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文档简介
泓域咨询MACRO/ 直驱式永磁风力发电机投资项目立项申请报告直驱式永磁风力发电机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入25636.15万元,同比增长28.28%(5651.60万元)。其中,主营业业务直驱式永磁风力发电机生产及销售收入为23257.65万元,占营业总收入的90.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5440.15万元,较去年同期相比增长425.92万元,增长率8.49%;实现净利润4080.11万元,较去年同期相比增长469.53万元,增长率13.00%。二、项目概况(一)项目名称直驱式永磁风力发电机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积41594.12平方米(折合约62.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度181.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41594.12平方米,建筑物基底占地面积32838.56平方米,总建筑面积42010.06平方米,其中:规划建设主体工程30788.48平方米,项目规划绿化面积2106.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4739.11万元。(七)节能分析“直驱式永磁风力发电机投资项目建设项目”,年用电量723587.84千瓦时,年总用水量24759.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.04吨标准煤/年。达产年综合节能量24.20吨标准煤/年,项目总节能率25.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15359.99万元,其中:固定资产投资11292.15万元,占项目总投资的73.52%;流动资金4067.84万元,占项目总投资的26.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34439.00万元,总成本费用27083.81万元,税金及附加288.12万元,利润总额7355.19万元,利税总额8657.82万元,税后净利润5516.39万元,达产年纳税总额3141.43万元;达产年投资利润率47.89%,投资利税率56.37%,投资回报率35.91%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位598个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区直驱式永磁风力发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区直驱式永磁风力发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“直驱式永磁风力发电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位598个,达产年纳税总额3141.43万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.89%,投资利税率56.37%,全部投资回报率35.91%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位,并以代偿补偿资金为契机,引导建立政银担风险共担机制,降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔,引导和撬动作用明显。银监会印发了2017年融资担保工作指导意见,推动完善融资担保体系。截止2017年6月末,融资担保行业共有法人机构6439家,实收资本1.03万亿元,全行业在保余额2.2万亿元;融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年),扩大应收账款融资规模,丰富企业融资渠道,优化企业商业信用环境。截至7月末,人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家,促成融资金额5.2万亿元,超过七成资金注入中小微企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41594.1262.36亩1.1容积率1.011.2建筑系数78.95%1.3投资强度万元/亩181.081.4基底面积平方米32838.561.5总建筑面积平方米42010.061.6绿化面积平方米2106.31绿化率5.01%2总投资万元15359.992.1固定资产投资万元11292.152.1.1土建工程投资万元2990.392.1.1.1土建工程投资占比万元19.47%2.1.2设备投资万元4739.112.1.2.1设备投资占比30.85%2.1.3其它投资万元3562.652.1.3.1其它投资占比23.19%2.1.4固定资产投资占比73.52%2.2流动资金万元4067.842.2.1流动资金占比26.48%3收入万元34439.004总成本万元27083.815利润总额万元7355.196净利润万元5516.397所得税万元1.018增值税万元1014.519税金及附加万元288.1210纳税总额万元3141.4311利税总额万元8657.8212投资利润率47.89%13投资利税率56.37%14投资回报率35.91%15回收期年4.2816设备数量台(套)13717年用电量千瓦时723587.8418年用水量立方米24759.1119总能耗吨标准煤91.0420节能率25.27%21节能量吨标准煤24.2022员工数量人598第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度181.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23216.8623216.8630788.4830788.482410.771.1主要生产车间13930.1213930.1218473.0918473.091494.681.2辅助生产车间7429.407429.409852.319852.31771.451.3其他生产车间1857.351857.351785.731785.73144.652仓储工程4925.784925.787294.037294.03415.372.1成品贮存1231.441231.441823.511823.51103.842.2原料仓储2561.412561.413792.903792.90215.992.3辅助材料仓库1132.931132.931677.631677.6395.543供配电工程262.71262.71262.71262.7116.833.1供配电室262.71262.71262.71262.7116.834给排水工程302.11302.11302.11302.1115.054.1给排水302.11302.11302.11302.1115.055服务性工程3119.663119.663119.663119.66177.655.1办公用房1591.881591.881591.881591.8874.585.2生活服务1527.781527.781527.781527.7887.276消防及环保工程880.07880.07880.07880.0756.386.1消防环保工程880.07880.07880.07880.0756.387项目总图工程131.35131.35131.35131.35-201.147.1场地及道路硬化8889.671930.201930.207.2场区围墙1930.208889.678889.677.3安全保卫室131.35131.35131.35131.358绿化工程2842.3699.48合计32838.5642010.0642010.062990.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10327.98万元,占计划投资的67.24%。其中:完成固定资产投资7109.31万元,占总投资的68.84%;完成流动资金投资3218.67,占总投资的31.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10327.981.1完成比例67.24%2完成固定资产投资万元7109.312.1完成比例68.84%3完成流动资金投资万元3218.673.1完成比例31.16%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员598人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元2008.182工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元479.693企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元158.544品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元240.315其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元179.116职工工资总额万元19241.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11292.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2990.394739.11181.0811292.151.1工程费用万元2990.394739.1123309.591.1.1建筑工程费用万元2990.392990.3919.47%1.1.2设备购置及安装费万元4739.114739.1130.85%1.2工程建设其他费用万元3562.653562.6523.19%1.2.1无形资产万元1793.331793.331.3预备费万元1769.321769.321.3.1基本预备费万元1043.451043.451.3.2涨价预备费万元725.87725.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元11292.1511292.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4067.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23309.599998.3516989.6023309.5923309.5923309.591.1应收账款万元6992.883146.794895.016992.886992.886992.881.2存货万元10489.324720.197342.5210489.3210489.3210489.321.2.1原辅材料万元3146.801416.062202.763146.803146.803146.801.2.2燃料动力万元157.3470.80110.14157.34157.34157.341.2.3在产品万元4825.092171.293377.564825.094825.094825.091.2.4产成品万元2360.101062.041652.072360.102360.102360.101.3现金万元5827.402622.334079.185827.405827.405827.402流动负债万元19241.758658.7913469.2319241.7519241.7519241.752.1应付账款万元19241.758658.7913469.2319241.7519241.7519241.753流动资金万元4067.841830.532847.494067.844067.844067.844铺底流动资金万元1355.93610.18949.161355.931355.931355.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15359.99万元,其中:固定资产投资11292.15万元,占项目总投资的73.52%;流动资金4067.84万元,占项目总投资的26.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2990.39万元,占项目总投资的19.47%;设备购置费4739.11万元,占项目总投资的30.85%;其它投资3562.65万元,占项目总投资的23.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11292.15+4067.84=15359.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11292.1573.52%1.1项目建设投资万元11292.1573.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4067.8426.48%3总投资万元万元15359.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15497.55万元,总成本6924.95万元,利润总额8572.60万元,净利润221.16万元,增值税456.53万元,税金及附加6429.45万元,所得税2143.15万元;第二年收入24107.30万元,总成本9480.80万元,利润总额14626.50万元,净利润10969.87万元,增值税710.16万元,税金及附加251.60万元,所得税3656.63万元;第三年生产负荷100%,收入34439.00万元,总成本27083.81万元,利润总额7355.19万元,净利润5516.39万元,增值税1014.51万元,税金及附加288.12万元,所得税1838.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34439.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1014.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15497.5524107.3034439.0034439.0034439.001.1直驱式永磁风力发电机万元15497.5524107.3034439.0034439.0034439.002现价增加值万元4959.227714.3411020.48110
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