519.20万元,占项目总投资的85.15%;流动资金2009.14万元,占项目总投资的14.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4384.95万元,占项目总投资的32.41%;设备购置费3941.56万元,占项目总投资的29.14%;其它投资3192.69万元,占项目总投资的23.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11519.20+2009.14=13528.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11519.2085.15%1.1项目建设投资万元11519.2085.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2009.1414.85%3总投资万元万元13528.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7788.60万元,总成本5388.45万元,利润总额2400.15万元,净利润189.59万元,增值税218.61万元,税金及附加1800.11万元,所得税600.04万元;第二年收入12981.00万元,总成本8018.09万元,利润总额4962.91万元,净利润3722.18万元,增值税364.35万元,税金及附加207.08万元,所得税1240.73万元;第三年生产负荷100%,收入17308.00万元,总成本13785.92万元,利润总额3522.08万元,净利润2641.56万元,增值税485.80万元,税金及附加221.66万元,所得税880.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=485.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7788.6012981.0017308.0017308.0017308.001.1拉链拉头等拉链附属品万元7788.6012981.0017308.0017308.0017308.002现价增加值万元2492.354153.92553
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