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泓域咨询MACRO/ 中型客车投资项目立项申请报告中型客车投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13087.52万元,同比增长12.37%(1441.04万元)。其中,主营业业务中型客车生产及销售收入为11683.54万元,占营业总收入的89.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2920.68万元,较去年同期相比增长341.57万元,增长率13.24%;实现净利润2190.51万元,较去年同期相比增长335.28万元,增长率18.07%。二、项目概况(一)项目名称中型客车投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32269.46平方米(折合约48.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.86%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度180.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32269.46平方米,建筑物基底占地面积25770.39平方米,总建筑面积43241.08平方米,其中:规划建设主体工程31870.26平方米,项目规划绿化面积3047.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4084.84万元。(七)节能分析“中型客车投资项目建设项目”,年用电量589333.94千瓦时,年总用水量14632.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.09吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10319.19万元,其中:固定资产投资8733.56万元,占项目总投资的84.63%;流动资金1585.63万元,占项目总投资的15.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14921.00万元,总成本费用11587.84万元,税金及附加184.25万元,利润总额3333.16万元,利税总额3977.16万元,税后净利润2499.87万元,达产年纳税总额1477.29万元;达产年投资利润率32.30%,投资利税率38.54%,投资回报率24.23%,全部投资回收期5.63年,提供就业职位275个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区中型客车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区中型客车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中型客车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位275个,达产年纳税总额1477.29万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.30%,投资利税率38.54%,全部投资回报率24.23%,全部投资回收期5.63年,固定资产投资回收期5.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32269.4648.38亩1.1容积率1.341.2建筑系数79.86%1.3投资强度万元/亩180.521.4基底面积平方米25770.391.5总建筑面积平方米43241.081.6绿化面积平方米3047.76绿化率7.05%2总投资万元10319.192.1固定资产投资万元8733.562.1.1土建工程投资万元3376.772.1.1.1土建工程投资占比万元32.72%2.1.2设备投资万元4084.842.1.2.1设备投资占比39.58%2.1.3其它投资万元1271.952.1.3.1其它投资占比12.33%2.1.4固定资产投资占比84.63%2.2流动资金万元1585.632.2.1流动资金占比15.37%3收入万元14921.004总成本万元11587.845利润总额万元3333.166净利润万元2499.877所得税万元1.348增值税万元459.759税金及附加万元184.2510纳税总额万元1477.2911利税总额万元3977.1612投资利润率32.30%13投资利税率38.54%14投资回报率24.23%15回收期年5.6316设备数量台(套)13017年用电量千瓦时589333.9418年用水量立方米14632.5719总能耗吨标准煤73.6820节能率29.67%21节能量吨标准煤30.0922员工数量人275第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.86%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度180.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18219.6718219.6731870.2631870.262737.681.1主要生产车间10931.8010931.8019122.1619122.161697.361.2辅助生产车间5830.295830.2910198.4810198.48876.061.3其他生产车间1457.571457.571848.481848.48164.262仓储工程3865.563865.567391.037391.03461.742.1成品贮存966.39966.391847.761847.76115.442.2原料仓储2010.092010.093843.343843.34240.102.3辅助材料仓库889.08889.081699.941699.94106.203供配电工程206.16206.16206.16206.1614.493.1供配电室206.16206.16206.16206.1614.494给排水工程237.09237.09237.09237.0912.964.1给排水237.09237.09237.09237.0912.965服务性工程2448.192448.192448.192448.19152.955.1办公用房1437.151437.151437.151437.1564.355.2生活服务1011.041011.041011.041011.0462.356消防及环保工程690.65690.65690.65690.6548.546.1消防环保工程690.65690.65690.65690.6548.547项目总图工程103.08103.08103.08103.08-149.497.1场地及道路硬化6464.061532.901532.907.2场区围墙1532.906464.066464.067.3安全保卫室103.08103.08103.08103.088绿化工程2797.0697.90合计25770.3943241.0843241.083376.77六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8220.16万元,占计划投资的79.66%。其中:完成固定资产投资5219.95万元,占总投资的63.50%;完成流动资金投资3000.21,占总投资的36.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8220.161.1完成比例79.66%2完成固定资产投资万元5219.952.1完成比例63.50%3完成流动资金投资万元3000.213.1完成比例36.50%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员275人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1871.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元898.072工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元237.173企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元81.574品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元112.615其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元101.516职工工资总额万元10184.68五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8733.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3376.774084.84180.528733.561.1工程费用万元3376.774084.8411770.311.1.1建筑工程费用万元3376.773376.7732.72%1.1.2设备购置及安装费万元4084.844084.8439.58%1.2工程建设其他费用万元1271.951271.9512.33%1.2.1无形资产万元602.87602.871.3预备费万元669.08669.081.3.1基本预备费万元389.82389.821.3.2涨价预备费万元279.26279.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元8733.568733.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1585.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11770.316558.178712.1511770.3111770.3111770.311.1应收账款万元3531.092295.212648.323531.093531.093531.091.2存货万元5296.643442.823972.485296.645296.645296.641.2.1原辅材料万元1588.991032.841191.741588.991588.991588.991.2.2燃料动力万元79.4551.6459.5979.4579.4579.451.2.3在产品万元2436.451583.701827.342436.452436.452436.451.2.4产成品万元1191.74774.63893.811191.741191.741191.741.3现金万元2942.581912.682206.932942.582942.582942.582流动负债万元10184.686620.047638.5110184.6810184.6810184.682.1应付账款万元10184.686620.047638.5110184.6810184.6810184.683流动资金万元1585.631030.661189.221585.631585.631585.634铺底流动资金万元528.54343.55396.41528.54528.54528.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10319.19万元,其中:固定资产投资8733.56万元,占项目总投资的84.63%;流动资金1585.63万元,占项目总投资的15.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3376.77万元,占项目总投资的32.72%;设备购置费4084.84万元,占项目总投资的39.58%;其它投资1271.95万元,占项目总投资的12.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8733.56+1585.63=10319.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8733.5684.63%1.1项目建设投资万元8733.5684.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1585.6315.37%3总投资万元万元10319.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9698.65万元,总成本30479.72万元,利润总额-20781.07万元,净利润164.94万元,增值税298.84万元,税金及附加-15585.80万元,所得税-5195.27万元;第二年收入11190.75万元,总成本34347.73万元,利润总额-23156.98万元,净利润-17367.74万元,增值税344.81万元,税金及附加170.46万元,所得税-5789.24万元;第三年生产负荷100%,收入14921.00万元,总成本11587.84万元,利润总额3333.16万元,净利润2499.87万元,增值税459.75万元,税金及附加184.25万元,所得税833.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14921.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9698.6511190.7514921.0014921.0014921.001.1中型客车万元9698.6511190.7514921.0014921.0014921.002现价增加值万元3103.573581.044774.724774.7247
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