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泓域咨询MACRO/ 玉米播种机投资项目立项申请报告玉米播种机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14006.08万元,同比增长10.83%(1368.82万元)。其中,主营业业务玉米播种机生产及销售收入为13081.30万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3074.94万元,较去年同期相比增长752.97万元,增长率32.43%;实现净利润2306.20万元,较去年同期相比增长358.44万元,增长率18.40%。二、项目概况(一)项目名称玉米播种机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积54060.35平方米(折合约81.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.80%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度170.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54060.35平方米,建筑物基底占地面积27462.66平方米,总建筑面积58925.78平方米,其中:规划建设主体工程40817.99平方米,项目规划绿化面积3503.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4441.63万元。(七)节能分析“玉米播种机投资项目建设项目”,年用电量493077.96千瓦时,年总用水量13319.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.74吨标准煤/年。达产年综合节能量26.46吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16499.48万元,其中:固定资产投资13792.28万元,占项目总投资的83.59%;流动资金2707.20万元,占项目总投资的16.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23178.00万元,总成本费用18474.14万元,税金及附加294.10万元,利润总额4703.86万元,利税总额5646.77万元,税后净利润3527.89万元,达产年纳税总额2118.87万元;达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.22%,投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区玉米播种机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区玉米播种机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玉米播种机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额2118.87万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.51%,投资利税率34.22%,全部投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54060.3581.05亩1.1容积率1.091.2建筑系数50.80%1.3投资强度万元/亩170.171.4基底面积平方米27462.661.5总建筑面积平方米58925.781.6绿化面积平方米3503.34绿化率5.95%2总投资万元16499.482.1固定资产投资万元13792.282.1.1土建工程投资万元5208.552.1.1.1土建工程投资占比万元31.57%2.1.2设备投资万元4441.632.1.2.1设备投资占比26.92%2.1.3其它投资万元4142.102.1.3.1其它投资占比25.10%2.1.4固定资产投资占比83.59%2.2流动资金万元2707.202.2.1流动资金占比16.41%3收入万元23178.004总成本万元18474.145利润总额万元4703.866净利润万元3527.897所得税万元1.098增值税万元648.819税金及附加万元294.1010纳税总额万元2118.8711利税总额万元5646.7712投资利润率28.51%13投资利税率34.22%14投资回报率21.38%15回收期年6.1816设备数量台(套)11817年用电量千瓦时493077.9618年用水量立方米13319.7819总能耗吨标准煤61.7420节能率21.40%21节能量吨标准煤26.4622员工数量人393第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.80%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度170.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19416.1019416.1040817.9940817.993968.771.1主要生产车间11649.6611649.6624490.7924490.792460.641.2辅助生产车间6213.156213.1513061.7613061.761270.011.3其他生产车间1553.291553.292367.442367.44238.132仓储工程4119.404119.4011770.0611770.06832.302.1成品贮存1029.851029.852942.512942.51208.072.2原料仓储2142.092142.096120.436120.43432.802.3辅助材料仓库947.46947.462707.112707.11191.433供配电工程219.70219.70219.70219.7017.483.1供配电室219.70219.70219.70219.7017.484给排水工程252.66252.66252.66252.6615.634.1给排水252.66252.66252.66252.6615.635服务性工程2608.952608.952608.952608.95184.495.1办公用房1300.051300.051300.051300.05106.925.2生活服务1308.901308.901308.901308.9086.706消防及环保工程736.00736.00736.00736.0058.556.1消防环保工程736.00736.00736.00736.0058.557项目总图工程109.85109.85109.85109.8520.357.1场地及道路硬化7252.391417.951417.957.2场区围墙1417.957252.397252.397.3安全保卫室109.85109.85109.85109.858绿化工程3170.82110.98合计27462.6658925.7858925.785208.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9805.28万元,占计划投资的59.43%。其中:完成固定资产投资7252.81万元,占总投资的73.97%;完成流动资金投资2552.47,占总投资的26.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9805.281.1完成比例59.43%2完成固定资产投资万元7252.812.1完成比例73.97%3完成流动资金投资万元2552.473.1完成比例26.03%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元1505.592工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元374.643企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元97.064品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元168.195其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元158.916职工工资总额万元15752.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13792.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5208.554441.63170.1713792.281.1工程费用万元5208.554441.6318459.251.1.1建筑工程费用万元5208.555208.5531.57%1.1.2设备购置及安装费万元4441.634441.6326.92%1.2工程建设其他费用万元4142.104142.1025.10%1.2.1无形资产万元2178.512178.511.3预备费万元1963.591963.591.3.1基本预备费万元1067.561067.561.3.2涨价预备费万元896.03896.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元13792.2813792.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2707.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18459.2510031.4314029.7118459.2518459.2518459.251.1应收账款万元5537.773322.664430.225537.775537.775537.771.2存货万元8306.664984.006645.338306.668306.668306.661.2.1原辅材料万元2492.001495.201993.602492.002492.002492.001.2.2燃料动力万元124.6074.7699.68124.60124.60124.601.2.3在产品万元3821.062292.643056.853821.063821.063821.061.2.4产成品万元1869.001121.401495.201869.001869.001869.001.3现金万元4614.812768.893691.854614.814614.814614.812流动负债万元15752.059451.2312601.6415752.0515752.0515752.052.1应付账款万元15752.059451.2312601.6415752.0515752.0515752.053流动资金万元2707.201624.322165.762707.202707.202707.204铺底流动资金万元902.39541.44721.92902.39902.39902.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16499.48万元,其中:固定资产投资13792.28万元,占项目总投资的83.59%;流动资金2707.20万元,占项目总投资的16.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5208.55万元,占项目总投资的31.57%;设备购置费4441.63万元,占项目总投资的26.92%;其它投资4142.10万元,占项目总投资的25.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13792.28+2707.20=16499.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13792.2883.59%1.1项目建设投资万元13792.2883.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2707.2016.41%3总投资万元万元16499.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13906.80万元,总成本3192.67万元,利润总额10714.13万元,净利润262.96万元,增值税389.29万元,税金及附加8035.60万元,所得税2678.53万元;第二年收入18542.40万元,总成本4013.39万元,利润总额14529.01万元,净利润10896.76万元,增值税519.05万元,税金及附加278.53万元,所得税3632.25万元;第三年生产负荷100%,收入23178.00万元,总成本18474.14万元,利润总额4703.86万元,净利润3527.89万元,增值税648.81万元,税金及附加294.10万元,所得税1175.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23178.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=648.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13906.8018542.4023178.0023178.0023178.001.1玉米播种机万元13906.8018542.4023178.0023178.0023178.002现价增加值万元4450.185933.57741

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