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泓域咨询MACRO/ 液体沥青项目立项申请报告液体沥青项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16830.43万元,同比增长32.38%(4116.88万元)。其中,主营业业务液体沥青生产及销售收入为15830.94万元,占营业总收入的94.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4103.43万元,较去年同期相比增长1001.14万元,增长率32.27%;实现净利润3077.57万元,较去年同期相比增长651.39万元,增长率26.85%。二、项目概况(一)项目名称液体沥青项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29594.79平方米(折合约44.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.09%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度180.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29594.79平方米,建筑物基底占地面积16303.77平方米,总建筑面积44688.13平方米,其中:规划建设主体工程28741.89平方米,项目规划绿化面积3151.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2739.41万元。(七)节能分析“液体沥青项目建设项目”,年用电量708453.76千瓦时,年总用水量17661.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.55吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10658.06万元,其中:固定资产投资8015.88万元,占项目总投资的75.21%;流动资金2642.18万元,占项目总投资的24.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21552.00万元,总成本费用16396.48万元,税金及附加203.71万元,利润总额5155.52万元,利税总额6070.34万元,税后净利润3866.64万元,达产年纳税总额2203.70万元;达产年投资利润率48.37%,投资利税率56.96%,投资回报率36.28%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位449个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区液体沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区液体沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“液体沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位449个,达产年纳税总额2203.70万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.37%,投资利税率56.96%,全部投资回报率36.28%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29594.7944.37亩1.1容积率1.511.2建筑系数55.09%1.3投资强度万元/亩180.661.4基底面积平方米16303.771.5总建筑面积平方米44688.131.6绿化面积平方米3151.72绿化率7.05%2总投资万元10658.062.1固定资产投资万元8015.882.1.1土建工程投资万元3623.712.1.1.1土建工程投资占比万元34.00%2.1.2设备投资万元2739.412.1.2.1设备投资占比25.70%2.1.3其它投资万元1652.762.1.3.1其它投资占比15.51%2.1.4固定资产投资占比75.21%2.2流动资金万元2642.182.2.1流动资金占比24.79%3收入万元21552.004总成本万元16396.485利润总额万元5155.526净利润万元3866.647所得税万元1.518增值税万元711.119税金及附加万元203.7110纳税总额万元2203.7011利税总额万元6070.3412投资利润率48.37%13投资利税率56.96%14投资回报率36.28%15回收期年4.2616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时708453.7618年用水量立方米17661.7019总能耗吨标准煤88.5820节能率22.87%21节能量吨标准煤23.5522员工数量人449第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.09%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度180.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11526.7711526.7728741.8928741.892563.711.1主要生产车间6916.066916.0617245.1317245.131589.501.2辅助生产车间3688.573688.579197.409197.40820.391.3其他生产车间922.14922.141667.031667.03153.822仓储工程2445.572445.5710365.0610365.06672.392.1成品贮存611.39611.392591.262591.26168.102.2原料仓储1271.701271.705389.835389.83349.642.3辅助材料仓库562.48562.482383.962383.96154.653供配电工程130.43130.43130.43130.439.523.1供配电室130.43130.43130.43130.439.524给排水工程149.99149.99149.99149.998.514.1给排水149.99149.99149.99149.998.515服务性工程1548.861548.861548.861548.86100.485.1办公用房860.17860.17860.17860.1747.485.2生活服务688.69688.69688.69688.6943.916消防及环保工程436.94436.94436.94436.9431.896.1消防环保工程436.94436.94436.94436.9431.897项目总图工程65.2265.2265.2265.22178.947.1场地及道路硬化4307.27844.32844.327.2场区围墙844.324307.274307.277.3安全保卫室65.2265.2265.2265.228绿化工程1664.9758.27合计16303.7744688.1344688.133623.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7711.87万元,占计划投资的72.36%。其中:完成固定资产投资6168.15万元,占总投资的79.98%;完成流动资金投资1543.72,占总投资的20.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7711.871.1完成比例72.36%2完成固定资产投资万元6168.152.1完成比例79.98%3完成流动资金投资万元1543.723.1完成比例20.02%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员449人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3051.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元1665.042工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元388.073企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元131.264品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元180.065其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元122.306职工工资总额万元11959.09五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8015.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3623.712739.41180.668015.881.1工程费用万元3623.712739.4114601.271.1.1建筑工程费用万元3623.713623.7134.00%1.1.2设备购置及安装费万元2739.412739.4125.70%1.2工程建设其他费用万元1652.761652.7615.51%1.2.1无形资产万元779.42779.421.3预备费万元873.34873.341.3.1基本预备费万元512.76512.761.3.2涨价预备费万元360.58360.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元8015.888015.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2642.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14601.2710240.6410610.0214601.2714601.2714601.271.1应收账款万元4380.382847.253066.274380.384380.384380.381.2存货万元6570.574270.874599.406570.576570.576570.571.2.1原辅材料万元1971.171281.261379.821971.171971.171971.171.2.2燃料动力万元98.5664.0668.9998.5698.5698.561.2.3在产品万元3022.461964.602115.723022.463022.463022.461.2.4产成品万元1478.38960.951034.861478.381478.381478.381.3现金万元3650.322372.712555.223650.323650.323650.322流动负债万元11959.097773.418371.3611959.0911959.0911959.092.1应付账款万元11959.097773.418371.3611959.0911959.0911959.093流动资金万元2642.181717.421849.532642.182642.182642.184铺底流动资金万元880.72572.47616.51880.72880.72880.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10658.06万元,其中:固定资产投资8015.88万元,占项目总投资的75.21%;流动资金2642.18万元,占项目总投资的24.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3623.71万元,占项目总投资的34.00%;设备购置费2739.41万元,占项目总投资的25.70%;其它投资1652.76万元,占项目总投资的15.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8015.88+2642.18=10658.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8015.8875.21%1.1项目建设投资万元8015.8875.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2642.1824.79%3总投资万元万元10658.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14008.80万元,总成本8125.78万元,利润总额5883.02万元,净利润173.85万元,增值税462.22万元,税金及附加4412.27万元,所得税1470.76万元;第二年收入15086.40万元,总成本8636.97万元,利润总额6449.43万元,净利润4837.07万元,增值税497.78万元,税金及附加178.11万元,所得税1612.36万元;第三年生产负荷100%,收入21552.00万元,总成本16396.48万元,利润总额5155.52万元,净利润3866.64万元,增值税711.11万元,税金及附加203.71万元,所得税1288.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21552.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=711.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14008.8015086.4021552.0021552.0021552.001.1液体沥青万元14008.8015086.4021552.0021552.0021552.002现价增加值万元4482.824827.656896.6468

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