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泓域咨询MACRO/ 化纤木浆粕投资项目立项申请报告化纤木浆粕投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8330.00万元,同比增长10.81%(812.74万元)。其中,主营业业务化纤木浆粕生产及销售收入为7238.57万元,占营业总收入的86.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1577.81万元,较去年同期相比增长382.51万元,增长率32.00%;实现净利润1183.36万元,较去年同期相比增长250.58万元,增长率26.86%。二、项目概况(一)项目名称化纤木浆粕投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积12472.90平方米(折合约18.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.07%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度181.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12472.90平方米,建筑物基底占地面积8615.03平方米,总建筑面积15216.94平方米,其中:规划建设主体工程12103.54平方米,项目规划绿化面积865.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1538.61万元。(七)节能分析“化纤木浆粕投资项目建设项目”,年用电量471434.60千瓦时,年总用水量10008.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.79吨标准煤/年。达产年综合节能量20.66吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4853.49万元,其中:固定资产投资3386.01万元,占项目总投资的69.76%;流动资金1467.48万元,占项目总投资的30.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11615.00万元,总成本费用9226.75万元,税金及附加89.42万元,利润总额2388.25万元,利税总额2807.08万元,税后净利润1791.19万元,达产年纳税总额1015.89万元;达产年投资利润率49.21%,投资利税率57.84%,投资回报率36.91%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位202个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区化纤木浆粕行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区化纤木浆粕产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“化纤木浆粕投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位202个,达产年纳税总额1015.89万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.21%,投资利税率57.84%,全部投资回报率36.91%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12472.9018.70亩1.1容积率1.221.2建筑系数69.07%1.3投资强度万元/亩181.071.4基底面积平方米8615.031.5总建筑面积平方米15216.941.6绿化面积平方米865.52绿化率5.69%2总投资万元4853.492.1固定资产投资万元3386.012.1.1土建工程投资万元1302.642.1.1.1土建工程投资占比万元26.84%2.1.2设备投资万元1538.612.1.2.1设备投资占比31.70%2.1.3其它投资万元544.762.1.3.1其它投资占比11.22%2.1.4固定资产投资占比69.76%2.2流动资金万元1467.482.2.1流动资金占比30.24%3收入万元11615.004总成本万元9226.755利润总额万元2388.256净利润万元1791.197所得税万元1.228增值税万元329.419税金及附加万元89.4210纳税总额万元1015.8911利税总额万元2807.0812投资利润率49.21%13投资利税率57.84%14投资回报率36.91%15回收期年4.2116设备数量台(套)11717年用电量千瓦时471434.6018年用水量立方米10008.2719总能耗吨标准煤58.7920节能率27.89%21节能量吨标准煤20.6622员工数量人202第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.07%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度181.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6090.836090.8312103.5412103.541139.731.1主要生产车间3654.503654.507262.127262.12706.631.2辅助生产车间1949.071949.073873.133873.13364.711.3其他生产车间487.27487.27702.01702.0168.382仓储工程1292.251292.252023.712023.71138.592.1成品贮存323.06323.06505.93505.9334.652.2原料仓储671.97671.971052.331052.3372.072.3辅助材料仓库297.22297.22465.45465.4531.883供配电工程68.9268.9268.9268.925.313.1供配电室68.9268.9268.9268.925.314给排水工程79.2679.2679.2679.264.754.1给排水79.2679.2679.2679.264.755服务性工程818.43818.43818.43818.4356.055.1办公用房413.57413.57413.57413.5724.695.2生活服务404.86404.86404.86404.8623.166消防及环保工程230.88230.88230.88230.8817.796.1消防环保工程230.88230.88230.88230.8817.797项目总图工程34.4634.4634.4634.46-86.277.1场地及道路硬化2158.79477.23477.237.2场区围墙477.232158.792158.797.3安全保卫室34.4634.4634.4634.468绿化工程762.6226.69合计8615.0315216.9415216.941302.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2914.98万元,占计划投资的60.06%。其中:完成固定资产投资1854.67万元,占总投资的63.63%;完成流动资金投资1060.31,占总投资的36.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2914.981.1完成比例60.06%2完成固定资产投资万元1854.672.1完成比例63.63%3完成流动资金投资万元1060.313.1完成比例36.37%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员202人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元716.062工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元203.673企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元52.994品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元82.225其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元71.626职工工资总额万元5654.32五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3386.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1302.641538.61181.073386.011.1工程费用万元1302.641538.617121.801.1.1建筑工程费用万元1302.641302.6426.84%1.1.2设备购置及安装费万元1538.611538.6131.70%1.2工程建设其他费用万元544.76544.7611.22%1.2.1无形资产万元316.03316.031.3预备费万元228.73228.731.3.1基本预备费万元116.42116.421.3.2涨价预备费万元112.31112.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元3386.013386.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1467.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7121.803336.846247.177121.807121.807121.801.1应收账款万元2136.54961.441709.232136.542136.542136.541.2存货万元3204.811442.162563.853204.813204.813204.811.2.1原辅材料万元961.44432.65769.15961.44961.44961.441.2.2燃料动力万元48.0721.6338.4648.0748.0748.071.2.3在产品万元1474.21663.401179.371474.211474.211474.211.2.4产成品万元721.08324.49576.87721.08721.08721.081.3现金万元1780.45801.201424.361780.451780.451780.452流动负债万元5654.322544.444523.465654.325654.325654.322.1应付账款万元5654.322544.444523.465654.325654.325654.323流动资金万元1467.48660.371173.981467.481467.481467.484铺底流动资金万元489.16220.12391.33489.16489.16489.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4853.49万元,其中:固定资产投资3386.01万元,占项目总投资的69.76%;流动资金1467.48万元,占项目总投资的30.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1302.64万元,占项目总投资的26.84%;设备购置费1538.61万元,占项目总投资的31.70%;其它投资544.76万元,占项目总投资的11.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3386.01+1467.48=4853.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3386.0169.76%1.1项目建设投资万元3386.0169.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1467.4830.24%3总投资万元万元4853.49二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5226.75万元,总成本2496.09万元,利润总额2730.66万元,净利润67.68万元,增值税148.23万元,税金及附加2047.99万元,所得税682.66万元;第二年收入9292.00万元,总成本3835.84万元,利润总额5456.16万元,净利润4092.12万元,增值税263.53万元,税金及附加81.52万元,所得税1364.04万元;第三年生产负荷100%,收入11615.00万元,总成本9226.75万元,利润总额2388.25万元,净利润1791.19万元,增值税329.41万元,税金及附加89.42万元,所得税597.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11615.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5226.759292.0011615.0011615.0011615.001.1化纤木浆粕万元5226.759292.0011615.0011615.0011615.002现价增加值万元1672.562973.443716.803716.8

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