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泓域咨询MACRO/ 连铸方坯项目立项说明及投资计划连铸方坯项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入31763.17万元,同比增长27.41%(6833.75万元)。其中,主营业业务连铸方坯生产及销售收入为27645.37万元,占营业总收入的87.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7033.86万元,较去年同期相比增长1103.23万元,增长率18.60%;实现净利润5275.39万元,较去年同期相比增长496.95万元,增长率10.40%。二、项目概况(一)项目名称连铸方坯项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积53506.74平方米(折合约80.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.21%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度181.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53506.74平方米,建筑物基底占地面积34356.68平方米,总建筑面积66883.43平方米,其中:规划建设主体工程40283.62平方米,项目规划绿化面积4182.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费7104.67万元。(七)节能分析“连铸方坯项目建设项目”,年用电量1234078.12千瓦时,年总用水量43253.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.36吨标准煤/年。达产年综合节能量57.46吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20006.19万元,其中:固定资产投资14588.81万元,占项目总投资的72.92%;流动资金5417.38万元,占项目总投资的27.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49165.00万元,总成本费用37306.12万元,税金及附加410.31万元,利润总额11858.88万元,利税总额13904.90万元,税后净利润8894.16万元,达产年纳税总额5010.74万元;达产年投资利润率59.28%,投资利税率69.50%,投资回报率44.46%,全部投资回收期3.75年,提供就业职位872个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区连铸方坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区连铸方坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“连铸方坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位872个,达产年纳税总额5010.74万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.28%,投资利税率69.50%,全部投资回报率44.46%,全部投资回收期3.75年,固定资产投资回收期3.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53506.7480.22亩1.1容积率1.251.2建筑系数64.21%1.3投资强度万元/亩181.861.4基底面积平方米34356.681.5总建筑面积平方米66883.431.6绿化面积平方米4182.86绿化率6.25%2总投资万元20006.192.1固定资产投资万元14588.812.1.1土建工程投资万元5131.932.1.1.1土建工程投资占比万元25.65%2.1.2设备投资万元7104.672.1.2.1设备投资占比35.51%2.1.3其它投资万元2352.212.1.3.1其它投资占比11.76%2.1.4固定资产投资占比72.92%2.2流动资金万元5417.382.2.1流动资金占比27.08%3收入万元49165.004总成本万元37306.125利润总额万元11858.886净利润万元8894.167所得税万元1.258增值税万元1635.719税金及附加万元410.3110纳税总额万元5010.7411利税总额万元13904.9012投资利润率59.28%13投资利税率69.50%14投资回报率44.46%15回收期年3.7516设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1234078.1218年用水量立方米43253.0119总能耗吨标准煤155.3620节能率22.53%21节能量吨标准煤57.4622员工数量人872第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.21%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度181.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24290.1724290.1740283.6240283.623400.031.1主要生产车间14574.1014574.1024170.1724170.172108.021.2辅助生产车间7772.857772.8512890.7612890.761088.011.3其他生产车间1943.211943.212336.452336.45204.002仓储工程5153.505153.5017289.8817289.881061.312.1成品贮存1288.381288.384322.474322.47265.332.2原料仓储2679.822679.828990.748990.74551.882.3辅助材料仓库1185.311185.313976.673976.67244.103供配电工程274.85274.85274.85274.8518.983.1供配电室274.85274.85274.85274.8518.984给排水工程316.08316.08316.08316.0816.984.1给排水316.08316.08316.08316.0816.985服务性工程3263.883263.883263.883263.88200.355.1办公用房1795.101795.101795.101795.1096.205.2生活服务1468.781468.781468.781468.78109.746消防及环保工程920.76920.76920.76920.7663.586.1消防环保工程920.76920.76920.76920.7663.587项目总图工程137.43137.43137.43137.43254.837.1场地及道路硬化9603.811710.001710.007.2场区围墙1710.009603.819603.817.3安全保卫室137.43137.43137.43137.438绿化工程3310.58115.87合计34356.6866883.4366883.435131.93六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10787.53万元,占计划投资的53.92%。其中:完成固定资产投资7711.87万元,占总投资的71.49%;完成流动资金投资3075.66,占总投资的28.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10787.531.1完成比例53.92%2完成固定资产投资万元7711.872.1完成比例71.49%3完成流动资金投资万元3075.663.1完成比例28.51%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员872人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5931.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元3438.372工程技术人员工资2.1平均人数人1312.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元790.663企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元272.384品质管理人员工资4.1平均人数人704.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元394.505其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元297.336职工工资总额万元25023.26五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14588.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5131.937104.67181.8614588.811.1工程费用万元5131.937104.6730440.641.1.1建筑工程费用万元5131.935131.9325.65%1.1.2设备购置及安装费万元7104.677104.6735.51%1.2工程建设其他费用万元2352.212352.2111.76%1.2.1无形资产万元1033.771033.771.3预备费万元1318.441318.441.3.1基本预备费万元708.47708.471.3.2涨价预备费万元609.97609.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元14588.8114588.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5417.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30440.6420593.9123315.9930440.6430440.6430440.641.1应收账款万元9132.195479.326849.149132.199132.199132.191.2存货万元13698.298218.9710273.7213698.2913698.2913698.291.2.1原辅材料万元4109.492465.693082.124109.494109.494109.491.2.2燃料动力万元205.47123.28154.11205.47205.47205.471.2.3在产品万元6301.213780.734725.916301.216301.216301.211.2.4产成品万元3082.121849.272311.593082.123082.123082.121.3现金万元7610.164566.105707.627610.167610.167610.162流动负债万元25023.2615013.9618767.4425023.2625023.2625023.262.1应付账款万元25023.2615013.9618767.4425023.2625023.2625023.263流动资金万元5417.383250.434063.035417.385417.385417.384铺底流动资金万元1805.781083.471354.341805.781805.781805.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20006.19万元,其中:固定资产投资14588.81万元,占项目总投资的72.92%;流动资金5417.38万元,占项目总投资的27.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5131.93万元,占项目总投资的25.65%;设备购置费7104.67万元,占项目总投资的35.51%;其它投资2352.21万元,占项目总投资的11.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14588.81+5417.38=20006.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14588.8172.92%1.1项目建设投资万元14588.8172.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5417.3827.08%3总投资万元万元20006.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入29499.00万元,总成本7097.18万元,利润总额22401.82万元,净利润331.80万元,增值税981.43万元,税金及附加16801.36万元,所得税5600.45万元;第二年收入36873.75万元,总成本8478.71万元,利润总额28395.04万元,净利润21296.28万元,增值税1226.78万元,税金及附加361.24万元,所得税7098.76万元;第三年生产负荷100%,收入49165.00万元,总成本37306.12万元,利润总额11858.88万元,净利润8894.16万元,增值税1635.71万元,税金及附加410.31万元,所得税2964.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49165.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1635.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29499.0036873.7549165.0049165.0049165.001.1连铸方坯万元29499.0036873.7549165.0049165.0049165.002现价增加值万元9439.6811799.6015732.8015732.8015732.803增值
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