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文档简介

泓域咨询MACRO/ 香精项目立项说明及投资计划香精项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12508.21万元,同比增长23.10%(2347.01万元)。其中,主营业业务香精生产及销售收入为11107.24万元,占营业总收入的88.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3401.83万元,较去年同期相比增长747.35万元,增长率28.15%;实现净利润2551.37万元,较去年同期相比增长537.65万元,增长率26.70%。二、项目概况(一)项目名称香精项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积20223.44平方米(折合约30.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度188.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20223.44平方米,建筑物基底占地面积12779.19平方米,总建筑面积24672.60平方米,其中:规划建设主体工程16866.27平方米,项目规划绿化面积1498.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2655.09万元。(七)节能分析“香精项目建设项目”,年用电量1112110.49千瓦时,年总用水量13318.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.82吨标准煤/年。达产年综合节能量41.17吨标准煤/年,项目总节能率21.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7861.13万元,其中:固定资产投资5703.50万元,占项目总投资的72.55%;流动资金2157.63万元,占项目总投资的27.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14538.00万元,总成本费用10940.23万元,税金及附加140.44万元,利润总额3597.77万元,利税总额4234.45万元,税后净利润2698.33万元,达产年纳税总额1536.12万元;达产年投资利润率45.77%,投资利税率53.87%,投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城香精行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城香精产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“香精项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1536.12万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.77%,投资利税率53.87%,全部投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20223.4430.32亩1.1容积率1.221.2建筑系数63.19%1.3投资强度万元/亩188.111.4基底面积平方米12779.191.5总建筑面积平方米24672.601.6绿化面积平方米1498.55绿化率6.07%2总投资万元7861.132.1固定资产投资万元5703.502.1.1土建工程投资万元1768.712.1.1.1土建工程投资占比万元22.50%2.1.2设备投资万元2655.092.1.2.1设备投资占比33.77%2.1.3其它投资万元1279.702.1.3.1其它投资占比16.28%2.1.4固定资产投资占比72.55%2.2流动资金万元2157.632.2.1流动资金占比27.45%3收入万元14538.004总成本万元10940.235利润总额万元3597.776净利润万元2698.337所得税万元1.228增值税万元496.249税金及附加万元140.4410纳税总额万元1536.1211利税总额万元4234.4512投资利润率45.77%13投资利税率53.87%14投资回报率34.32%15回收期年4.4116设备数量台(套)8317年用电量千瓦时1112110.4918年用水量立方米13318.1319总能耗吨标准煤137.8220节能率21.94%21节能量吨标准煤41.1722员工数量人290第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度188.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9034.899034.8916866.2716866.271330.011.1主要生产车间5420.935420.9310119.7610119.76824.611.2辅助生产车间2891.162891.165397.215397.21425.601.3其他生产车间722.79722.79978.24978.2479.802仓储工程1916.881916.885074.115074.11291.002.1成品贮存479.22479.221268.531268.5372.752.2原料仓储996.78996.782638.542638.54151.322.3辅助材料仓库440.88440.881167.051167.0566.933供配电工程102.23102.23102.23102.236.603.1供配电室102.23102.23102.23102.236.604给排水工程117.57117.57117.57117.575.904.1给排水117.57117.57117.57117.575.905服务性工程1214.021214.021214.021214.0269.625.1办公用房576.12576.12576.12576.1230.885.2生活服务637.90637.90637.90637.9035.756消防及环保工程342.48342.48342.48342.4822.106.1消防环保工程342.48342.48342.48342.4822.107项目总图工程51.1251.1251.1251.12-0.317.1场地及道路硬化3422.23594.19594.197.2场区围墙594.193422.233422.237.3安全保卫室51.1251.1251.1251.128绿化工程1251.0443.79合计12779.1924672.6024672.601768.71六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6757.27万元,占计划投资的85.96%。其中:完成固定资产投资4219.97万元,占总投资的62.45%;完成流动资金投资2537.30,占总投资的37.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6757.271.1完成比例85.96%2完成固定资产投资万元4219.972.1完成比例62.45%3完成流动资金投资万元2537.303.1完成比例37.55%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员290人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1059.572工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元238.313企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元91.824品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元121.065其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.665.3年工资额万元93.566职工工资总额万元9060.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5703.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1768.712655.09188.115703.501.1工程费用万元1768.712655.0911218.321.1.1建筑工程费用万元1768.711768.7122.50%1.1.2设备购置及安装费万元2655.092655.0933.77%1.2工程建设其他费用万元1279.701279.7016.28%1.2.1无形资产万元516.95516.951.3预备费万元762.75762.751.3.1基本预备费万元312.16312.161.3.2涨价预备费万元450.59450.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5703.505703.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2157.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11218.324874.686571.4611218.3211218.3211218.321.1应收账款万元3365.501514.472524.123365.503365.503365.501.2存货万元5048.242271.713786.185048.245048.245048.241.2.1原辅材料万元1514.47681.511135.851514.471514.471514.471.2.2燃料动力万元75.7234.0856.7975.7275.7275.721.2.3在产品万元2322.191044.991741.642322.192322.192322.191.2.4产成品万元1135.85511.13851.891135.851135.851135.851.3现金万元2804.581262.062103.432804.582804.582804.582流动负债万元9060.694077.316795.529060.699060.699060.692.1应付账款万元9060.694077.316795.529060.699060.699060.693流动资金万元2157.63970.931618.222157.632157.632157.634铺底流动资金万元719.20323.64539.41719.20719.20719.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7861.13万元,其中:固定资产投资5703.50万元,占项目总投资的72.55%;流动资金2157.63万元,占项目总投资的27.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1768.71万元,占项目总投资的22.50%;设备购置费2655.09万元,占项目总投资的33.77%;其它投资1279.70万元,占项目总投资的16.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5703.50+2157.63=7861.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5703.5072.55%1.1项目建设投资万元5703.5072.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2157.6327.45%3总投资万元万元7861.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6542.10万元,总成本4246.52万元,利润总额2295.58万元,净利润107.69万元,增值税223.31万元,税金及附加1721.68万元,所得税573.89万元;第二年收入10903.50万元,总成本6464.38万元,利润总额4439.12万元,净利润3329.34万元,增值税372.18万元,税金及附加125.56万元,所得税1109.78万元;第三年生产负荷100%,收入14538.00万元,总成本10940.23万元,利润总额3597.77万元,净利润2698.33万元,增值税496.24万元,税金及附加140.44万元,所得税899.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14538.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=496.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6542.1010903.5014538.0014538.0014538.001.1香精万元6542.1010903.5014538.0014538.0014538.002现价增加值万元2093.473489.124652.1

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