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泓域咨询MACRO/ 预氧丝项目立项说明及投资计划预氧丝项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14538.79万元,同比增长30.44%(3392.96万元)。其中,主营业业务预氧丝生产及销售收入为13663.80万元,占营业总收入的93.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3793.78万元,较去年同期相比增长528.57万元,增长率16.19%;实现净利润2845.34万元,较去年同期相比增长473.57万元,增长率19.97%。二、项目概况(一)项目名称预氧丝项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24105.38平方米(折合约36.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.36%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度177.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24105.38平方米,建筑物基底占地面积13585.79平方米,总建筑面积38327.55平方米,其中:规划建设主体工程26823.30平方米,项目规划绿化面积2471.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2200.39万元。(七)节能分析“预氧丝项目建设项目”,年用电量1171507.67千瓦时,年总用水量10742.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.90吨标准煤/年。达产年综合节能量43.28吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8663.46万元,其中:固定资产投资6430.03万元,占项目总投资的74.22%;流动资金2233.43万元,占项目总投资的25.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16252.00万元,总成本费用12361.09万元,税金及附加160.82万元,利润总额3890.91万元,利税总额4588.41万元,税后净利润2918.18万元,达产年纳税总额1670.23万元;达产年投资利润率44.91%,投资利税率52.96%,投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区预氧丝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区预氧丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“预氧丝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1670.23万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.91%,投资利税率52.96%,全部投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24105.3836.14亩1.1容积率1.591.2建筑系数56.36%1.3投资强度万元/亩177.921.4基底面积平方米13585.791.5总建筑面积平方米38327.551.6绿化面积平方米2471.67绿化率6.45%2总投资万元8663.462.1固定资产投资万元6430.032.1.1土建工程投资万元3228.832.1.1.1土建工程投资占比万元37.27%2.1.2设备投资万元2200.392.1.2.1设备投资占比25.40%2.1.3其它投资万元1000.812.1.3.1其它投资占比11.55%2.1.4固定资产投资占比74.22%2.2流动资金万元2233.432.2.1流动资金占比25.78%3收入万元16252.004总成本万元12361.095利润总额万元3890.916净利润万元2918.187所得税万元1.598增值税万元536.689税金及附加万元160.8210纳税总额万元1670.2311利税总额万元4588.4112投资利润率44.91%13投资利税率52.96%14投资回报率33.68%15回收期年4.4716设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1171507.6718年用水量立方米10742.5519总能耗吨标准煤144.9020节能率22.54%21节能量吨标准煤43.2822员工数量人240第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.36%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度177.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9605.159605.1526823.3026823.302485.641.1主要生产车间5763.095763.0916093.9816093.981541.101.2辅助生产车间3073.653073.658583.468583.46795.401.3其他生产车间768.41768.411555.751555.75149.142仓储工程2037.872037.877477.767477.76503.962.1成品贮存509.47509.471869.441869.44125.992.2原料仓储1059.691059.693888.443888.44262.062.3辅助材料仓库468.71468.711719.881719.88115.913供配电工程108.69108.69108.69108.698.243.1供配电室108.69108.69108.69108.698.244给排水工程124.99124.99124.99124.997.374.1给排水124.99124.99124.99124.997.375服务性工程1290.651290.651290.651290.6586.985.1办公用房689.20689.20689.20689.2048.275.2生活服务601.45601.45601.45601.4549.096消防及环保工程364.10364.10364.10364.1027.616.1消防环保工程364.10364.10364.10364.1027.617项目总图工程54.3454.3454.3454.3470.577.1场地及道路硬化3779.06708.11708.117.2场区围墙708.113779.063779.067.3安全保卫室54.3454.3454.3454.348绿化工程1098.7338.46合计13585.7938327.5538327.553228.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7679.27万元,占计划投资的88.64%。其中:完成固定资产投资5503.56万元,占总投资的71.67%;完成流动资金投资2175.71,占总投资的28.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7679.271.1完成比例88.64%2完成固定资产投资万元5503.562.1完成比例71.67%3完成流动资金投资万元2175.713.1完成比例28.33%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元876.132工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元200.353企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元75.534品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元107.635其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元84.186职工工资总额万元10462.87五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6430.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3228.832200.39177.926430.031.1工程费用万元3228.832200.3912696.301.1.1建筑工程费用万元3228.833228.8337.27%1.1.2设备购置及安装费万元2200.392200.3925.40%1.2工程建设其他费用万元1000.811000.8111.55%1.2.1无形资产万元503.29503.291.3预备费万元497.52497.521.3.1基本预备费万元255.91255.911.3.2涨价预备费万元241.61241.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6430.036430.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2233.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12696.304422.688413.2212696.3012696.3012696.301.1应收账款万元3808.891714.002856.673808.893808.893808.891.2存货万元5713.342571.004285.005713.345713.345713.341.2.1原辅材料万元1714.00771.301285.501714.001714.001714.001.2.2燃料动力万元85.7038.5764.2885.7085.7085.701.2.3在产品万元2628.141182.661971.102628.142628.142628.141.2.4产成品万元1285.50578.48964.131285.501285.501285.501.3现金万元3174.071428.332380.563174.073174.073174.072流动负债万元10462.874708.297847.1510462.8710462.8710462.872.1应付账款万元10462.874708.297847.1510462.8710462.8710462.873流动资金万元2233.431005.041675.072233.432233.432233.434铺底流动资金万元744.47335.01558.36744.47744.47744.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8663.46万元,其中:固定资产投资6430.03万元,占项目总投资的74.22%;流动资金2233.43万元,占项目总投资的25.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3228.83万元,占项目总投资的37.27%;设备购置费2200.39万元,占项目总投资的25.40%;其它投资1000.81万元,占项目总投资的11.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6430.03+2233.43=8663.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6430.0374.22%1.1项目建设投资万元6430.0374.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2233.4325.78%3总投资万元万元8663.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7313.40万元,总成本13918.01万元,利润总额-6604.61万元,净利润125.40万元,增值税241.51万元,税金及附加-4953.46万元,所得税-1651.15万元;第二年收入12189.00万元,总成本20425.14万元,利润总额-8236.14万元,净利润-6177.11万元,增值税402.51万元,税金及附加144.72万元,所得税-2059.03万元;第三年生产负荷100%,收入16252.00万元,总成本12361.09万元,利润总额3890.91万元,净利润2918.18万元,增值税536.68万元,税金及附加160.82万元,所得税972.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16252.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=536.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7313.4012189.0016252.0016252.0016252.001.1预氧丝万元7313.4012189.0016252.0016252.0016252.002现价增加值万元2340.293900.48520

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