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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无塔供水装置项目立项说明及投资计划无塔供水装置项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入37921.71万元,同比增长23.38%(7185.31万元)。其中,主营业业务无塔供水装置生产及销售收入为32832.12万元,占营业总收入的86.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7977.52万元,较去年同期相比增长1263.08万元,增长率18.81%;实现净利润5983.14万元,较去年同期相比增长969.31万元,增长率19.33%。二、项目概况(一)项目名称无塔供水装置项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积59389.68平方米(折合约89.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59389.68平方米,建筑物基底占地面积36031.72平方米,总建筑面积64140.85平方米,其中:规划建设主体工程39001.20平方米,项目规划绿化面积3222.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5788.00万元。(七)节能分析“无塔供水装置项目建设项目”,年用电量587381.15千瓦时,年总用水量36054.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.27吨标准煤/年。达产年综合节能量22.48吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23344.11万元,其中:固定资产投资17015.54万元,占项目总投资的72.89%;流动资金6328.57万元,占项目总投资的27.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入60014.00万元,总成本费用47767.93万元,税金及附加440.25万元,利润总额12246.07万元,利税总额14375.43万元,税后净利润9184.55万元,达产年纳税总额5190.88万元;达产年投资利润率52.46%,投资利税率61.58%,投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位1070个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区无塔供水装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区无塔供水装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“无塔供水装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位1070个,达产年纳税总额5190.88万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.46%,投资利税率61.58%,全部投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59389.6889.04亩1.1容积率1.081.2建筑系数60.67%1.3投资强度万元/亩191.101.4基底面积平方米36031.721.5总建筑面积平方米64140.851.6绿化面积平方米3222.09绿化率5.02%2总投资万元23344.112.1固定资产投资万元17015.542.1.1土建工程投资万元5318.072.1.1.1土建工程投资占比万元22.78%2.1.2设备投资万元5788.002.1.2.1设备投资占比24.79%2.1.3其它投资万元5909.472.1.3.1其它投资占比25.31%2.1.4固定资产投资占比72.89%2.2流动资金万元6328.572.2.1流动资金占比27.11%3收入万元60014.004总成本万元47767.935利润总额万元12246.076净利润万元9184.557所得税万元1.088增值税万元1689.119税金及附加万元440.2510纳税总额万元5190.8811利税总额万元14375.4312投资利润率52.46%13投资利税率61.58%14投资回报率39.34%15回收期年4.0416设备数量台(套)15317年用电量千瓦时587381.1518年用水量立方米36054.6219总能耗吨标准煤75.2720节能率26.49%21节能量吨标准煤22.4822员工数量人1070第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.67%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度191.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25474.4325474.4339001.2039001.203557.051.1主要生产车间15284.6615284.6623400.7223400.722205.371.2辅助生产车间8151.828151.8212480.3812480.381138.261.3其他生产车间2037.952037.952262.072262.07213.422仓储工程5404.765404.7616340.7716340.771083.882.1成品贮存1351.191351.194085.194085.19270.972.2原料仓储2810.482810.488497.208497.20563.622.3辅助材料仓库1243.091243.093758.383758.38249.293供配电工程288.25288.25288.25288.2521.513.1供配电室288.25288.25288.25288.2521.514给排水工程331.49331.49331.49331.4919.244.1给排水331.49331.49331.49331.4919.245服务性工程3423.013423.013423.013423.01227.055.1办公用房1870.051870.051870.051870.05129.465.2生活服务1552.961552.961552.961552.9694.106消防及环保工程965.65965.65965.65965.6572.066.1消防环保工程965.65965.65965.65965.6572.067项目总图工程144.13144.13144.13144.13190.297.1场地及道路硬化9071.821539.561539.567.2场区围墙1539.569071.829071.827.3安全保卫室144.13144.13144.13144.138绿化工程4199.62146.99合计36031.7264140.8564140.855318.07六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13824.70万元,占计划投资的59.22%。其中:完成固定资产投资8435.27万元,占总投资的61.02%;完成流动资金投资5389.43,占总投资的38.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13824.701.1完成比例59.22%2完成固定资产投资万元8435.272.1完成比例61.02%3完成流动资金投资万元5389.433.1完成比例38.98%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1070人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7281.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元4168.462工程技术人员工资2.1平均人数人1612.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元901.363企业管理人员工资3.1平均人数人433.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元261.554品质管理人员工资4.1平均人数人864.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元438.895其他人员工资5.1平均人数人525.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元310.506职工工资总额万元33670.71五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17015.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5318.075788.00191.1017015.541.1工程费用万元5318.075788.0039999.281.1.1建筑工程费用万元5318.075318.0722.78%1.1.2设备购置及安装费万元5788.005788.0024.79%1.2工程建设其他费用万元5909.475909.4725.31%1.2.1无形资产万元3426.633426.631.3预备费万元2482.842482.841.3.1基本预备费万元1330.701330.701.3.2涨价预备费万元1152.141152.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元17015.5417015.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6328.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39999.2821262.1934722.5539999.2839999.2839999.281.1应收账款万元11999.785399.908999.8411999.7811999.7811999.781.2存货万元17999.688099.8513499.7617999.6817999.6817999.681.2.1原辅材料万元5399.902429.964049.935399.905399.905399.901.2.2燃料动力万元270.00121.50202.50270.00270.00270.001.2.3在产品万元8279.853725.936209.898279.858279.858279.851.2.4产成品万元4049.931822.473037.454049.934049.934049.931.3现金万元9999.824499.927499.869999.829999.829999.822流动负债万元33670.7115151.8225253.0333670.7133670.7133670.712.1应付账款万元33670.7115151.8225253.0333670.7133670.7133670.713流动资金万元6328.572847.864746.436328.576328.576328.574铺底流动资金万元2109.50949.281582.142109.502109.502109.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23344.11万元,其中:固定资产投资17015.54万元,占项目总投资的72.89%;流动资金6328.57万元,占项目总投资的27.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5318.07万元,占项目总投资的22.78%;设备购置费5788.00万元,占项目总投资的24.79%;其它投资5909.47万元,占项目总投资的25.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17015.54+6328.57=23344.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17015.5472.89%1.1项目建设投资万元17015.5472.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6328.5727.11%3总投资万元万元23344.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27006.30万元,总成本15812.78万元,利润总额11193.52万元,净利润328.77万元,增值税760.10万元,税金及附加8395.14万元,所得税2798.38万元;第二年收入45010.50万元,总成本23900.92万元,利润总额21109.58万元,净利润15832.18万元,增值税1266.83万元,税金及附加389.58万元,所得税5277.40万元;第三年生产负荷100%,收入60014.00万元,总成本47767.93万元,利润总额12246.07万元,净利润9184.55万元,增值税1689.11万元,税金及附加440.25万元,所得税3061.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入60014.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1689.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27006.3045010.5060014.0060014.0060014.001.1无塔供水装置万元27006.3045010.5060014.0060014.0060014.002现价增加值万元8642.0214403.3619204.4819204.48
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